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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
21/12/2023 2023NE0001508
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NA URGENCIA E EMERGENCIA, DEVIDO A ATESTADO DA FUNCIONARIA DAIONELE LOPES TAVARES,.
R$ 380,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/11/2023 2023NE0001508
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, VIGESIMO TERMO
R$ 8.200,00 R$ 4.467,50 R$ 4.467,50
02/06/2023 2023NE0000508
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: ROTA5ONIBUS M. BENZ COMIL SVELTO U PLACAS: LTL2D82, INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 A
R$ 1.061,02 R$ 1.061,02 R$ 1.061,02
02/05/2023 2023NE0000508
SABRINA ARAUJO BARBOSA 11855815451
45.756.938/0001-74
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO NA ACADEMIA AS CIDADES, NA MANUTENCAO DO ESPACO FISICO, JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 118 2023.
R$ 2.640,00 R$ 2.640,00 R$ 1.320,00
24/03/2023 2023NE0000508
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA NO POVOADO DE LAGOA NOVA NO POSTE LOCALIZADO EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº003 2022, PREGAO ELETRONICO Nº006 2022 E PROCESSO LICITATORIO 022 2022,
R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00