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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1265 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
20/11/2023 2023NE0000915
JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
47.783.927/0001-09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS ESCOLAS CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NA COMUNIDADE DE RANCHARIA E NA ESCOLA REINALDO MODESTO NA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA, ESCOLA JOSE ALVES NA COMUNIDADE DE BELA VISTA, E BOM MENINO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº281 2023.
R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00
18/11/2023 2023NE0001345
FRANCISCA NATALIA MONTEIRO
28.833.398/0001-66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DA TECNICA EM ENFERMAGEM PARA TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA LINDALVA XAVIER DA SILVA ONDE A MESMA NECESSITAVA DE UM SERVICO VASCULAR DEVIDO AO RISCO DE PERDA IMINENTE DO MEMBRO. PACIENTE SE ENCONTRAVA INTERNADA NO HOSPITAL DE ARARIPINAPE ONDE FOI SOLICITADO AMBULANCIA JUNTAMENTE COM PROFISSIONAL TECNICO PARA TRANSFERIR A MESMA PARA O HOSPITAL GETULIO VAGAS EM RECIFEPE.
R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
18/11/2023 2023NE0001350
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO DE CONTROLE FLUXO DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA UBS 4 (UNIDADE BASICA DE SAUDE), DO POVOADO DE BELA VISTA PARA OUTRAS UNIDADES.
R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
18/11/2023 2023NE0001351
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801107.
R$ 96,72 R$ 96,72 R$ 96,72
18/11/2023 2023NE0001352
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 23 11 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS DE TRATAMENTO DE C.A NO MUNCIPIO DE PETROLINAPE.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
18/11/2023 2023NE0001353
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA CONSULTA OFTAMOLOGICA AO PACIENTE ANTONIO JOSE DA SILVA CPF:014.******38 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.
R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 0,00
18/11/2023 2023NE0001354
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
R$ 135.000,00 R$ 94.932,41 R$ 68.217,93
18/11/2023 2023NE0001355
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2023.(PAB)
R$ 18.000,00 R$ 16.944,58 R$ 8.742,29
18/11/2023 2023NE0001356
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
R$ 90.300,00 R$ 53.641,33 R$ 43.519,57
18/11/2023 2023NE0001357
FOLHA DE PAGAMENTO
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EXERCICIO 2023 (END).
R$ 924,00 R$ 924,00 R$ 924,00
18/11/2023 2023NE0001358
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
R$ 56.000,00 R$ 40.543,50 R$ 27.866,18
18/11/2023 2023NE0001359
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
R$ 20.000,00 R$ 12.687,50 R$ 10.115,90
16/11/2023 2023NE0001335
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
***.***.224-98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO ACOMPANHAMENTO DA PROFISSIONAL TECNICA DE ENFERMAGEM COM A PACIENTE MARIA LINDALVA XAVIER DA SILVA ONDE A MESMA PRECISOU REALIZAR UMA ARTEREIOGRAFIA, FOI SOLICITADO TRANSPORTE E PROFISSIONAL PARA BUSCAR A PACIENTE NO HOSPITAL DE JUAZEIRO DA BAHIA PARA LEVAR A HOSPITAL DE ARARIPINA APOS REALIZAR PROCEDIMENTO E DAR CONTINUIDADE AO TRATAEMNTO.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
13/11/2023 2023NE0001560
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SALA DO PAV, SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS.
R$ 113,80 R$ 113,80 R$ 113,80
13/11/2023 2023NE0001561
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE APOIO NA DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE PUBLICO E REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDA PELO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUSIVE COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO, A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO. BENEFICIO REGIONAL ART. 48 LC 123 2006, EXCLUSIVO PARA MEI.VEICULO TIPO: GM S10 2.8 D 4X4 PLACA KEI0026PE EQUIPADO COM REBOQUE REBOQUE PLACA PDU5303PE RENAVAN 1110017542: CARRO DE SOM DE PORTE MEDIO (MINITRIO) C
R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 3.500,00
13/11/2023 2023NE0001562
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SALA DO PAV, SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS.
R$ 541,00 R$ 541,00 R$ 541,00
13/11/2023 2023NE0001563
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
R$ 231,00 R$ 231,00 R$ 231,00
13/11/2023 2023NE0001564
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.
R$ 1.693,52 R$ 1.693,52 R$ 1.693,52
13/11/2023 2023NE0001565
OSMUNDO DE S. SAMPAIO FILHO EIRELI
31.445.739/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ADMINISTRACAO E GESTAO COORDENACAO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS (PROJETOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, PROJETO ARQUITETONICO DE ESTADIO MUNICIPAL E AMPLIACAO E REFORMADE BARRAGENS DE TERRAS, E PROJETOS PARA O NOVO PAC (CRECHES, ESCOLAS, UBS, CENTRO ESPORTIVOS, SEDE DA PREFEITURA), ORCAMENTOS DE OBRAS E FISCALIZACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 266 2023.
R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 6.000,00
13/11/2023 2023NE0001566
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO 5 16 E 3 8 C 12MT, PARA PREPARO DE LETREIRO A SEREM AFIXADO NOS POVOADOS E SEDE DO MUNICIPIO COM ITENTIFICACAO DE ROTAS DE TURISMO NO MUNICIPIO, DISPENSA ADM Nº CI129 DV SCETML 2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 129 2023.
R$ 3.103,00 R$ 3.103,00 R$ 3.103,00