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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
22/12/2023 2023NE0000367
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA SER OFERTADOS NOS ENCONTROS DO PAIF REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO.
R$ 840,00 R$ 840,00 R$ 840,00
19/12/2023 2023NE0001467
CARLA KATYANE DE OLIVEIRA SOUZA
***.***.504-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UBS DA SEDE COMO SUBSTITUICAO DA SERVIDORA GIULIA GABRIELA SOARES E SILVA, EM GOZO DE ATESTADO MEDICO, COMO CONSTA EM ANEXO..
R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 0,00
14/12/2023 2023NE0001767
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICOOPERACIONAL NA SEGURANCA NAO ARMADA, EM AMBITO MUNICIPAL, E SEGURANCA PREVENTIVA NO EVENTO DO 60 ANOS DE REEMANCIPACAO POLITICA, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO, DURANTE O DIA E NOITE
R$ 1.050,00 R$ 1.050,00 R$ 1.050,00
01/12/2023 2023NE0001067
HELLEN FREITAS COSTA 13814624483
47.986.140/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES FORMULACAO DE POLITICAS PARA A EDUCACAO INFANTIL, O ENSINO FUNDAMENTAL.
R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 0,00
01/12/2023 2023NE0001678
GRANITO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDAME
17.667.450/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO EM REPARO DE CALCAMENTO E MEIO FIO COM MUDANCA DE CURSO DE LAMINA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DE LOGRADOUROS NA VILA BELA VISTA.
R$ 2.300,00 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00
01/12/2023 2023NE0001679
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
R$ 110,30 R$ 0,00 R$ 0,00
01/12/2023 2023NE0000967
MARIA CLAUDIANE COSTA QUEIROZ
***.***.714-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE TURMA NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº286 2023.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 0,00
30/11/2023 2023NE0001667
WESLEY OLIVEIRA DE VIVEIROS
***.***.064-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO DE ADMISSAO DE PESSOAL NO SISTEMA E TCEPE.
R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
30/11/2023 2023NE0001670
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA
***.***.654-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO DE ADMISSAO DE PESSOAL NO SISTEMA E TCEPE.
R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
30/11/2023 2023NE0001671
VCTUR VIAGEM E TURISMO
03.847.529/0001-33
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGEM AEREAS PARA VOAR NOS TRECHOS DE RECIFEPE PARA BRASILIA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE BRASILIA PARA RECIFE NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2023, AMBAS EM NOME DO SR. JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR.
R$ 3.514,00 R$ 3.514,00 R$ 3.514,00
30/11/2023 2023NE0001672
FOLHA DE PAGAMENTO
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA EXERCICIO 2023.
R$ 17.800,00 R$ 14.654,50 R$ 11.427,07
30/11/2023 2023NE0001673
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EFETIVO EXERCICIO DE 2023.
R$ 4.876,70 R$ 4.876,70 R$ 3.522,06
30/11/2023 2023NE0001674
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (FPM), EQUIVALENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO, MES DE DEZEMBRO.
R$ 11.822,84 R$ 11.822,84 R$ 0,00
30/11/2023 2023NE0001675
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2023,(FPM), EQUIVALENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO, MES DE DEZEMBRO.
R$ 7.000,30 R$ 7.000,30 R$ 0,00
30/11/2023 2023NE0001676
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PLANEJAMENTO TECNICO, ORGANIZACAO E SUPERVISAO NA REALIZACAO D 2º EDICAO DO TORNEIO SOCIETY NA COMUNIDADE DE RANCHARIA, ZONA RURAL DE GRANITOPE.
R$ 1.571,00 R$ 1.571,00 R$ 1.571,00
30/11/2023 2023NE0001677
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2023.
R$ 20.000,00 R$ 19.045,28 R$ 19.045,28
20/11/2023 2023NE0001367
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PSF’S E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADM Nº CI760 DV SECSAUDE 2023.
R$ 760,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/11/2023 2023NE0001567
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, PARA PAVIMENTACAO NA SEDE.
R$ 96,62 R$ 96,62 R$ 96,62
01/11/2023 2023NE0001267
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, GRANITOPE ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022 E PREGAO ELETRONICO Nº011 2022.
R$ 8.000,00 R$ 7.073,30 R$ 7.073,30
01/11/2023 2023NE0000867
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801150.
R$ 102,66 R$ 102,66 R$ 102,66