Informações & Definições

Tamanho do texto

Contrastes

Display

Realçar

Teclas de Acessibilidade

Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.

Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1203 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
11/08/2023 2023NE0000938
LILLYANE CAROLAYNE DA SILVA OLIVEIRA
***.***.584-66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA TRIAGEM PARA DIRECIONAMENTO NO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, FISIOTERAPIA NA AREA COMPREENDIDA DA EXTENSAO DO PSF DA SEDE, MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMNISTRAIVA N° 224 2023.
R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 3.360,00
10/08/2023 2023NE0001168
EDVALDO GALVAO DOS SANTOS 48732001487
14.721.079/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DA EXPOGRANITO EM MEIOS DE COMUNICACAO, COM COBERTURA FOTOGRAFICA E JORNALISTICA E CRIACAO DE CONTEUDOS PARA REDES SOCIAIS, EM CANAL ESPECIFICO.
R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00
10/08/2023 2023NE0001178
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 15.032,40 R$ 15.032,40 R$ 15.032,40
10/08/2023 2023NE0001180
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 37.634,15 R$ 37.634,15 R$ 37.634,15
10/08/2023 2023NE0001181
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 31.139,31 R$ 31.139,31 R$ 31.139,31
10/08/2023 2023NE0001182
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EXPOSITOR DE RACA NA FEIRA DE OVINO E CAPRIN0O QUE SERA REALIZADA NO DIA 09 A 13 DE AGOSTO DE 2023 NO PARQUE AGAMEN VIERA.
R$ 30.000,00 R$ 31.896,00 R$ 30.000,00
10/08/2023 2023NE0001183
NEWLAND VEICULOS LTDA
41.597.303/0002-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VEICULO HILUXCD DSL 4X4 SR AT 21 21 PLACA RSM9E75, PARA MANUTENCAO DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONSISTINDO NA AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E SERVICOS.
R$ 2.495,60 R$ 2.495,60 R$ 2.495,60
10/08/2023 2023NE0001184
NEWLAND VEICULOS LTDA
41.597.303/0002-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VEICULO HILUXCD DSL 4X4 SR AT 21 21 PLACA RSM9E75, PARA MANUTENCAO DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONSISTINDO NA AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E SERVICOS.
R$ 1.346,40 R$ 1.346,40 R$ 1.346,40
10/08/2023 2023NE0001185
SAMUEL PESSOA LACERDA 05845532426
31.908.896/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE FORMA PREVENTIVA, EVITANDO A OCORRENCIA DE PROBLEMAS E CORRETIVA, PARA RESOLVER PROBLEMAS USUAIS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 192 2023.
R$ 1.474,00 R$ 1.474,00 R$ 1.474,00
10/08/2023 2023NE0001186
ANTONIA DEILDA RODRIGUES 04691915460
42.108.961/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA COORDENACAO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES DE LIMPEZA DURANTE A EXPOGRANITO 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 193 2023
R$ 1.474,00 R$ 1.474,00 R$ 1.474,00
10/08/2023 2023NE0001187
ALAICE CORDEIRO DE SA 08924720490
41.850.904/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA ARTICULACAO E DIVULGACAO DA EXPOGRANITO 2023, NESTE MUNICIPIOS E MUNICIPIO VIZINHOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 035 2023.
R$ 1.474,00 R$ 1.474,00 R$ 1.474,00
10/08/2023 2023NE0001188
TAMILE KENYA DE SOUZA MODESTO
***.***.954-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS E DOCINHOS PARA ATENDER PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS. NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 070 2023.
R$ 1.500,00 R$ 1.488,00 R$ 1.249,92
10/08/2023 2023NE0001189
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTAO JUNTO A DIVERSOS MINISTERIOS, COMO TAMBEM EVENTO DE CUNHO SOCIAL COM A PARTICIPACAO DE PESSOAS DO MUNICIPIO NA ESPLANADA DOS MINISTERIOS.
R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
10/08/2023 2023NE0001198
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, INSUMOS E DESCARTAVES PARA MANUTENCAO DOS EXPOSITORES, PALESTRANTES, TRATADORES, SEGURANCAS, POLICIAMENTO DA EXPOGRANITO, DISPENSA Nº DV00014 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034 2023, ONTRATO Nº: 00034 2023CPL.
R$ 3.345,00 R$ 3.345,00 R$ 3.345,00
10/08/2023 2023NE0001208
BIANCA MARCELINO VALOES SALES 10732072425
48.340.686/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA SERVICOS DE LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E APOIO LOGISTICO DE PALCO, SONORIZACAO, GERADOR DE ENERGIA E BANHEIROS E OUTROS PARA REALIZACAO DA EDICAO 2023 DA EXPOGRANITO, DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO ELETRONICO Nº 00003 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023 2023, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 003 2023.
R$ 45.130,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/08/2023 2023NE0000698
F PETRONILIO DE SOUZA
25.062.314/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSOES, COM 5 (CINCO) BRINQUEDOS SENDO:01 (UMA) CAMA ELASTICA GRANDE DE QUATRO PECAS COM CAPACIDADE MAXIMA PARA 20(VINTE) PESSOAS A CADA 05 MINUTOS, 01 (UM) SAFARICOM CAPACIDADE MAXIMA PARA 05 (CINCO) PESSOAS A CADA 05 MINUTOS, 01 (UMA) BARCACOM CAPACIDADE MAXIMA PARA 30 (TRINTA) PESSOAS A CADA 05 MINUTOS, 01 (UM)TWISTECOM CAPACIDADE MAXIMA PARA 14(QUATORZE) PESSOAS A CADA 05 MINUTOS E 01 (UMA) CHARRETECOM CAPACIDADE PARA 18(DEZOITO) PESSOAS A CADA
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
10/08/2023 2023NE0000708
ANA CLARA ARAUJO LIMA 11778537448
43.852.584/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0031 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
R$ 6.600,00 R$ 5.280,00 R$ 2.640,00
02/08/2023 2023NE0000668
F PETRONILIO DE SOUZA
25.062.314/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSOES, COM 5 (CINCO) BRINQUEDOS SENDO:01 (UMA) CAMA ELASTICA GRANDE DE QUATRO PECAS COM CAPACIDADE MAXIMA PARA 20(VINTE) PESSOAS A CADA 05 MINUTOS, 01 (UM) SAFARICOM CAPACIDADE MAXIMA PARA 05 (CINCO) PESSOAS A CADA 05 MINUTOS, 01 (UMA) BARCACOM CAPACIDADE MAXIMA PARA 30 (TRINTA) PESSOAS A CADA 05 MINUTOS, 01 (UM)TWISTECOM CAPACIDADE MAXIMA PARA 14(QUATORZE) PESSOAS A CADA 05 MINUTOS E 01 (UMA) CHARRETECOM CAPACIDADE PARA 18(DEZOITO) PESSOAS A CADA
R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
02/08/2023 2023NE0000678
MARIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
***.***.924-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONUSTA ELABORACAO DE CARDAPIO E FISCALIZACAO NAS ESCOLAS REFERENTE AOS PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 179 2023
R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 3.680,00
02/08/2023 2023NE0000680
LYDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO
***.***.334-75
IMPORTANTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA DARTE CLEA AMARAL DE ALENCAR NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA QUE SE ENCONTRA AFASTADA PELA JUNTA MEDICA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº189 2023.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.108,80