Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 84 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | 2023NE0000366 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 CESTAS BASICAS PROVIDAS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 0333 2015 COMO BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2023, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº002 2023.
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R$ 14.900,00 | R$ 14.900,00 | R$ 14.900,00 | |
| 15/12/2023 | 2023NE0001466 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA COMPREENDIDO ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROPOSTAS E PROJETOS, EXECUCAO, OPERACAO, DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DA SAUDE. SISTEMA DE INVESTE SUS.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 14/12/2023 | 2023NE0001766 |
TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS
35.094.461/0001-55
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ANULACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM DO TABULEIRO E AMPLIACAO DO ACUDE MIUDINHO MUNICIPIO DE GRANITO (PE), EXPANSAO DA REDE FISICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DEMAIS DEMAIS RECURSOS HIDRICOS FUNDO ESPECIAL PROGRAMA 09032023034942, TOMADA DE PRECOS Nº 00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043 2023, CONTRATO Nº: 00049 2023CPL
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R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001066 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801150. MES DE DEZEMBRO.
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R$ 92,11 | R$ 92,11 | R$ 92,11 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000966 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRANITOPE, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00006 2021CPL, PERIODO 14 10 A 14 11.
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R$ 1.070,00 | R$ 1.070,00 | R$ 1.070,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0001667 |
WESLEY OLIVEIRA DE VIVEIROS
***.***.064-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO DE ADMISSAO DE PESSOAL NO SISTEMA E TCEPE.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0001668 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 5.035,86 | R$ 5.035,86 | R$ 5.035,86 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0001669 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA
***.***.654-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO DE ADMISSAO DE PESSOAL NO SISTEMA E TCEPE.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 28/11/2023 | 2023NE0001666 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS GORVENAMENTAIS, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA LUIS GALLINDO, EM RECIFEPE, FUNDAMENTACA LEGAL DO REQUERIMENTO: LEI N° 457 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 24/11/2023 | 2023NE0001660 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 3 (JOSE SARAIVA XAVIER, PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ E EMIDIO PETRONILIO),PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | |
| 24/11/2023 | 2023NE0001661 |
AB 2 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
37.577.808/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA CONFECCAO DE 02 ANJOS (C ESTRUTURA DE FERRO E LED) E 02 SOLDADOS QUEBRANOZES COM ESTRUTURA PVC, REVESTIDO C ISOPOR C ROUPAS DE FELTRO), PARA SERVIR DE ENFEITES NATALINOS DA CIDADE.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 24/11/2023 | 2023NE0001662 |
JUCELIO MARINHO DE CARVALHO 07451022471
36.422.436/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA O TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO, EDICAO 2023, DO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | R$ 7.750,00 | |
| 24/11/2023 | 2023NE0001663 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL E ORGANIZACIONAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2023, (MESARIO, EQUIPE DE GANDULA, MARCADOR DE CAMPO, REPARO E CONSERTO DE BOLAS) PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 2.500,00 | |
| 24/11/2023 | 2023NE0001664 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO A DESLOCAMENTO DE EQUIPE TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) NO DIAGNOSTICO DE DETECCAO DE PROBLEMA NA RETROESCAVADEIRA 310L CHASSI: 1BZ310LATPD009784 ANALISE DE DADOS DE DESEMPENHO, VINDO DA CIDADE DE PETROLINA A GRANITO NO VEICULO PLACA QYQ6D44 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 2.457,00 | R$ 2.457,00 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2023 | 2023NE0001665 |
NATALIE PEREIRA JACO
***.***.774-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITURA E URBANISMO, NA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DE PRACA NA RUA JOSEFA DE ALENCAR FERRAZ, PRACA NO POVOADO DE MATOGROSSO, PARQUE INFANTIL NA ACADEMIA DA CIDADE, PROPOSTA INICIAL DO PROJETO ATRAVES DE PLANTA DE LAYOUT, SETORIZACAO, APRESENTACAO DA MAQUETE VIRTUAL E IMAGENS 3D, ELABORACAO DA(S) PLANTA(S) BAIXA(S); ELABORACAO DA PLANTA DE PONTOS HIDRAULICOS, ELETRICOS E LUMINOTECNICOS; ELABORACAO DA PLANTA
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R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001366 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PSFS E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADM Nº CI355 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001566 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO 5 16 E 3 8 C 12MT, PARA PREPARO DE LETREIRO A SEREM AFIXADO NOS POVOADOS E SEDE DO MUNICIPIO COM ITENTIFICACAO DE ROTAS DE TURISMO NO MUNICIPIO, DISPENSA ADM Nº CI129 DV SCETML 2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 129 2023.
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R$ 3.103,00 | R$ 3.103,00 | R$ 3.103,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001266 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
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VAQLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E NO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADM Nº CI323 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 16.763,70 | R$ 16.763,70 | R$ 16.763,70 | |
| 30/10/2023 | 2023NE0000866 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL I E II, MES DE OUTUBRO EXERCICIO 2023.
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R$ 44.820,00 | R$ 44.820,00 | R$ 41.419,80 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001466 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE ACORDO COM PROCESSO Nº: 063 2021. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº 00025 2021.
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R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 |