Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | 2023NE0001170 |
FRANCISCO JOSE NOGUEIRA CORDEIRO
***.***.274-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NO ATENDIMENTO DOMICILIAR AO PUBLICO NA TRIAGEM PARA DIRECIONAMENTO NO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, FISIOTERAPIA NA AREA COMPREENDIDA DA EXTENSAO DO PSF DA BELA VISTA E RANCHARIA, MUNICIPIO DE GRANITO., DISPENSA ADMINISTRATRIVA N°301 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.520,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001470 |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 15 (RUAS DA MATRIZ E RURA NOVA DA MATRIZ NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS).PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINIST
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 29/09/2023 | 2023NE0000770 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TRANSPOTANDO EQUIPE DA COMDICA NOS POVOADOS E DISTRITOS PARA ORGANIZACAO E LOGISTICA DOS LOCAIS DE VOTACAO PARA ELEICAO DE CONSELHEIRO TUTELAR.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001370 |
MODELAJE
08.119.968/0001-43
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS EM CONCRETO DE 1 METRO DE COMPRIMENTO E 20 CM DE DIAMETRO PARA USO EM MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO NA SEDE E EM POVOADOS E PARA MANUTENCAO DE PASSAGEM DE AGUA NAS PASSAGENS MOLHADAS EM TODO MUNICIPIOCONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADM Nº CI239 DV SECINFRA 2023.
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R$ 8.160,00 | R$ 8.160,00 | R$ 8.160,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001070 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
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R$ 37.346,12 | R$ 37.346,12 | R$ 32.340,19 | |
| 13/09/2023 | 2023NE0000270 |
ANTONIA IDELMA DE ARAUJO LACERDA
51.776.640/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES E MATERIAL PERIFIFERICO DE INFORMATICA PARA PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS, CRIANCA FELIZ, PROGRAMA CADASTRO UNICO), DISPENSA Nº DV00002 2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003 2023, CONTRATO Nº: 00002 2023CPL
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001270 |
EDUARDO JOSE VICENTE TEIXEIRA
***.***.215-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ANIMAL VIVO RACA DORPER PARA RECRIA, DESTINADO AO MELHORAMENTO GENETICO DO REBANHO DO MUNICIPIO, JUNTO AOS CRIADORES DA ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINO DO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 4.114,00 | R$ 4.114,00 | R$ 4.114,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000970 |
MARIA JOYCIANA DA SILVA 48114415835
42.918.069/0001-49
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEI, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00180 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 5.280,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001170 |
CARPEJANE ALVES DE QUEIROZ
22.815.136/0001-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM NAS CATEGORIAS POUSADA, HOTEL E HOTEL FAZENDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE REFEICAO, NOS MUNICIPIOS DE OURICURI, BODOCO, EXU E GRANITO, PARA RECEPCAO DE ARTISTAS NA 18ª EXPOSICAO NOPERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028 2023, CONTRATO Nº: 00031 2023CPL
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R$ 7.380,00 | R$ 4.659,00 | R$ 4.659,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0000700 |
JOAO VICTOR PEIXOTO SOARES 12672551456
42.564.067/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA FORMACAO DO PCA DA REDE EDUCACIONAL DO MUNICIPIO.
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0000701 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA NA HORTA COMUNITARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 207 2023.
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0000702 |
MARIA VITORIA MARTINS DE ALENCAR
49.927.824/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DA TURMA DO ALUNO KLAUS VALENTIN SILVA AGUIAR QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº209 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0000703 |
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 202 2023.
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R$ 2.460,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0000704 |
JESSICA DOS SANTOS SILVA 12366663480
43.265.200/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 201 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0000705 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS, EXERCICIO 2023.
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R$ 131.486,00 | R$ 126.628,88 | R$ 84.412,32 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0000706 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE SERVICOS DE PRODUCAO REPOGRAFICAS DE MATERIAL PEDAGOGICO DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA, DOS ANOS INICIAIS E FINAIS, ORIENTACOES PEDAGOGICAS, E ORGANIZADORES BIMESTRAIS AVALIACOES EXTRA DE MATEMATICA ANOS FINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GRANITO (ESCOLA MUN. PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, ESCOLA MUN. CORNELIO CARLOS DE ALENCAR E CRECHE BOM MENINO).
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R$ 1.749,20 | R$ 1.749,20 | R$ 1.749,20 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0000707 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FINAL DE SEMANA DE SETEMBRO NA MOBILIZACAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NA ESCOLA MIGUEL ARRAES DE ALENCAR.
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R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0000708 |
ANA CLARA ARAUJO LIMA 11778537448
43.852.584/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0031 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 5.280,00 | R$ 2.640,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0000709 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000670 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 3.339,20 | R$ 3.339,20 | R$ 3.339,20 |