Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 89 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | 2023NE0000852 |
MARIA VILANI MORAIS DA SILVA
***.***.204-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO JARDIMPE PARA PARTICIPAR DO 4° ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAM,A BOLSA FAMILIA.
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001452 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL
|
R$ 228,45 | R$ 228,45 | R$ 228,45 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001152 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA TERMICA 34 LTS COM TERMOMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SALAS DE VACINAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DO RECURSO FEDERAL PARA A CAMPANHA MULTIVACINACAO DO PROGRAMA PNI QUE OCORRERA DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023, DISPENSA ADM Nº CI297A DV SECSAUDE 2023
|
R$ 1.545,00 | R$ 1.545,00 | R$ 1.545,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001352 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A TROCA DE GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUBPREFEITURA DE RANCHARIA.
|
R$ 537,00 | R$ 537,00 | R$ 537,00 | |
| 05/09/2023 | 2023NE0001052 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS SUBSTITUINDO O SERVIDOR DARLAN COLOMBO LUIZ CLEMENTINO, DEVIDO O MESMO TER SOLICITADO EXONERACAO DO CARGO, COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº261 2023.
|
R$ 665,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000752 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE UNIFORMES ESCOLAR PARA REDE DE EDUCACAO MUNICIPAL (INFANTIL E FUNDAMENTAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00005 2023.
|
R$ 83.530,00 | R$ 81.924,50 | R$ 15.656,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001252 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRO E DE GESTAO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, BEM COMO INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTANCIAS PUBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERACAO DE DADOS PARA EXPORTACAO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA M
|
R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000252 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPARO DE DESCARGA NO BANHEIRO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).
|
R$ 56,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000952 |
LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.419.311/0001-83
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 00004 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2023.
|
R$ 6.771,95 | R$ 6.771,95 | R$ 6.771,95 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001152 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA CFTV E MANUTENCAO DE MOTOR DESLIZANTE NO PORTAO DE ACESSO GARAGEM MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº015 2023.
|
R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0000852 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº004 2022, PREGAO ELETRONICO Nº007 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº018 2022.
|
R$ 22.800,23 | R$ 22.800,23 | R$ 22.800,23 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0001052 |
CARLOS EDUARDO BESSA DO NASCIMENTO 06839197760
47.163.549/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA DESPACHAR AS MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 014 2023.
|
R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0000652 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: ROTA5ONIBUS M. BENZ COMIL SVELTO U PLACAS: LTL2D82, INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 A
|
R$ 4.622,19 | R$ 4.622,19 | R$ 4.622,19 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000952 |
LUIS CORDEIRO LACERDA ME
33.918.435/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL VINCULADO A SECRETARIA DE GOVERNO, NAS ATIVIDADES DOS POVOADOS DE RANCHARIA (SUBPREFEITURA) E VILA BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 060 2023.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000752 |
JOSE ILTON DA SILVA 06715160430
38.237.055/0001-92
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFO6I31 VW GOL 1.0 GIV TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00028 2022CPL.
|
R$ 4.103,38 | R$ 4.103,38 | R$ 4.103,38 | |
| 22/06/2023 | 2023NE0000552 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00002 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 002 2023.
|
R$ 5.838,50 | R$ 5.838,50 | R$ 5.838,50 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000529 |
MARIA CLAUDIANE COSTA QUEIROZ
***.***.714-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIAR DE TURMA NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA NA AUSENCIA DA PROFESSORA DARTE CLEA AMARAL DE ALENCAR QUE SE ENCONTRA AFASTADA PELA JUNTA MEDICA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº110 2023.
|
R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.217,60 | |
| 09/06/2023 | 2023NE0000527 |
FRANCISCA RAYANE DA SILVA PEREIRA
***.***.434-45
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA APARECIDA BALBINO DE LIMA QUE ENCONTRASE AFASTADA PELA JUNTA MEDICA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº108 2023.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.108,80 | |
| 09/06/2023 | 2023NE0000528 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO DE JOVENS EM AULA DE CAMPO NO FINAL DE SEMANA, SAINDO DE LAGOA NOVA (ZR) COM DESTINO A RANCHARIA (ZR) PARA PARTICIPAREM DO 1º ENCONTRO DE JOVENS PROTAGONISTA, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023, NO HORARIO DAS 13H ATE AS 19H30MIN, TOTALIZANDO UM PERCUSO DE 81,20KM IDA E VOLTA (40,60X2), DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº109 2023.
|
R$ 290,70 | R$ 290,70 | R$ 290,70 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000520 |
MARIA EUDILANIA DA SILVA
49.721.030/0001-86
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES E MANUTENCAO E ORGANIZACAO DO AMBIENTE DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA NA COMUNIDADE DE BELA VISTA.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 |