Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1243 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | 2023NE0001347 |
PEDRO LUCAS FREITAS DE MACEDO PINTO
52.329.949/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA NAS ATIVIDADES CULTURAIS DE RANCHARIA NO DIA 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 105 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001357 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 19 09 2023 COM A PACIENTE FRANCIELDA SOUZA GONZAGA MENESES PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO PROCEDIMENTOS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 13/09/2023 | 2023NE0000270 |
ANTONIA IDELMA DE ARAUJO LACERDA
51.776.640/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES E MATERIAL PERIFIFERICO DE INFORMATICA PARA PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS, CRIANCA FELIZ, PROGRAMA CADASTRO UNICO), DISPENSA Nº DV00002 2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003 2023, CONTRATO Nº: 00002 2023CPL
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 13/09/2023 | 2023NE0000271 |
ANTONIA IDELMA DE ARAUJO LACERDA
51.776.640/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES E MATERIAL PERIFIFERICO DE INFORMATICA PARA PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS, CRIANCA FELIZ, PROGRAMA CADASTRO UNICO), DISPENSA Nº DV00002 2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003 2023, CONTRATO Nº: 00002 2023CPL
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R$ 21,00 | R$ 21,00 | R$ 21,00 | |
| 13/09/2023 | 2023NE0000272 |
ANTONIA IDELMA DE ARAUJO LACERDA
51.776.640/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES E MATERIAL PERIFIFERICO DE INFORMATICA PARA PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS, CRIANCA FELIZ, PROGRAMA CADASTRO UNICO), DISPENSA Nº DV00002 2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003 2023, CONTRATO Nº: 00002 2023CPL
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 13/09/2023 | 2023NE0000273 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OFERTA DE LANCHES, NO FENECIMENTO DA REALIZACAO SEMANAL DOS ENCONTROS SCFV.
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R$ 719,84 | R$ 719,84 | R$ 719,84 | |
| 13/09/2023 | 2023NE0000274 |
ANTONIA IDELMA DE ARAUJO LACERDA
51.776.640/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES E MATERIAL PERIFIFERICO DE INFORMATICA PARA PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS, CRIANCA FELIZ, PROGRAMA CADASTRO UNICO), DISPENSA Nº DV00002 2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003 2023, CONTRATO Nº: 00002 2023CPL
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R$ 242,00 | R$ 242,00 | R$ 242,00 | |
| 13/09/2023 | 2023NE0000275 |
ANTONIA IDELMA DE ARAUJO LACERDA
51.776.640/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES E MATERIAL PERIFIFERICO DE INFORMATICA PARA PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS, CRIANCA FELIZ, PROGRAMA CADASTRO UNICO), DISPENSA Nº DV00002 2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003 2023, CONTRATO Nº: 00002 2023CPL
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R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 365,00 | |
| 13/09/2023 | 2023NE0000276 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EQUIPE E USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE TRABALHARAM EM HORARIO AMPLIADO PARA ATENTEDIMENTOS DO PROGRAMA.
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R$ 530,00 | R$ 530,00 | R$ 530,00 | |
| 13/09/2023 | 2023NE0000277 |
ANTONIA IDELMA DE ARAUJO LACERDA
51.776.640/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES E MATERIAL PERIFIFERICO DE INFORMATICA PARA PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS, CRIANCA FELIZ, PROGRAMA CADASTRO UNICO), DISPENSA Nº DV00002 2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003 2023, CONTRATO Nº: 00002 2023CPL
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 13/09/2023 | 2023NE0000278 |
ASSOC DOS REGISTRADORES DE PESSOAS NATURAIS DE SP
00.679.163/0001-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE CARTORIO DE 2°VIA DE DOCUMENTO.
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R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | |
| 13/09/2023 | 2023NE0000279 |
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ANALISE E DIEGNOSTICO DO PROGRAMA SOCIAL DE USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL E ELABORACAO DE PLANOS DE ACAO PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 046 2023.
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R$ 2.053,00 | R$ 2.053,00 | R$ 2.053,00 | |
| 12/09/2023 | 2023NE0000267 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS, VISA ATENDER AS NECESSIDADES CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).
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R$ 44,75 | R$ 44,75 | R$ 44,75 | |
| 11/09/2023 | 2023NE0001057 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ATUALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS CADASTROS DOS USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 11/09/2023 | 2023NE0001067 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801107.
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R$ 104,75 | R$ 104,75 | R$ 104,75 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000744 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CHAMADA PUBLICA Nº 00002 2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023 E CONTRATO Nº 00018 2023 CPL.
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R$ 7.329,40 | R$ 9.100,00 | R$ 1.820,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000745 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000062023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0092023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0092023.
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R$ 14.735,82 | R$ 14.735,82 | R$ 14.735,82 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000746 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000052023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0072023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0072023.
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R$ 4.294,59 | R$ 4.294,59 | R$ 4.294,59 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000747 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00006 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 009 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 008 2023.
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R$ 17.948,80 | R$ 17.596,00 | R$ 17.596,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000748 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000052023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0072023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0062023.
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R$ 3.582,43 | R$ 3.582,43 | R$ 3.582,43 |