Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1152 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | 2023NE0001492 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801156, MES DE OUTUBRO.
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R$ 102,66 | R$ 102,66 | R$ 102,66 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001493 |
MARCOS DAVI DA SILVA FERNANDES
52.233.737/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS COM IDENTIFICACAO DE DIAGNOSTICO DE PESQUISA DE CAMPO, COM ENTREVISTAS COM AGRICULTORES FAMILIARES, DO PROGRAMA DE DEFESA CIVIL COM LEVAMENTO DE RISCOS., JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA., DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº039 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001494 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 23 10 2023 COM OS PACIENTES: RAIMUNDO JAIRO DE BRITO DUARTE , MARIA EDILEUZA BENTO DUARTE, MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA E MARIA IRANEIDE DE AGUIAR LACERDA PARA QUE OS MESMOS PUDESSESM ESTAR REALIZANDO PROCEDIMENTOS MEDICOS NO INSTITUTO DOS OLHOS NO MUNICPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001495 |
MARIA ELIZIANA MODESTO 04555991494
47.518.718/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINITRATIVO NO ARQUIVAMENTO DE PLANILHAS, MONITORAMENTO E DIGITACAO DO PROGRAMA CNES JUNTO A SECRETARIA.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001496 |
CARLA TAIZA PEREIRA CORDEIRO 11040385443
46.436.582/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO CONSULTORIA NA ANALISE E GERENCIAMENTO DE RELATORIOS E DIAGNOSTICO PREVENTIVO DE ACOES DA GESTAO MUNICIPAL.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001497 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVICO TECNICO DE INSPECAO DA VIDA UTIL DO VEICULO, USANDO PARA ISSO A VISTORIA (ETAPA VISUAL PARA CONFERENCIA DE DOCUMENTOS, HISTORICO DO VEICULO E OUTROS ITENS VISIVEIS), DO VEICULO FOX DA SECRETARIA DA MULHER.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001169 |
THAYANNY GRACIELLY PESSOA ALVES
***.***.384-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA TRIAGEM PARA DIRECIONAMENTO NO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, FISIOTERAPIA NA AREA COMPREENDIDA DA EXTENSAO DO PSF DA SEDE, MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N°302 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.520,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001449 |
MARLEIDE DO NASCIMENTO 05820770447
41.267.977/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NO PREPARO DE ALIMENTOS, MANUSEIO, ORGANIZACAO LIMPEZA DOS UTENSILIOS E AMBIENTE BEM COMO DISTRIBUICAO DE ALMOCO PARA EVENTO DA 4ª CAVALGADA ZUCA CORDEIRO MISSA DO VAQUEIRO, NA VILA BELA VISTA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001459 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 555,80 | R$ 555,80 | R$ 0,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001469 |
GERALDO DIVINO DOS REIS
05.198.596/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO CONSTRUCAO DE UM VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS, NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, VISANDO A PRODUCAO DE MUDAS DE ESPECIES ENDEMICAS, PARA USO EM AREAS DE RECAATINGAMENTO E ARBORIZACAO RURAL E URBANO, TERMO DE CONVENIO Nº 008 2021 ENTRE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE SEMAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00007 2022PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025 2022CONTRATO Nº: 00263 2022CPL
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R$ 6.156,25 | R$ 6.156,25 | R$ 0,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001479 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR DOS MESES MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE.
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R$ 16.255,91 | R$ 16.255,91 | R$ 16.255,91 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0000849 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE ESQUADRIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LAGOA NOVA, RANCHARIA E BELA VISTA.
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R$ 3.751,00 | R$ 3.751,00 | R$ 3.751,00 | |
| 10/10/2023 | 2023NE0000296 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TENDO EM VISTA MANTER AS CONDICOES ADEQUADAS DE TRABALHO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)
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R$ 723,75 | R$ 723,75 | R$ 723,75 | |
| 10/10/2023 | 2023NE0000297 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DOS DOIS SISTEMAS ANTERIORES, DE EDUCACAO E SAUDE, ALEM DE INFORMACOES DAS FAMILIAS CONSTANTES NO CADASTRO UNICO, NOS FINAIS DE SEMANA, MES DE OUTUBRO
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 10/10/2023 | 2023NE0000298 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA 09129554497
42.230.583/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR CONDUTOR PARA VEICULO GOL PLACA RES7179 LOCADO NA POLITICA DE PROTECAO BASICA ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 2.800,00 | |
| 10/10/2023 | 2023NE0000299 |
JULIANA DOS SANTOS FREITAS 12389381405
42.176.630/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PRODUCAO DE LANCHES PRONTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRESTADAS AOS CRUPOS ATIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 297,00 | R$ 297,00 | R$ 297,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001419 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 28.910,46 | R$ 28.910,46 | R$ 28.910,46 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001429 |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 15 (RUAS DA MATRIZ E RURA NOVA DA MATRIZ NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS).PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINIST
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R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001439 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 10 10 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERNETES AO TRATAMENTO DE C.A NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0000295 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA COMO (PAES, SALGADINHOS E BOLOS), EM FORNECIMENTO DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MENSAIS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SVFV).
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R$ 1.499,00 | R$ 1.499,00 | R$ 1.499,00 |