Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | 2023NE0000378 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001788 |
SIMONE JOICE DAMASCENO 09575578414
27.648.247/0001-75
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REFERENTE A CONFECCAO E IMPRESSAO DE LONA COM ILHOES. IDENTIFICACAO DO VIVEIRO MUNICIPAL DE GRANITO.
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R$ 256,00 | R$ 256,00 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001789 |
ELETRO TRINDADE MARIA ALVES TRINDADE
10.911.311/0001-66
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AQUISICAO DE PECAS PARA REPARO DE BOMBA USADA PARA CARREGA TANQUE DO CARRO(PIPA) CAR CAMINHAO VW 26.280 PLACA OYQ0803
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R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2023 | 2023NE0001478 |
SIMONEIDE DUARTE JANUARIO
30.295.248/0001-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA FUTURA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA PARA DEMANDA ESPECIAL CONTROLADA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023.
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R$ 1.439,40 | R$ 1.439,40 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2023 | 2023NE0001786 |
MARIA CICERA DA SILVA
***.***.584-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CARNEIRO, PARA SER SERVIDO NO CAFE DA MANHA COMUNITARIO NO ANIVERSARIO DA CIDADE.
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R$ 775,00 | R$ 775,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2023 | 2023NE0001787 |
MARCIA RAQUEL FERREIRA LACERDA
***.***.034-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COMUNICADORA NO MUSEU DA CIDADE, VISANDO A COMUNICACAO DOS FATOS E OBJETOS HISTORICOS DO MUNICIPIO.
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R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 0,00 | |
| 18/12/2023 | 2023NE0001784 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VASSOURAOES PARA GARIS E MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIO DE GRANITO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 1.845,55 | R$ 1.845,55 | R$ 0,00 | |
| 18/12/2023 | 2023NE0001785 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E ALUGUEL DE CENARIO ESPECIFICO PARA COMEMORACAO DO 60 (SESSENTA) REEMANCIPACAO POLITICA NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2023.
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R$ 684,00 | R$ 684,00 | R$ 0,00 | |
| 15/12/2023 | 2023NE0001778 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, INSUMOS E DESCARTAVES PARA 60 ANOS DE REEAMACIPACAO POLITICA MUNICPIO DE GRANITOPE , DISPENSA Nº DV00018 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040 2023, CONTRATO Nº: 00047 2023CPL.
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R$ 14.769,56 | R$ 14.769,56 | R$ 14.769,56 | |
| 15/12/2023 | 2023NE0001780 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACA DE TAMPOES DE MESA E TOALHAS BRANCAS PARA ORNAMENTACAO DO ANIVERSARIO DE 60 ANOS DE REEMACIPACAO POLITICA DE GRANITO.
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R$ 54,00 | R$ 54,00 | R$ 0,00 | |
| 15/12/2023 | 2023NE0001781 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, VIGESIMO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.538,63 | R$ 3.538,63 | R$ 3.538,63 | |
| 15/12/2023 | 2023NE0001782 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, VIGESIMO
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R$ 57.209,48 | R$ 57.209,48 | R$ 57.209,48 | |
| 15/12/2023 | 2023NE0001783 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, VIGESIM
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R$ 1.970,99 | R$ 1.970,99 | R$ 1.970,99 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001078 |
DANIEL FRANCISCO RODRIGUES
46.618.261/0001-70
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MICROONIBUS FIAT DUCATO PLACAS: NQY2778, ROTA 1 INICIO ANJICAL, TABULEIRO, MORROS, ALECRIM DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 104,71 KM, DISPEN
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R$ 6.125,54 | R$ 6.125,54 | R$ 6.125,54 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001678 |
GRANITO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDAME
17.667.450/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO EM REPARO DE CALCAMENTO E MEIO FIO COM MUDANCA DE CURSO DE LAMINA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DE LOGRADOUROS NA VILA BELA VISTA.
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000978 |
ELIDIANE SARAIVA PESSOA DA SILVA
***.***.244-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023 E CONTRAT0 Nº 000013 2023 CPL.
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R$ 1.577,38 | R$ 1.577,38 | R$ 1.577,38 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0001378 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MOTORISTA DE APOIO PARA TRANSFERIR PACIENTE JOAO PEDRO SALUSTRIANO ONDE PRECISOU REALIZAR CATETERISMO CARDIACO PACIENTE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA ONDE FOI SOLICITADO AMBULANCIA E PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA TRANSFERIR PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARUPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001578 |
ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
***.***.804-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PODA DE ARVORES DE PORTE NA COMUNIDADE DE RANCHARIA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 027 2023.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 252,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001278 |
MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCARMEI
37.112.045/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: KMA4741 VW GOL SPECIAL TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00029 2022CPL, MES DE OUTUBRO.
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R$ 3.472,55 | R$ 3.472,55 | R$ 3.472,55 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000878 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: ROTA5ONIBUS M. BENZ COMIL SVELTO U PLACAS: LTL2D82, INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 A
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R$ 11.555,83 | R$ 11.555,83 | R$ 11.555,83 |