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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 87 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
02/06/2023 2023NE0000791
ERISVALDO DA SILVA OLIVEIRA 70548018499
46.420.978/0001-03
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE NA COLETA SELETIVA DE LIXO INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00089 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
R$ 9.240,00 R$ 9.240,00 R$ 7.920,00
02/06/2023 2023NE0000792
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO 70546947409
42.988.771/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE OFICINAS CULTURAIS ITINERANTES NO MUNICIPIO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, MULHER E LASER, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00096 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
R$ 9.240,00 R$ 2.640,00 R$ 2.640,00
02/06/2023 2023NE0000793
FRANCISCO DOS SANTOS
28.848.017/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CAPTURA E APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00106 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
R$ 9.240,00 R$ 9.240,00 R$ 7.920,00
02/06/2023 2023NE0000794
FRANCISCO HELIO PESSOA DO NASCIMENTO 73209023468
44.115.714/0001-10
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TROCA E VERIFICACAO DE PNEUS, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00108 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
R$ 9.240,00 R$ 9.240,00 R$ 7.920,00
02/06/2023 2023NE0000795
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR NO REPARO E NA MANUTENCAO HIDRAULICO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00111 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
R$ 9.240,00 R$ 9.240,00 R$ 7.920,00
02/06/2023 2023NE0000796
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 06 2023 A CIDADE DE RECIFEPE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO MUNICIPAL EM VIAGEM DE NATUREZA EXECUTIVA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00
02/06/2023 2023NE0000797
LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.***.804-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 06 2023 A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
R$ 1.050,00 R$ 1.050,00 R$ 1.050,00
02/06/2023 2023NE0000798
LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.***.804-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) A VIAGEM DIA 14 06 2023 A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
02/06/2023 2023NE0000799
ADELY ALVES FREIRE 57792569420
44.480.136/0001-11
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO GESTAO DO SISTEMA DE DRENAGEM E DAS VIAS PUBLICAS E OBRAS PUBLICAS DIRETAS NA SEDE E AREA RURAL DO MUNICIPIO,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00027 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
R$ 9.240,00 R$ 9.240,00 R$ 6.600,00
15/05/2023 2023NE0000579
ANTONIO LUCAS PESSOA DA SILVA 11020990406
47.904.510/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONTROLADOR NA ENTRADA E SAIDA DE PACIENTES E ACOMPANHANTES COMO TAMBEM NA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, NAO ARMADA, NA AREA INTERNA DO HOSPITAL MARIA SENHORIA DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 140 2023
R$ 2.640,00 R$ 2.640,00 R$ 2.640,00
05/05/2023 2023NE0000679
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS DO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 125 2023.
R$ 2.640,00 R$ 2.640,00 R$ 2.640,00
04/05/2023 2023NE0000379
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA OS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DAS ESCOLAS, CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, JOSE ALVES SILVEIRA, HELENA LOPES DE SOUZA E REINALDO MODESTO FERRAZ NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2023.
R$ 580,00 R$ 580,00 R$ 580,00
19/04/2023 2023NE0000479
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO PARA ALTA A PACIENTE GESTANTE TAISSA MARIA DA SILVA ALENCAR, PUEPERA REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
10/04/2023 2023NE0000579
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA DE SUPORTE OPERACIONAL NO VEICULO (PIPA) CAR CAMINHAO VW 26.280 PLACA OYQ0803 PE ANO 2013 2014, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS DE ACORDO COM A DEMANDA DESTA SECRETARIA. LEI Nº 13.103, DE 2 DE MARCO DE 2015.
R$ 300,00 R$ 200,00 R$ 200,00
30/03/2023 2023NE0000379
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PAPELARIA PARA USO NA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE ACONTECERA NO DIA 31 DE MARCO DE 2023
R$ 562,50 R$ 562,50 R$ 562,50
27/03/2023 2023NE0000279
ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.544-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DO PROFESSOR JOSE ESMERALDO FREIRE BEZERRA REGENTE DAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E ARTES NAS TURMAS, NAS TURMAS DOS ANOS FINAIS NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, O QUAL SE ENCONTRA AFASTADO PARA USUFRUIR DE LICENCA PREMIO.
R$ 5.400,00 R$ 5.400,00 R$ 4.536,00
15/03/2023 2023NE0000479
VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), E GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVO, NOS TERMOS DAS CONCESSOES OUTORGADAS PELA AGENCIA NACIONAL DETELECOMUNICACOES ANATEL PLANO (ASSINATURA) C DISPOSITIVO P LIGACOES ILIMITADAS E SMS ILIMITADOS C PACOTE DE 40.000 (QUARENTA MIL) MINUTOS INDIVIDUAIS EM LIGACOES VC1, VC2 E VC3 PARA MOVEL ON, OFF NET E FIXOS PARA QUALQUER OPERADORA COM UTILIZACAO DO CSP15; PACOTE DE 10.000 SMS PARA
R$ 17.280,00 R$ 917,87 R$ 159,97
01/03/2023 2023NE0000179
MARIA TAWANE DE OLIVEIRA
***.***.544-05
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
R$ 3.500,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00
01/03/2023 2023NE0000279
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2021, PREGAO ELETRONICO Nº012 2021 E PROCESSO LICITATORIO 024 2021.
R$ 470,20 R$ 470,20 R$ 470,20
22/02/2023 2023NE0000379
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL PARA CAPACITACAO DO PROCESSO LICITATORIO, QUE SERA REALIZADO DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2023
R$ 322,75 R$ 322,75 R$ 322,75