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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1152 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
20/11/2023 2023NE0001619
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2023,(FPM)
R$ 13.000,00 R$ 12.616,38 R$ 0,00
20/11/2023 2023NE0001629
TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA
29.523.498/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS PARA ENFEITES NATALINOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADM Nº CI070 2023 DV SECETML 2023
R$ 1.485,70 R$ 1.485,70 R$ 1.485,70
20/11/2023 2023NE0001639
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA, (A) ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VILA; (B) APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES; (C) ELABORACAO DE RELATORIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS; DISPENSA ADIMINISTRATIVA Nº 065 2023,
R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00
20/11/2023 2023NE0000912
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO E AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A PREMIACAO DO PROJETO MINHA VOZ NO MUNDO, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 278 2023.
R$ 1.050,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/11/2023 2023NE0000913
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DISPENSA ADM Nº CI282 DV SEDUC 2023.
R$ 760,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/11/2023 2023NE0000914
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DISPENSA ADM Nº CI282 DV SEDUC 2023.
R$ 4.560,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/11/2023 2023NE0000915
JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
47.783.927/0001-09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS ESCOLAS CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NA COMUNIDADE DE RANCHARIA E NA ESCOLA REINALDO MODESTO NA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA, ESCOLA JOSE ALVES NA COMUNIDADE DE BELA VISTA, E BOM MENINO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº281 2023.
R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00
20/11/2023 2023NE0000916
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRO E DE GESTAO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, BEM COMO INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELASINSTANCIAS PUBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERACAO DE DADOS PARA EXPORTACAO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A DEMA
R$ 6.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
20/11/2023 2023NE0000917
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE DOCUMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIABILIZANDO A CORRETA GESTAO DO SERVICO DE PESSOAL CONFORME EXIGE A ADMINISTRACAO.
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
18/11/2023 2023NE0001349
SIMONEIDE DUARTE JANUARIO
30.295.248/0001-98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA FUTURA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA PARA DEMANDA ESPECIAL CONTROLADA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023.
R$ 1.623,50 R$ 1.623,50 R$ 1.623,50
18/11/2023 2023NE0001359
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
R$ 20.000,00 R$ 12.687,50 R$ 10.115,90
16/11/2023 2023NE0001339
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA OFERTA BRINDES AOS HOMENS QUE PARTICIPARAO DAS ACOES DO NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA ADM N° CI341DV SCSAUDE 2023.
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
13/11/2023 2023NE0001569
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801156, MES DE NOVEMBRO.
R$ 96,72 R$ 96,72 R$ 96,72
13/11/2023 2023NE0001579
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO GRANITO
07.833.397/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS MUNICIPIO DE GRANITO PE.
R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 550,00
13/11/2023 2023NE0001589
ALAICE CORDEIRO DE SA
***.***.204-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E MONITORAMENTO DE AREAS COM VULNERABILIDADE, E DEFICIENCIA DE INFRAESTRUTURA, ANALISE E DIAGNOSTICO DE ESTRUTURAS BASICAS DAS AREAS A SEREM MONITORADAS; ELABORACAO DE PLANO ESTRATEGICO E MONITORAMENTO DAS AREAS A SEREM MONITORADAS; ELABORACAO DE RELATORIOS DE MONITORAMENTO.
R$ 3.960,00 R$ 3.960,00 R$ 2.217,60
13/11/2023 2023NE0001590
L CARLOS PEREIRA ME
12.666.056/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DIGNOSTICO MOTOCICLETA MOTO HONDA CG150 2011 2011, 9C2JC4110BR783902 PFI7518 PERTENCENTE A SEC DE TRANSPORTE.
R$ 1.272,00 R$ 1.272,00 R$ 1.272,00
13/11/2023 2023NE0001591
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MONITORAMENTO DAS ACOES ANALISE DE DADOS DE DESEMPENHO DOS VEICULOS E GERACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
R$ 1.150,00 R$ 1.150,00 R$ 1.150,00
13/11/2023 2023NE0001592
EMYLE MYSZAELE DE OLIVEIRA
50.530.433/0001-27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS POR TIPO, DATA E ASSUNTO, NA SECRETARIA DE GOVERNO.
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
13/11/2023 2023NE0001593
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL
R$ 365,70 R$ 365,70 R$ 0,00
13/11/2023 2023NE0001594
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUB PREFEITURA EM RANCHARIA, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL
R$ 784,20 R$ 784,20 R$ 0,00