Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | 2023NE0000759 |
JUMASA SPORTES COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA
23.710.841/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISPOSICAO E REALIZACAO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO E DE SALAO EDICAO 2023 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA Nº DV00009 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2023, CONTRATO Nº: 00012 2023CPL
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R$ 27.824,00 | R$ 18.059,00 | R$ 18.059,00 | |
| 29/05/2023 | 2023NE0000758 |
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA
00.614.659/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO 02 PLANTAS DA ESPECIE SIBIPIRUNA E UM INSETICIDA PARA OS CANTEIROS DA PRACA DA MATRIZ, SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 119,00 | R$ 119,00 | R$ 119,00 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000750 |
ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO
***.***.854-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 21 05 2023 COM A PACIENTE RAIMUNDA FRANCIELUDA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO O TRATAMENTO DE CA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000751 |
ANTONIO MARIANO NETO 82291918320
43.626.008/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ROCO MANUAL NO ENTORNO DO POVOADO DE MATO GROSSO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 134 2023.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000752 |
SALES E RODRIGUES LTDA ME
13.578.898/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DO FIGURINO JUNINO (18 CAMISAS, CALCAS, E VESTIDOS) PARA QUADRILHA PURA ALEGRIA DO POVOADO RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 058 2023.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000753 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 109,00 | R$ 109,00 | R$ 0,00 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000754 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, QUINTO
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R$ 60.000,00 | R$ 57.541,48 | R$ 57.541,48 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000755 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, QUINTO TERMO ADITIVO.
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R$ 5.000,00 | R$ 3.211,72 | R$ 3.211,72 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000756 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, QUARTO
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R$ 10.000,00 | R$ 8.632,91 | R$ 8.632,91 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000757 |
LUIS SILVAN DE SA 90121902404
42.325.604/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA PARA DESPACHAR AS MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000575 |
JANAYLE KELLEN DUARTE DE SALES
***.***.353-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO PROFISSIONAL DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE (10ª CES). A 1ª ETAPA SERA REALIZADA NA IV MACRORREGIAO DE SAUDE VALE DO SAO FRANCISCO E ARARIPE QUE SERA SEDIADA NO MUNICIPIO DE SALGUEIROPE.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000675 |
ALAICE CORDEIRO DE SA 08924720490
41.850.904/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO MENSAL DAS ATIVIDADES VOLTADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 124 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 03/05/2023 | 2023NE0000375 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS JOGOS ESCOLARES NOS DIA 04 E 05 DE MAIO DE 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 026 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 00011 2022 ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 012 2022.
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R$ 1.289,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000475 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA, DISPENSA ADM Nº CI103 DV SECSAUDE 2023
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R$ 8.234,00 | R$ 7.730,00 | R$ 5.145,50 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000575 |
AILTON SOUSA DE OLIVEIRA
***.***.184-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL DE VEGETACAO FINA COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MANUAL EM LATERAIS DE ESTRADAS VICINAIS NO ESCOAMENTO DA PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESLOCAMENTO, SITIO SITIO CARNE ASSADA A VILA BELA VISTA (7,40) ROCO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 095 2023.
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R$ 962,00 | R$ 962,00 | R$ 808,08 | |
| 30/03/2023 | 2023NE0000375 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PSF; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, QUINTO TERMO ADIT
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R$ 2.349,97 | R$ 2.349,97 | R$ 2.349,97 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000275 |
MARIA FRANCISTANIA GREGORIO DA SILVA
***.***.594-46
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO OPERACIONAL E DE PLANEJAMENTO DAS ACOES DE MONOTORAMENTO E LEVANTAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES PARA ULTILIZACAO DAS BIBLIOTECAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº033 2023.
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R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2023 | 2023NE0000475 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER DURANTE O DIA 8 DE MARCO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPRTE, TURISMO E LAZER.
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R$ 76,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000175 |
NATALIA DA SILVA LOPES
44.673.243/0001-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE ATUACAO OPERACIONAL DE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ATUACAO EM MEIO EXPEDIENTE ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00203 2022CPL.
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R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000275 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CRATOCE COM O PACIENTE WELITON MODESTO FERREIRA, PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO DE MAPEAMENTO DE RETINA.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |