Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 84 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | 2023NE0000557 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO MOVEL, COM 02 (DOIS) MICROFONES SEM FIO, MESA DE SOM, EM REBOQUE PARA O SAO JOAO NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA NO DIA 30 06 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº127A 2023.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 22/06/2023 | 2023NE0000558 |
J. M. F. TURISMO LTDA
05.347.527/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA + HOSPEDAGEM + TRANSFER NO TRECHO JUAZEIRO DO NORTE CUIABA JUAZEIRO, EM NOME DE FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS SOARES PARA PARTICIPAR DO 19º FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME PE. UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME, EXERCICIO 2023.
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R$ 3.597,54 | R$ 3.597,54 | R$ 3.597,54 | |
| 22/06/2023 | 2023NE0000559 |
MARIA VITORIA NOGUEIRA DE LUCENA
50.974.447/0001-30
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DA ORDEM DOS PATIOS E DEPARTAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 126A 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000155 |
DILERMANDO EMANOEL ALVES CORDEIRO 08363427470
28.823.138/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO DIGITADOR E ORAGANIZADOR DE DOCUMENTOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022E CONTRATO Nº: 00077 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000655 |
LUCIENE SOUZA DO NASCIMENTO 11305589408
36.504.697/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00157 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000855 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA NOS FINAIS DE SEMANA DIAS 10, 11 E 17 DE JUNHO DE 2023 PARA ATENDER FACE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MUNICPIO DE GRANITOPE.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000455 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VAGEM A CIDADE DE EXUPE COM JOVENS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DE FORMACAO NO DIA 11 06 2023
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000755 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, QUINTO TERMO ADITIVO.
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R$ 5.000,00 | R$ 3.211,72 | R$ 3.211,72 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000558 |
LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS
***.***.444-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CARROCEIRA PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA RECARGA NA CIDADE DE OURICURI, SOB REGIME DE FRETEAMENTO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 130 2023.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 302,40 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000559 |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO NA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA PARA O PACIENTE SILVAL FABRICIO DE VIVEIRO INSCRITO NO CPF 364******34 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 12/05/2023 | 2023NE0000556 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTAO EXTRA COMO VIGILANTE DEVIDO ATESTADO DO SERVIDOR RONIELE MONTEIRO DOS SANTOS. (SEGUE COPIA EM ANEXO), DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 129 2023.
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R$ 152,71 | R$ 152,71 | R$ 152,71 | |
| 12/05/2023 | 2023NE0000557 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA 02973095441
39.933.063/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTAO EXTRA PARA COBERTURA DE FOLGA JUSTIFICADA (CONVOCACAO NAS ELEICOES 2022) DO SERVIDOR CALMON TEIXEIRA ASSIM SE FEZ A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE APOIO COMPLEMENTAR E OPERACIONAL NO HOSPITAL COMO VIGILANTE E MAQUEIRO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 131 2023.
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R$ 152,71 | R$ 152,71 | R$ 152,71 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000550 |
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
21.596.736/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADO ATENCAO BASICA UNIDADES DE SAUDE E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2023 CONTRATO Nº: 00001 2023CPL
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R$ 3.045,00 | R$ 3.045,00 | R$ 3.045,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000551 |
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
21.596.736/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADO ATENCAO BASICA UNIDADES DE SAUDE E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2023 CONTRATO Nº: 00001 2023CPL
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R$ 11.987,28 | R$ 11.987,28 | R$ 11.987,28 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000552 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CIDADE DE RECIFEPE, ONDE IRA PARTICIPAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000553 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO DE CONTROLE FLUXO DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA UBS 4 (UNIDADE BASICA DE SAUDE), DO POVOADO DE BELA VISTA PARA OUTRAS UNIDADES, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 128A 2023
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R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 2.600,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000554 |
VALTER BENTO DA SILVA 11093809418
44.658.661/0001-84
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR E MANTEDOR DA ACADEMIA DA SAUDE DA VILA LAGOA NOVA SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº139 2023,
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000555 |
EVLY MORGANA DA SILVA 11743497431
28.826.891/0001-59
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS, CATALOGACAO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000655 |
ANTONIO ELSON MORAIS DE MIRANDA 13110610450
47.673.800/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR NA RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 117 2023.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000455 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO PARA CONDUZIR A PACIENTE GESTANTE TAISSA MARIA DA SILVA ALENCAR, COM HD: PRE ECLAMPSIA NAO ESPECIFICADA, REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |