Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1203 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | 2023NE0001228 |
CASA DOS PNEUS COMERCIO E IMPORTACOES LTDA
39.597.684/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO PARA VEICULO GOL RES3I90 EM VIAGEM COM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA.
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R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001238 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, VIGESI
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R$ 10.000,00 | R$ 8.533,63 | R$ 8.533,63 | |
| 25/10/2023 | 2023NE0000318 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL(AUXILIO FUNERAL) PRESTADO PARA SUELY ROSA DE ARAUJO (NATIMORTO).
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R$ 795,20 | R$ 795,20 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001185 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ACOES DO OUTUBRO ROSA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E ZONA RURAL.
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R$ 715,00 | R$ 715,00 | R$ 715,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001186 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS TNT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E ZONA RURAL.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001187 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
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R$ 2.384,13 | R$ 2.384,13 | R$ 2.050,35 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001188 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
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R$ 7.152,39 | R$ 7.152,39 | R$ 6.151,05 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001189 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.(FUS),
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R$ 19.151,42 | R$ 19.151,42 | R$ 15.170,90 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001198 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 24 10 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA AS PACIENTES: HELAI HERMINA APOLINARIO DE SA E GERCINA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO RETORNO DE CIRURGIA E EXAMES MEDICOS REFERENTES AO TRATAMENTO DE C.A RESPECTIVAMENTE, NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001208 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM EDEMIAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 32.000,00 | R$ 30.729,60 | R$ 25.922,26 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001218 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARCODICIONADO DE 12.000 BTUS PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), ATRAVES DO RESURSO QUALIFICA SUS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI311 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 2.980,00 | R$ 2.980,00 | R$ 2.980,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0000851 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº 00006 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº009 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 0010 2023.
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R$ 2.340,20 | R$ 2.340,20 | R$ 2.340,20 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0000852 |
MARIA VILANI MORAIS DA SILVA
***.***.204-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO JARDIMPE PARA PARTICIPAR DO 4° ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAM,A BOLSA FAMILIA.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0000853 |
PEDRO VICTOR DE SOUZA NASCIMENTO 43455771874
46.934.588/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO BEBEBOURO DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DO POVOADO DE RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 20/10/2023 | 2023NE0001181 |
JOSE ELDO DOS SANTOS
***.***.594-99
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MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MOTORISTA EM TRANFERENCIA COM A PACIENTE AGATHA GONCALVES NOGUEIRA RN DE 1 MES COM HD: ESTENOSE DO ANUS E DO RETO, COM SENHA APROVADA PARA HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 20/10/2023 | 2023NE0001182 |
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
***.***.224-98
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MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DA PROFISSIONAL TECNICA DE ENFERMAGEM COM A PACIENTE AGATHA GONCALVES NOGUEIRA RN DE 1 MES COM HD: ESTENOSE DO ANUS E DO RETO, COM SENHA APROVADA PARA HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 20/10/2023 | 2023NE0001183 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA LUCIANA SATURNINO DE SOUZA, GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO PREMATURO, COM SENHA APROVADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 20/10/2023 | 2023NE0001184 |
TEREZINHA JOANA DOS SANTOS SOUZA
***.***.334-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE MARIA LUCIANA SATURNINO DE SOUZA, GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO PREMATURO, COM SENHA APROVADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 20/10/2023 | 2023NE0000308 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE LANCHES PARA REALIZACAO DOS GRUPOS SEMANAIS DAS CRIANCAS DO SCFV.
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R$ 391,75 | R$ 391,75 | R$ 391,75 | |
| 20/10/2023 | 2023NE0000850 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO,, DISPENSA Nº DV00004 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012 2023, CONTRATO Nº: 00019 2023CPL
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R$ 11.997,75 | R$ 11.997,75 | R$ 11.977,75 |