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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 89 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
23/10/2023 2023NE0000853
PEDRO VICTOR DE SOUZA NASCIMENTO 43455771874
46.934.588/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO BEBEBOURO DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DO POVOADO DE RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITO.
R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
11/10/2023 2023NE0001453
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUB PREFEITURA EM RANCHARIA, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL
R$ 679,30 R$ 679,30 R$ 679,30
02/10/2023 2023NE0001153
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF NA VILA DE BELA VISTA, C QUILOMETRAGEM LIVRE PARA DAR SUPORTE OPERACIONAL PSF C MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HXX0412 CE APOIO A EXTENCAO DO PSF II NO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 284 2023.
R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
19/09/2023 2023NE0001353
PEDRO LUCAS FREITAS DE MACEDO PINTO
52.329.949/0001-33
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA NAS ATIVIDADES CULTURAIS DE RANCHARIA NO DIA 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº105 2023.
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
06/09/2023 2023NE0001053
JOANA DARK FLORENTINO NOGUEIRA 12906925489
44.981.583/0001-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE COBERTURA DE PLANTOES EXTRAS COMO APOIO NO ATENDIMENTO AO SERVICO DE AUXILIAR DE GERAIS LIMPEZA NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB FORMA DE PLANTAO DE 24H, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº262 2023.
R$ 83,16 R$ 0,00 R$ 0,00
04/09/2023 2023NE0000753
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
R$ 15.000,00 R$ 12.078,80 R$ 12.078,80
21/08/2023 2023NE0001253
PAPELARIA ESPIRITO SANTO LTDA
01.856.942/0001-39
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
R$ 895,00 R$ 895,00 R$ 895,00
17/08/2023 2023NE0000253
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 CESTAS BASICAS PROVIDAS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 0333 2015 COMO BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2023, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº002 2023.
R$ 7.284,60 R$ 7.284,60 R$ 7.284,60
16/08/2023 2023NE0000953
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 00004 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2023.
R$ 156,00 R$ 156,00 R$ 156,00
01/08/2023 2023NE0001153
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA
00.614.659/0001-38
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA REPOSICAO NA PRACA DA MATRIZ, NA SEDE DESTE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 016 2023.
R$ 1.742,00 R$ 1.742,00 R$ 1.742,00
28/07/2023 2023NE0000853
ANTONIA IDELMA DE ARAUJO LACERDA
51.776.640/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 1.043,50 R$ 1.043,50 R$ 0,00
27/07/2023 2023NE0001053
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
24.813.423/0001-99
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS, CATALOGACAO NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 068 2023.
R$ 1.425,00 R$ 1.425,00 R$ 1.425,00
27/07/2023 2023NE0000653
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM : CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL),VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NXV2440 .VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NQW0984 , ROTA 9 INICIO PINTADINHA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, CASA DE PEDRA,
R$ 4.274,98 R$ 4.274,98 R$ 4.274,98
03/07/2023 2023NE0000953
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMECFNDE, SISMOBFNS, TRANSFEREGOV.
R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/06/2023 2023NE0000753
FLAVIO MARINHO DE ESPINDOLA 74942743400
36.321.952/0001-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OFZ3445 FIAT UNO TRANSPORTE DE PACIENTES,PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00031 2022CPL,
R$ 3.763,09 R$ 3.763,09 R$ 3.763,09
22/06/2023 2023NE0000553
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RES8I62, RES5G80, SAVERO DE PLACA HHI5396 E FIAT MOBI PCK1928 USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
R$ 8.997,12 R$ 8.997,12 R$ 8.997,12
21/06/2023 2023NE0000538
WSLEY MATEUS SILVA DOS SANTOS
***.***.124-67
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA DE SANFONEIRO NO ARRAIA DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA NA COMUNIDADE DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº115 2023.
R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 554,40
21/06/2023 2023NE0000539
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº003 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 003 2023.
R$ 6.793,30 R$ 6.793,30 R$ 6.793,30
16/06/2023 2023NE0000537
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000022023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0032023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0012023.
R$ 5.455,22 R$ 5.455,22 R$ 5.455,22
12/06/2023 2023NE0000530
LYDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO
***.***.334-75
IMPORTANTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA DARTE CLEA AMARAL DE ALENCAR NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA QUE SE ENCONTRA AFASTADA PELA JUNTA MEDICA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº109 2023.
R$ 2.640,00 R$ 2.640,00 R$ 2.217,60