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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 17 de um total de 77 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
05/05/2023 2023NE0000686
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
R$ 348,15 R$ 348,15 R$ 348,15
04/05/2023 2023NE0000386
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E ACOMPANHAMENTO NO DIARIO ELETRONICO, INSTITUIDO POR NORMATIZACAO DO FUNDEB PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DISPENS ADMINISTRATIVA N° 083 2023.
R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
27/04/2023 2023NE0000486
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO HOSPITALAR PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA ALA CLINICA.
R$ 1.260,00 R$ 1.260,00 R$ 1.260,00
10/04/2023 2023NE0000586
SERTAO VIRTUAL 3 LTDA
39.470.444/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CONFIGURACAO DE REDE COM ACESSO, MANUTENCAO DE USO, UTILIZACAO E SERVICOS EVENTUAIS E SUPLEMENTARES COM CAPACIDADE DE TRANSMISSAO, EMISSAO E RECPCAO DE INFORMACOES MULTIMIDIA DA SECRETARIA (ADM GOV, FUNPREG, AGR, INFR, TRANS GAR, MEIO AMB, CULT, SUB PREF, CPTS RG) DO MUNICPIO DE GRANITOPE.
R$ 9.200,00 R$ 9.200,00 R$ 9.200,00
03/04/2023 2023NE0000286
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
R$ 14.000,00 R$ 13.774,60 R$ 13.774,60
03/04/2023 2023NE0000386
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
28.847.928/0001-25
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO SECRETARIA DE SAUDE TRATAMENTO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00018 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
R$ 12.600,00 R$ 12.600,00 R$ 11.200,00
15/03/2023 2023NE0000486
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
R$ 6.475,61 R$ 6.475,61 R$ 6.475,61
01/03/2023 2023NE0000186
ALESSANDRO BEZERRA DA SILVA
***.***.824-23
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
R$ 2.800,00 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00
01/03/2023 2023NE0000286
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 120.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 057 2023.
R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 3.000,00
27/02/2023 2023NE0000386
MERCADAO DA FLORES LTDA ME
10.840.136/0001-63
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORES NATURAIS COM EMBALAGEM PARA ORNAMENTACAO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA.
R$ 290,00 R$ 290,00 R$ 290,00
13/02/2023 2023NE0000086
ZITO ALEXANDRE DE QUEIROZ 10860273458
48.550.232/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE BRINQUEDO PARA EVENTOS REALIZADOS PARA AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, (SCFV).
R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/02/2023 2023NE0000286
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO AR CONDICIONADO 12000 BTUS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DISPENSA ADM Nº CI0001 DV SECAGRIC 2023.
R$ 2.099,00 R$ 2.099,00 R$ 2.099,00
23/01/2023 2023NE0000186
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ATUALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS CADASTROS DOS USUARIOS DA UBS I (UNIDADE BASICA DE SAUDE), NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 034 2023.
R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
23/01/2023 2023NE0000086
COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EXERCICIO 2023.
R$ 2.000,00 R$ 1.151,05 R$ 1.052,04
05/01/2023 2023NE0000186
FOLHA DE PAGAMENTO
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA EXERCICIO 2023.
R$ 144.000,00 R$ 142.173,38 R$ 108.110,46
02/01/2023 2023NE0000086
CISAPECONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM COMO OBJETO A PRESTACAO PELO CONTRATADO DOS SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS E VALIDACAO DE ATESTADOS ABAIXO DISCRIMINADOS: HOMOLOGACAO DE ATESTADOS MEDICOS; PERICIA MEDICA; EXAME ADMISSIONAL (CONSULTA CLINICA); EMISSAO DE LAUDO MEDICO OU PARECER MEDICO; JUNTA MEDICA
R$ 18.960,00 R$ 18.920,00 R$ 17.120,00
02/01/2023 2023NE0000086
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, TFD; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021.
R$ 4.500,00 R$ 4.296,03 R$ 4.296,03