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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 84 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
02/10/2023 2023NE0001155
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA OFERTAR BRINDES AS MULHERES QUE PARTICIPARAO DAS ACOES DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA ADM CI296B SECSAUDE 2023.
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
19/09/2023 2023NE0001355
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
***.***.974-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRUTURAL DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA, (A) ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VILA; (B) APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES; (C) ELABORACAO DE RELATORIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, DISPENSA ADIMINISTRATIVA Nº242 2023
R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 2.002,80
11/09/2023 2023NE0001055
ANTONIO ERICK LEITE DOS SANTOS
52.126.708/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 263 2023.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00
04/09/2023 2023NE0000755
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA REUNIOES PERIODICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
R$ 1.155,46 R$ 1.155,46 R$ 1.155,46
21/08/2023 2023NE0001255
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA RSM9E75 REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL, DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
R$ 2.397,80 R$ 2.397,80 R$ 2.397,80
17/08/2023 2023NE0000255
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PREPARACAO DE AMBIENTE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANITO EM REUNIOES ESTRATEGICAS DE FOMENTO DE ACOES DO SUAS NO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº038A 2023.
R$ 1.150,00 R$ 1.150,00 R$ 1.150,00
16/08/2023 2023NE0000955
CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD
40.788.766/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE EPIS E INSUMOS METRIAL DESCARTAVEL HOSPITALAR PARA PROTECAO DE PROFISSIONAIS NAS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 00008 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021 2022.
R$ 575,40 R$ 575,40 R$ 575,40
01/08/2023 2023NE0001155
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
***.***.908-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUEL EM RUAS E LOCAIS PUBLICOS DO MUNICIPIO.
R$ 936,00 R$ 936,00 R$ 786,24
28/07/2023 2023NE0001055
EDNALDO SEVERINO DA SILVA
13.968.528/0001-09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BANCO EM MADEIRA RUSTICA ARTEZANAL PARA SERVIR DE ORNAMENTACAO PARA ENTREDA PRINCIPAL DA EXPOGRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº CI182 DV SECINFRA 2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVA Nº182 2023.
R$ 2.300,00 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00
28/07/2023 2023NE0000855
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE PARA PEGAR MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
27/07/2023 2023NE0000655
FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS
***.***.694-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM TAXI PARA VIAGEM A CIDADE DE CUIBAMT PARA PARTICIPAR DO 19° FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME: CENARIOS ATUAIS E OD DESAFIOS DA EDUCACAO PARA A PROXIMA DECADA .
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
03/07/2023 2023NE0000955
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA APOIO AO SAO PEDRO DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DO DISTRITO DE RANCHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
R$ 294,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/06/2023 2023NE0000755
MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCARMEI
37.112.045/0001-68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: KMA4741 VW GOL SPECIAL TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00029 2022CPL.
R$ 3.307,38 R$ 3.307,38 R$ 3.307,38
22/06/2023 2023NE0000550
FOLHA DE PAGAMENTO
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EJA EFETIVOS, EXERCICIO 2023.
R$ 40.000,00 R$ 33.982,71 R$ 19.202,60
22/06/2023 2023NE0000551
ANTONIA BEZERRA DE SOUZA PESSOA
***.***.424-01
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SUPERVISORA E ORIENTADORA DE SALA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº128 2023.
R$ 3.960,00 R$ 1.980,00 R$ 0,00
22/06/2023 2023NE0000552
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00002 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 002 2023.
R$ 5.838,50 R$ 5.838,50 R$ 5.838,50
22/06/2023 2023NE0000553
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RES8I62, RES5G80, SAVERO DE PLACA HHI5396 E FIAT MOBI PCK1928 USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
R$ 8.997,12 R$ 8.997,12 R$ 8.997,12
22/06/2023 2023NE0000554
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RES8I62 E RES5G80 USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
R$ 1.002,63 R$ 1.002,63 R$ 1.002,63
22/06/2023 2023NE0000555
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA PFU6528, PFU6868, OYW8662 E KGT1046 LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE SAO USADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
R$ 18.212,18 R$ 18.212,18 R$ 18.212,18
22/06/2023 2023NE0000556
UNDIME PE
03.604.410/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM BOLETO DE INCRICAO DA SERVIDORA FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS SOARES NO 19º FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME PE. UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME, EXERCICIO 2023.
R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00