Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1152 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2023 | 2023NE0000849 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2021, PREGAO ELETRONICO Nº012 2021 E PROCESSO LICITATORIO 024 2021.
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R$ 1.532,65 | R$ 1.532,65 | R$ 0,00 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0001049 |
BRENOS CONFECCAO
35.351.683/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A IDENTIFICACAO E USO DOS MEMBROS DA COMISAO ORGANIZADORA DA 18° EDICAO EXPOGRANITO.
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R$ 2.965,00 | R$ 2.965,00 | R$ 2.965,00 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0000649 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MICROONIBUS FIAT DUCATO PLACAS: NQY2778, ROTA 1 INICIO ANJICAL, TABULEIRO, MORROS, ALECRIM DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 104,71 KM, PREGAO
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R$ 3.769,56 | R$ 3.769,56 | R$ 3.769,56 | |
| 20/07/2023 | 2023NE0000639 |
JOSE WILSON CORDEIRO LACERDA 09919709425
43.774.486/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO VISANDO AO SUPORTE E AUXILIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 159 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000629 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA NO CARRO KGT1046.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001029 |
MONAISA DO NASCIMENTO
***.***.784-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE IDENTIFICADORES COM VISTAS A IMPLANTACAO DO NOVO MODELO DE RG EM PERNAMBUCO.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001039 |
MAURO JOAO DE LIMA
***.***.434-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MECANIZADO COM O USO DA ROCADEIRA DO PRORIO PRESTADOR EM TERRENOS E LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 167 2023.
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R$ 9.600,00 | R$ 3.622,00 | R$ 3.042,48 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0000229 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRO E DE GESTAO FISCAL, UTILIZANDO OSINSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, BEM COMO INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTANCIAS PUBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERACAO DE DADOS PARA EXPORTACAO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MU
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R$ 10.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 17/07/2023 | 2023NE0001019 |
HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
30.807.771/0001-56
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA A 18ª EXPOGRANITO EDICAO 2023, NO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO NOS DIAS 10, 11, 12, E 13 DE AGOSTO DE 2023 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, APRESENTACAO ARTISTICA HENRY FREITAS COM CACHE NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, (SABADO) NA 18ª EXPOGRANITO EDICAO 2023, INEXIGIBILIDADE Nº IN00006 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2023, CONTRAT
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R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | |
| 17/07/2023 | 2023NE0000829 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICO EXTRA NO ATENDIMENTO EM CONDUCAO DE AMBULANCIA AOS PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS COM PACIENTES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB A FORMA DE PLANTAO 24H, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº192 2023.
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R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | |
| 13/07/2023 | 2023NE0000219 |
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA 70547485492
40.793.526/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO EQUIPAMENTO CREAS, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00234 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.920,00 | R$ 7.920,00 | R$ 6.600,00 | |
| 11/07/2023 | 2023NE0000209 |
FERNANDA ROCHELLY BEZERRA LACERDA
***.***.943-97
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA REUNIAO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO, ENCONTRO AGENDADO COM O SETOR DE PRESTACAO DE CONTAS.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000619 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE COMISSIONADOS, EXERCICIO 2023,
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R$ 30.000,00 | R$ 26.400,00 | R$ 24.420,00 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000819 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PSFS E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADM Nº CI184 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 673,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 07/07/2023 | 2023NE0000809 |
JOAO PEREIRA DE ARAUJO ME
35.123.743/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DA SACRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 184 2023.
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R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0001009 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CELULARES SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DE ACORDO COM DISPENSA ADMINISTRATIVA N CI063 DV SEC.ADM 2023.
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R$ 8.749,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000194 |
GABRIEL MARTINS DA SILVA
51.305.568/0001-51
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOB RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA EXECUCAO DE VISITA E RECADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. VEICULO KKP4E31 PE, MARCA I GM CLASSIC SPIRIT, ANO 2007 2008. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº029 2023
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000195 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS, VISA ATENDER AS UNIDADE DO CREAS DESSE MUNICIPIO.
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R$ 42,50 | R$ 42,50 | R$ 42,50 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000196 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS, VISA ATENDER AS UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO.
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R$ 34,00 | R$ 34,00 | R$ 34,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000197 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CCONFECCAO DE CAMISAS UNISSEX ESTAMPA SUBLIMADA PARA FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS DO CRAS, AUXILIO BRASIL E CRIANCA FELIZ, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CRIANCA E JUVENTUDE.DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 030 2023.
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R$ 364,00 | R$ 1.508,00 | R$ 364,00 |