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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 87 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
11/10/2023 2023NE0001483
ATOMM TECNOLOGIA LTDA
11.324.960/0001-23
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIDEO MONITORAMENTO AVANCADA E INTEGRADO E USO DE LICENCA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO COMPARTILHADO INCLUINDO IMPLANTACAO DE CAMERAS IP, GRAVACAO EM NUVEM E VISUALIZACAO NO SITE E NO APLICATIVO ANDROID, POSICIONADAS ESTRATEGICAMENTE EM 17 PONTOS DA CIDADE. 01 CAMERAS SPEED DOME E 16 CAMERAS IP, INCLUINDO TREINAMENTO E MANUTENCAO NAS CAMERAS DURANTE A VIGENCIA.
R$ 9.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
02/10/2023 2023NE0001383
VALDEMIR RIBEIRO DE ARAUJO 07032304419
40.729.176/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LAGRADOUROS DOS POVOADOS DE BELA VISTA E LAGOA NOVA.
R$ 3.960,00 R$ 3.960,00 R$ 2.640,00
02/10/2023 2023NE0000830
MARIA CLAUDIANE COSTA QUEIROZ
***.***.714-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE TURMA NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº237 2023.
R$ 2.640,00 R$ 2.640,00 R$ 2.217,60
02/10/2023 2023NE0000831
RANIERIO FARIAS LACERDA DUARTE
***.***.964-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DO PROFESSOR LAUDICEIA ALVES REGENTE DA DISCIPLINA DE HISTORIA, NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA.
R$ 5.400,00 R$ 3.600,00 R$ 1.512,00
02/10/2023 2023NE0000832
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
13.151.308/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE SOM E ILUNINACAO PARA REALIZACAO DA COMPECONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO EM EXU, NOS DIA 20 DE OUTUBRO ETAPA PREPARATORIA P CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCACAO CONAE, DISPENSA ADM Nº CI244 DV SEDUC 2023
R$ 3.800,00 R$ 3.800,00 R$ 3.800,00
02/10/2023 2023NE0000833
ANTONIO SOARES DE SOUZA TAPECARIA
11.484.457/0001-35
AQUISICAO DE PISO DE BORRACHA, PARA SER APLICADA EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DISPENSA ADM Nº CI242 DV SEDUC 2023, CONTRATO Nº: CI 242 2023
R$ 1.882,00 R$ 1.882,00 R$ 0,00
02/10/2023 2023NE0000834
JAVEL AUTOPINTURAS LTDA
01.632.281/0001-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FRANQUIA DE SINISTRO 5312023401677 DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO GOL DE PLACA RES 8I62 USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. APOLICE ATUAL : 0531 3 10290159. PROCESSO Nº: 020 2022. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº00005 2022.
R$ 1.711,00 R$ 1.711,00 R$ 1.711,00
02/10/2023 2023NE0000835
SERTAO VIRTUAL 3 LTDA
39.470.444/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AMPLIACAO DE SINAL DE INTERNET NAS ESCOLAS REINALDO MODESTO E JOSE ALVES SILVEIRA, PARA DAR FUNCIONALIDADE AO SISTEMA EDUCACIONAL DIARIO ELETRONICO IMPLADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NA REDE DE ENSINO,DISPENSA ADM Nº CI245 DV SEDUC 2023
R$ 4.224,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/10/2023 2023NE0000836
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BUFE COM DISPONIBILIZACAO DE LANCHES ( SANDUICHE E SUCO), FORNECIMENTO DESCARTAVEIS, PESSOAL (GARCON) ORGANIZACAO PARA COMEMORACAO DA SEMANA DA CRIANCA NAS ESCOLAS JOSE ALVES SILVEIRA, HELENA LOPES E REINALDO MODESTO, CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
R$ 2.610,00 R$ 2.610,00 R$ 0,00
02/10/2023 2023NE0000837
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS BUFE COM DISPONIBILIZACAO DE LANCHES ( SANDUICHE E SUCO), FORNECIMENTO DESCARTAVEIS, PESSOAL (GARCON) ORGANIZACAO DE REUNIOES DOS AULOES COM OBJETIVO DE TRABALHAR DOS ALUNOSNAS AVALICOES EXTERNAS SAEPE E SAEB NAS ESCOLAS JOSE ALVES SILVEIRA, HELENA LOPES E REINALDO MODESTO, CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
R$ 2.642,50 R$ 2.642,50 R$ 0,00
02/10/2023 2023NE0000838
NATALIA DA SILVA LOPES
44.673.243/0001-66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE TURMA DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM ACOMPANHAMENTO DE ALUNO ESPECIAL (AUTISMO NA ESCOLA), DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 243 2023.
R$ 2.120,00 R$ 2.120,00 R$ 2.120,00
02/10/2023 2023NE0000839
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, NA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ DE ACORDO COM PROCESSO Nº: 063 2021. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº 00025 2021.
R$ 360,00 R$ 360,00 R$ 0,00
29/09/2023 2023NE0000783
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CORNELIO CARLOS, PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, REINALDO MODESTO FERRAZ E JOSE ALVES SILVEIRA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI157 DV SEDUC2023.
R$ 9.820,00 R$ 9.820,00 R$ 9.820,00
20/09/2023 2023NE0001083
MARILEIDE ALMEIDA SOARES DE LIMA 03995030483
46.218.875/0001-65
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III, PARA ATUACAO NO ATENDIMENTO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00191 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
R$ 5.280,00 R$ 5.280,00 R$ 5.280,00
20/09/2023 2023NE0000283
DILERMANDO EMANOEL ALVES CORDEIRO 08363427470
28.823.138/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO DIGITADOR E ORAGANIZADOR DE DOCUMENTOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022E CONTRATO Nº: 00077 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
R$ 5.280,00 R$ 5.280,00 R$ 3.960,00
01/09/2023 2023NE0001283
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SUPORTE TECNICO OPERACIONAL E ASESSORAMENTO ESTRATEGICO DE MONITORAMENTO DE RELATORIOS DE PRODUTIVIDADE EM ATIVIDADES LOGISTICAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA MORADIA LEGAL DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 045 2023.
R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
18/08/2023 2023NE0000983
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRO E DE GESTAO FISCAL, UTILIZANDO OSINSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, BEM COMO INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTANCIAS PUBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERACAO DE DADOS PARA EXPORTACAO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MU
R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00
10/08/2023 2023NE0001183
NEWLAND VEICULOS LTDA
41.597.303/0002-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VEICULO HILUXCD DSL 4X4 SR AT 21 21 PLACA RSM9E75, PARA MANUTENCAO DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONSISTINDO NA AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E SERVICOS.
R$ 2.495,60 R$ 2.495,60 R$ 2.495,60
02/08/2023 2023NE0000683
WIZAELLY NOGUEIRA LACERDA 07395133463
46.653.628/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA SUPERVISIONAR AS TURMAS DOS ANOS FINAIS E CONTROLAR OS INDICES DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, DISPENSA ADMINISTRATIVA 186 2023.
R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
02/08/2023 2023NE0000883
UEMISON FRANCISCO DA SILVA 11072053446
45.250.486/0001-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONDUCAO DE 01(UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF I NO POVOADO DE MATO GROSSO, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AO HPP E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº210 2023.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00