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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 89 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
02/06/2023 2023NE0000521
JONAS CARDOSO DE SOUSA 14559711461
44.667.791/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E CONTROLE NO RECEBIMENTO E ENTREGA DE LIVROS DIDATICOS E LITERARIOS JUNTO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 126 2023.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00
02/06/2023 2023NE0000522
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS INCLUINDO OS SERVICOS DE DIGITACAO E ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO DE BANCO DE DADOS, GERENCIADO DOS DADOS E LEVANTAMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 114A 2023.
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
02/06/2023 2023NE0000523
GEORGE MIRANDA DE ANDRADE 11175939404
42.165.370/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRAMENTO, ATUALIZACAO DO CONSELHO CACS, NO SIMEC SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00
02/06/2023 2023NE0000524
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS PERSONALIZADOS PARA PREMIACAO DO XXIX JOGOS ESCOLARES DE GRANITOPE, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
R$ 3.216,00 R$ 3.216,00 R$ 3.216,00
02/06/2023 2023NE0000525
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO DE MATRICULAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 121 2023.
R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
02/06/2023 2023NE0000526
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA “OLHAR PARA AS DIFERENCAS”, VOLTADO AOS USUARIOS ASSISTIDOS NA EDUCACAO INFANTIL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 120 2023.
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
02/06/2023 2023NE0000652
JOSE ROBERTO PESSOA
28.847.880/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA ACADEMIA DA SAUDE DA SEDE SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00138 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
R$ 9.240,00 R$ 5.280,00 R$ 3.960,00
02/06/2023 2023NE0000852
GUSTAVO FREIRE BEZERRA 10972777474
43.723.442/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO AOS MUNICIPES BENEFICIARIOS DE POCOS ARTESANAIS, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00115 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
R$ 12.040,00 R$ 12.040,00 R$ 10.320,00
01/06/2023 2023NE0000152
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOLDER PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO, FOI INSTITUIDO DIA NACIONAL DO ENFRETAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCA E ADOLESCENTES.
R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
01/06/2023 2023NE0000452
BRUNO DA SILVA SANTOS
50.872.073/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR NA RECREACAO DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 106 2023.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00
22/05/2023 2023NE0000752
SALES E RODRIGUES LTDA ME
13.578.898/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DO FIGURINO JUNINO (18 CAMISAS, CALCAS, E VESTIDOS) PARA QUADRILHA PURA ALEGRIA DO POVOADO RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 058 2023.
R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00
11/05/2023 2023NE0000552
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CIDADE DE RECIFEPE, ONDE IRA PARTICIPAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA.
R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
05/05/2023 2023NE0000652
JOAO PEREIRA DE ARAUJO ME
35.123.743/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A , PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 115 2023.
R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
02/05/2023 2023NE0000520
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 339,37 R$ 339,37 R$ 339,37
02/05/2023 2023NE0000521
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 168,71 R$ 168,71 R$ 168,71
02/05/2023 2023NE0000522
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 968,17 R$ 968,17 R$ 968,17
02/05/2023 2023NE0000523
CARLOS DAVID HENRIQUE DA SILVA MELO 12599319439
45.941.343/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DO PEC ELETRONICO (ESUS), COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA AVALIACAO E MONITORAMENTO DAS METAS DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA IMPLATACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO, INSTALACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS E HOSPEDAGEM EM NUVEM.
R$ 12.600,00 R$ 12.600,00 R$ 12.600,00
02/05/2023 2023NE0000524
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD PARA A VIAGEM DIA 28 04 2023 COM A PACIENTE RAIMUNDA FRANCILEUDA DOS SANTOS, PARA QUE ELA POSSA ESTAR REALZIANDO O PROCEDIMENTO DE QUIMIOTERAPIA HOSPITAL APAME DO MUNICIPIO DE PETROLINA PE.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
02/05/2023 2023NE0000525
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD PARA A VIAGEM DIA 02 05 2023 COM A PACIENTE JOSEFA NUBIA DE BRITO CARDOSO, PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
02/05/2023 2023NE0000526
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE GRANITOPE DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº00011 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
R$ 689,00 R$ 689,00 R$ 689,00