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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1203 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
13/11/2023 2023NE0001585
TAMILE KENYA DE SOUZA MODESTO
***.***.954-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS E DOCINHOS PARA ATENDER PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS. NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 099 2023.
R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/11/2023 2023NE0001586
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E MONITORAMENTO DE AREAS COM VULNERABILIDADE, QUE COMPREENDEM: ANALISE E DIAGNOSTICO DAS VULNERABILIDADES DAS AREAS A SEREM MONITORADAS; ELABORACAO DE PLANO ESTRATEGICO DE REDUCAO DAS VULNERABILIDADES; MONITORAMENTO DAS AREAS A SEREM MONITORADAS; ELABORACAO DE RELATORIOS DE MONITORAMENTO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 059 2023.
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
13/11/2023 2023NE0001587
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (IMPRESSORA E NOBREAK) PARA IMPLATANCAO DO POSTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL CONF TEMPO DE PARCERIA.
R$ 1.898,00 R$ 1.898,00 R$ 0,00
13/11/2023 2023NE0001588
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA REVISAO PORTAS, JANELAS, TETOS, ESQUADRIAS DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO PARA POSTERIOR INSTALACAO E REPAROS PREVENTIVOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 269 2023.
R$ 5.150,00 R$ 5.140,00 R$ 3.426,00
13/11/2023 2023NE0001589
ALAICE CORDEIRO DE SA
***.***.204-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E MONITORAMENTO DE AREAS COM VULNERABILIDADE, E DEFICIENCIA DE INFRAESTRUTURA, ANALISE E DIAGNOSTICO DE ESTRUTURAS BASICAS DAS AREAS A SEREM MONITORADAS; ELABORACAO DE PLANO ESTRATEGICO E MONITORAMENTO DAS AREAS A SEREM MONITORADAS; ELABORACAO DE RELATORIOS DE MONITORAMENTO.
R$ 3.960,00 R$ 3.960,00 R$ 2.217,60
13/11/2023 2023NE0001598
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. DISPENSA Nº DV00016 2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
R$ 244,30 R$ 244,30 R$ 0,00
13/11/2023 2023NE0001608
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS CANCELAS DE ACESSO A AREA DE TRANSBORDO DE LIXO. DE 16 A 17 DE NOVEMBRO.
R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 0,00
10/11/2023 2023NE0001328
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORIA NA ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DAS FAMILIAS E SUAS CONDICIONALIDADES (CONTROLE PESO E ALTURA E CARTAO DE VACINA EM DIAS), JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE NO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 339 2023.
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
10/11/2023 2023NE0000908
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS EJA, (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2023.
R$ 2.000,00 R$ 1.266,26 R$ 0,00
09/11/2023 2023NE0001318
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
R$ 19.334,57 R$ 19.334,57 R$ 17.812,31
06/11/2023 2023NE0000328
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
R$ 119,10 R$ 119,10 R$ 119,10
02/11/2023 2023NE0000899
LYDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO
***.***.334-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA DARTE CLEA AMARAL DE ALENCAR NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA QUE SE ENCONTRA AFASTADA PELA JUNTA MEDICA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 278 2023.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 0,00
01/11/2023 2023NE0001258
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA COMO (PAES, SALGADOS, E BOLOS), PARA ATENDER O HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, VIGILANCIA EM SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E POVOADOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº145A 2023.
R$ 3.093,00 R$ 3.093,00 R$ 3.093,00
01/11/2023 2023NE0001268
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 325 2023.
R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
01/11/2023 2023NE0001278
MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCARMEI
37.112.045/0001-68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: KMA4741 VW GOL SPECIAL TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00029 2022CPL, MES DE OUTUBRO.
R$ 3.472,55 R$ 3.472,55 R$ 3.472,55
01/11/2023 2023NE0001280
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANO DE MARKENTIG OPERACIONAL E REGISTRO FOTOGRAFICO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DOS USUARIO PROMOVIDO PELO MUNICIPIO(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)., DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 327 2023.
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
01/11/2023 2023NE0001281
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2023.
R$ 4.000,00 R$ 1.155,79 R$ 1.155,79
01/11/2023 2023NE0001282
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 1.381,73 R$ 1.381,73 R$ 1.381,73
01/11/2023 2023NE0001283
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 40,49 R$ 40,49 R$ 40,49
01/11/2023 2023NE0001284
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 92,22 R$ 92,22 R$ 92,22