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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
02/08/2023 2023NE0000872
SABRINA ARAUJO BARBOSA 11855815451
45.756.938/0001-74
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO NA ACADEMIA AS CIDADES, NA MANUTENCAO DO ESPACO FISICO, JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 206 2023.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00
28/07/2023 2023NE0001072
CICERO FREIRES DA SILVA
***.***.494-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL DE VEGETACAO FINA COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MANUAL EM LATERAIS DE ESTRADAS VICINAIS NO ESCOAMENTO DA PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESLOCAMENTO, POVOADO DE LAGOA NOVA A ESTRADA DA PITOMEIRA 8,5 KM ROCO.
R$ 1.326,00 R$ 1.326,00 R$ 1.113,84
05/07/2023 2023NE0000972
JOSE ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS
28.848.344/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL NAS MARGENS DO TRECHO DA PE 520 QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A RODOVIA PE 507, NUM TOTAL DE 7 KM.
R$ 850,00 R$ 850,00 R$ 850,00
03/07/2023 2023NE0000772
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 409,16 R$ 409,16 R$ 409,16
30/06/2023 2023NE0000572
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAL PARA SER USADOS NAS ESCOLAS, CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, JOSE ALVES SILVEIRA, HELENA LOPES DE SOUZA E REINALDO MODESTO FERRAZ DO MUNICIPIO DE GRANITO.
R$ 552,60 R$ 552,60 R$ 552,60
26/06/2023 2023NE0000720
MARIA MARLENE SILVA SANTOS
***.***.834-81
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE TECNNICO DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA PARA PACIENTE BERNADO XAVIER NIVARDO VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO COM ESCAPELAMENTO DE COURO CABELUDO E PERDA DE TECIDO DE REVESTIMENTO DE CALOTA CRANIANA, REGULADO PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFEPE.
R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
26/06/2023 2023NE0000721
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CRATOCE LEVANDO FUNCIONARIOS DESTA SERETARIA EM TRABALHO DE COMPRAS PARA VARIOS SETORES.
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
26/06/2023 2023NE0000722
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PASSAGEM PARA PROFISSIONAL DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE (10ª CES). COM O TEMA: PERNAMBUCO GARANTINDO DIREITOS E DEFENDENDO O SUS, A VIDA E A DEMOCRACIA AMANHA VAI SER OUTRO DIA , REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº590,
R$ 22,30 R$ 22,30 R$ 22,30
26/06/2023 2023NE0000723
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RES3I90 USADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL
R$ 4.461,39 R$ 4.461,39 R$ 4.461,39
26/06/2023 2023NE0000724
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS FIORINO AMBULANCIA DE PLACA RZH1D64, QYH8C39 E PDL4923 REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, USADOS NAS DEMANDAS DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA SENHORINHA DE SOUSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
R$ 5.743,04 R$ 5.743,04 R$ 5.743,04
26/06/2023 2023NE0000725
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº004 2022, PREGAO ELETRONICO Nº007 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº018 2022.
R$ 10.273,27 R$ 10.273,27 R$ 0,00
26/06/2023 2023NE0000726
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE, MES DE DEZEMBRO 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°006 2019 E PREGAO PRESENCIAL N°003 2019. MES DE JUNHO DE 2023.
R$ 7.120,00 R$ 7.120,00 R$ 7.120,00
26/06/2023 2023NE0000727
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO EXERCICIO DE 2023 PERIODO MARCO A JUNHO DO TELEFONE DE NUMERO 38801107.
R$ 363,00 R$ 363,00 R$ 363,00
26/06/2023 2023NE0000728
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 28 06 2023 COM A PACIENTE ONCOLOGICA MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO ADEQUADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
26/06/2023 2023NE0000729
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ATENDENDO O PEDIDO DA ASSISTENTE SOCIAL O SECRETARIO DE TRANSPORTE DISPONIBILIZOU UM MEIO DE TRANSPORTE DIA 30 06 2023 COM ANTONIA VIEIRA, JOZUER JANUARIO, PARA BUSCAR PACIENTE EVANILDO PEREIRA RODRIGUES QUE SE ENCONTRAVA INTERNADO NO MUNICIPIO DE SERRA TALHADAPE.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
12/06/2023 2023NE0000872
JOAO PAULO AMORIN DOS SANTOS MEI
43.167.417/0001-56
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO GERENCIAMENTO OPERACIONAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DOS TRABALHOR REALIZADOS PELO MAQUINARIO PESADO DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00241 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, MES DE JUNHO.
R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
02/06/2023 2023NE0000172
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2022; CONTA 23163,22361, 223565 E 230367.
R$ 11,50 R$ 11,50 R$ 11,50
02/06/2023 2023NE0000472
FABIANA PEREIRA DOS SANTOS 10907496431
43.454.415/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL BOM MENINO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0093 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
R$ 9.240,00 R$ 7.920,00 R$ 7.920,00
02/06/2023 2023NE0000672
JOSE MAURICIO VIEIRA GALVAO
50.854.234/0001-74
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, CONTROLE DE FLUZO DE USUARIOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, II, NO DISTRITO DE RANCHARIA, ZONA RURAL DE GRANITOPE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 149A 2023.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00
01/06/2023 2023NE0000772
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA REUNIAO DE RECEPCAO DO NOVO SECRETARIO COM OS GARIS E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
R$ 931,00 R$ 931,00 R$ 931,00