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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1243 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
30/08/2023 2023NE0000722
KAROLINE LACERDA BARROS BESSA
***.***.414-74
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
R$ 1.050,00 R$ 1.050,00 R$ 1.050,00
30/08/2023 2023NE0000723
VITORIA KAELAINY ALENCAR PEREIRA
***.***.144-70
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
R$ 1.050,00 R$ 1.050,00 R$ 1.050,00
30/08/2023 2023NE0000724
HELAI HERMINA APOLINARIO DE SA
***.***.304-94
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
R$ 1.050,00 R$ 1.050,00 R$ 1.050,00
30/08/2023 2023NE0000725
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MICRO I M BENZ 313 CDI SPRINTERN PLACAS: PFQ7D63, ROTA 7 INICIO SUSSUARANA, MINADOR, SERROTE, SELADA, CASA NOVA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DI
R$ 9.475,62 R$ 9.475,62 R$ 9.475,62
29/08/2023 2023NE0000997
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PANFLETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE.
R$ 935,00 R$ 935,00 R$ 935,00
25/08/2023 2023NE0000987
CICERA JANAINE DE AMORIM LIMA
***.***.804-41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, DEVIDO NECESSIDADE DE URGENCIA, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº234 2023.
R$ 198,00 R$ 198,00 R$ 166,32
21/08/2023 2023NE0001217
MIRIAN DARLI SANTOS FERREIRA
***.***.674-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DO SUPERINTENDENTE REGIONAL DA CODEVASF, EDILAZIO WANDERLEY E TAMBEM PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS ATRIBUICOES QUE AFERE O ART. 4° DA LEI 446 2022.
R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
21/08/2023 2023NE0001227
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SUPORTE TECNICO OPERACIONAL E ASESSORAMENTO ESTRATEGICO DE MONITORAMENTO DE RELATORIOS DE PRODUTIVIDADE EM ATIVIDADES LOGISTICAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA MORADIA MELHOR DESTE MUNICIPIO.
R$ 1.860,00 R$ 1.860,00 R$ 1.860,00
21/08/2023 2023NE0001237
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS ENTRE O DIA 21 08 2023 AO DIA 27 08 2023.
R$ 170,00 R$ 170,00 R$ 170,00
21/08/2023 2023NE0001247
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIARIAS COMO HORA TRABALHADA DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PATROL RETROESCAVADEIRA, NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DE ESTRADAS, ABERTURA DE AREAS PUBLICAS COM LIMPEZA, SERVICOS HIDRICOS, ESCAVACAO DE MATERIAL PARA ATERROS, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
21/08/2023 2023NE0001257
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, E ORGANIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 101 2023.
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
21/08/2023 2023NE0001267
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 15 (RUAS DA MATRIZ E RURA NOVA DA MATRIZ NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS).PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINIST
R$ 2.870,00 R$ 2.870,00 R$ 2.870,00
21/08/2023 2023NE0001270
EDUARDO JOSE VICENTE TEIXEIRA
***.***.215-91
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ANIMAL VIVO RACA DORPER PARA RECRIA, DESTINADO AO MELHORAMENTO GENETICO DO REBANHO DO MUNICIPIO, JUNTO AOS CRIADORES DA ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINO DO MUNICIPIO DE GRANITO.
R$ 4.114,00 R$ 4.114,00 R$ 4.114,00
21/08/2023 2023NE0001271
RAIMUNDO DA LUZ PEREIRA
***.***.604-78
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ANIMAL VIVO RACA GENESIS GITIRANA CLASSIFICACAO ANGLONUBIANA PO PARA RECRIA, DESTINADO AO MELHORAMENTO GENETICO DO REBANHO DO MUNICIPIO, JUNTO AOS CRIADORES DA ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINO DO MUNICIPIO DE GRANITO.
R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00
21/08/2023 2023NE0001272
ESMERINO BRITO DE MENESES
51.304.642/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS DE ASESSORAMENTO ESTRATEGICO DE MONITORAMENTO E DOS SERVICOS PUBLICOS NA ORDEM DE APRIMORAMENTO E GOVERNANCA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA PRODUCAO DE RELATORIOS DE PRODUTIVIDADE EM ATIVIDADES LOGISTICAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOGISTICAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00
21/08/2023 2023NE0001273
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES BASICAS VOLTADAS AO SETOR DE FINANCAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº072A 2023.
R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00
17/08/2023 2023NE0000257
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTECIOS, MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS.
R$ 2.122,80 R$ 2.122,80 R$ 2.122,80
16/08/2023 2023NE0000957
ANTONIA IDELMA DE ARAUJO LACERDA
51.776.640/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 1.043,50 R$ 1.148,00 R$ 1.043,50
16/08/2023 2023NE0000967
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
28.847.855/0001-71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO NA CONDUCAO DE PACIENTES E EQUIPES DO PSF SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00029 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
R$ 8.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/08/2023 2023NE0000970
MARIA JOYCIANA DA SILVA 48114415835
42.918.069/0001-49
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEI, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00180 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 5.280,00