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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1243 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
26/12/2023 2023NE0001117
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. DISPENSA Nº DV00007 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2023, CONTRATO Nº: 00023 2023CPL
R$ 56.641,97 R$ 56.641,97 R$ 56.641,97
26/12/2023 2023NE0001127
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, PREESCOLA (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2023. ERA FUNDEB E VAI SE PARGO COM RECURSO PROPRIO.
R$ 24.847,76 R$ 24.847,76 R$ 0,00
26/12/2023 2023NE0001137
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2023. MES DE DEZEMBRO.
R$ 3.170,47 R$ 3.170,47 R$ 0,00
22/12/2023 2023NE0000367
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA SER OFERTADOS NOS ENCONTROS DO PAIF REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO.
R$ 840,00 R$ 840,00 R$ 840,00
22/12/2023 2023NE0000370
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO ( CRAS).
R$ 225,70 R$ 225,70 R$ 0,00
22/12/2023 2023NE0000371
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO ( CRAS).
R$ 138,40 R$ 138,40 R$ 0,00
22/12/2023 2023NE0000372
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO ( CRAS).
R$ 247,20 R$ 247,20 R$ 0,00
22/12/2023 2023NE0000373
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPARO DE DESCARGA NO BANHEIRO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).
R$ 57,00 R$ 57,00 R$ 0,00
22/12/2023 2023NE0000374
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CRAS DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO.
R$ 179,50 R$ 179,50 R$ 0,00
22/12/2023 2023NE0000375
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIO, PRESTADO AO FALECIDO ANTONIO RODRIGUES FAGUNDES, (ORNAMENTACAO, ASSEPSIA, VELORIO, TRANSLADO).
R$ 2.199,55 R$ 2.199,55 R$ 0,00
22/12/2023 2023NE0000376
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 332,54 R$ 332,54 R$ 0,00
22/12/2023 2023NE0000377
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 CESTAS BASICAS PROVIDAS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 0333 2015 COMO BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2023, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº002 2023.
R$ 2.097,40 R$ 2.097,40 R$ 2.097,40
22/12/2023 2023NE0000378
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
21/12/2023 2023NE0001497
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.(FUS),MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.
R$ 18.702,55 R$ 18.702,55 R$ 8.045,77
21/12/2023 2023NE0001507
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2023(MAC), RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS
R$ 125,28 R$ 125,28 R$ 0,00
21/12/2023 2023NE0001788
SIMONE JOICE DAMASCENO 09575578414
27.648.247/0001-75
REFERENTE A CONFECCAO E IMPRESSAO DE LONA COM ILHOES. IDENTIFICACAO DO VIVEIRO MUNICIPAL DE GRANITO.
R$ 256,00 R$ 256,00 R$ 0,00
21/12/2023 2023NE0001789
ELETRO TRINDADE MARIA ALVES TRINDADE
10.911.311/0001-66
AQUISICAO DE PECAS PARA REPARO DE BOMBA USADA PARA CARREGA TANQUE DO CARRO(PIPA) CAR CAMINHAO VW 26.280 PLACA OYQ0803
R$ 55,00 R$ 55,00 R$ 0,00
21/12/2023 2023NE0001790
TIAGO VIEIRA DIAS DE SOUZA 09223131480
37.919.769/0001-18
CONTRATACAO DE ARTISTA MUSICAL PARA ABRILHANTAR A COMEMORACAO DE NATAL COMUNITARIO DA COMUNIDADE DE RANCHARIA, NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2023.
R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
21/12/2023 2023NE0001791
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL.
R$ 80,55 R$ 80,55 R$ 0,00
21/12/2023 2023NE0001792
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICOOPERACIONAL NA SEGURANCA NAO ARMADA, EM AMBITO MUNICIPAL, E SEGURANCA PREVENTIVA NO EVENTO DO NATAL DA VILA BELA VISTA DIA 28 DEZEMBRO DE 2023, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO
R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00