Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1245 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | 2023NE0001364 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 24 11 2023 COM OBJETIVO DE FORNERCER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE: ALBERTO JOVINO DA SILVA RESIDENTE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, QUE SE ENCONTRAVA EM RECUPERACAO DE UM PROCEDEIMENTO CIRURGICO REALIZADO DIA 21 11 2023 NA CIDADE DE JUAZEIROBA.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001365 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRO E DE GESTAO FISCAL, UTILIZANDO OSINSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, BEM COMO INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTANCIAS PUBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERACAO DE DADOS PARA EXPORTACAO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MU
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001366 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PSFS E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADM Nº CI355 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001367 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PSFS E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADM Nº CI760 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001368 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, FUS; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021.
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R$ 13.000,00 | R$ 12.347,96 | R$ 12.347,96 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001369 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, VIGESI
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R$ 7.948,96 | R$ 7.948,96 | R$ 7.948,96 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001613 |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OURICURIPE PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP DO PROJETO DE ESTRUTURACAO DA CONCESSAO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) QUE SERA REALIZADO NO CISAPE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE PERNAMBUCANO.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001614 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EXERCICIO 2023,
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R$ 15.000,00 | R$ 14.750,00 | R$ 12.760,04 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001615 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 24.000,00 | R$ 18.795,33 | R$ 14.998,34 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001616 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES EXERCICIO 2023.
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R$ 12.000,00 | R$ 9.927,00 | R$ 9.036,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001617 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2023.
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R$ 90.000,00 | R$ 88.661,84 | R$ 58.042,75 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001618 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 20.245,00 | R$ 11.636,80 | R$ 8.819,04 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001619 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2023,(FPM)
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R$ 13.000,00 | R$ 12.616,38 | R$ 0,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001620 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (FPM),
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R$ 22.000,00 | R$ 21.307,78 | R$ 0,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001621 |
KAROLINE BATISTA DE SOUZA 12646186460
41.030.947/0001-22
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE CATALOGACAO DE ARQUIVO, ANALISE DO ACERVO DOCUMENTAL ELABORACAO DE PLANO DE CATALOGACAO; EXECUCAO DA CATALOGACAO DO ACERVO DOCUMENTAL;, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 104 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001622 |
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS PEIXOTO
41.031.131/0001-13
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE CATALOGACAO DE ARQUIVO, SEPARACAO E DESLOCAMENTO DO ACERVO DOCUMENTAL, DE UMA SALA PARA OUTRO EM AMBIENTE AREJADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO., DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 105 2023.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001623 |
GIGI TECIDOS
11.718.293/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FELTRO PARA ENFEITES NATALINO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO EM LAZER.
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R$ 264,00 | R$ 264,00 | R$ 264,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001624 |
LUIS GALLINDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
30.700.435/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE E LUIS GALLINDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NA FORMA QUE SEGUE: PROCESSO LICITATORIO Nº 029 2018INEXIGIBILIDADE Nº 004 2018CHAMADA PUBLICA 003 2018CONTRATO ADMINSITRATIVO Nº 082 2018SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO, NAS ESPECIALIDADES A SEGUIR DISCRIMINADAS, COMPREENDENDO OS LOTES E SERVICOS: A) LOTE 01 DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
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R$ 24.088,84 | R$ 24.088,84 | R$ 12.044,42 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001625 |
MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA 02773166426
36.539.105/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº 00016 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2021, CONTRATO Nº: 00074 2021CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.920,00 | R$ 4.920,00 | R$ 2.460,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001626 |
CARLA TAIZA PEREIRA CORDEIRO 11040385443
46.436.582/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO CONSULTORIA NA ANALISE E GERENCIAMENTO DE RELATORIOS E DIAGNOSTICO PREVENTIVO DE ACOES DA GESTAO MUNICIPAL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 061 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 2.000,00 |