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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1152 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
05/07/2023 2023NE0000198
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO NA XI CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, COM O TEMA “RECONSTRUCAO DO SUASO SUAS TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS , DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 031 2023.
R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
05/07/2023 2023NE0000199
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 CESTAS BASICAS PROVIDAS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 0333 2015 COMO BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2023, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº002 2023.
R$ 7.285,20 R$ 7.285,20 R$ 7.285,20
05/07/2023 2023NE0000609
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA NA HORTA COMUNITARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 154 2023.
R$ 520,00 R$ 520,00 R$ 520,00
05/07/2023 2023NE0000960
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MATADOURO MUNICPAL.
R$ 101,20 R$ 101,20 R$ 101,20
05/07/2023 2023NE0000961
ESMERINO BRITO DE MENESES
51.304.642/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS DE ASESSORAMENTO ESTRATEGICO DE MONITORAMENTO E DOS SERVICOS PUBLICOS NA ORDEM DE APRIMORAMENTO E GOVERNANCA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA PRODUCAO DE RELATORIOS DE PRODUTIVIDADE EM ATIVIDADES LOGISTICAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOGISTICAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 146 2023.
R$ 6.400,00 R$ 6.400,00 R$ 6.400,00
05/07/2023 2023NE0000962
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL PARA REALIZACAO DA REUNIAO COM OS TIMES DE CAMPO QUE VAO PARTICIPAR DO GRANITAO 2023.
R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
05/07/2023 2023NE0000963
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL.
R$ 96,62 R$ 96,62 R$ 96,62
05/07/2023 2023NE0000964
ANTONIO VALDIR GONCALVES 30345197453
30.469.101/0001-77
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO UTILITARIO C MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SERVIR DE APOIO NA ENTREGA DE MATERIAIS E ENTREGA DE COMBUSTIVEIS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL EM ATIVIDADES NA AREA RURAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: KJ 0838 COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL PARA SERVIR DE APOIO NA ENTREGA DE MATERIAIS E ENTREGA DE COMBUSTIVEIS PARA AS MA
R$ 26.370,00 R$ 21.975,00 R$ 21.975,00
05/07/2023 2023NE0000965
KAROLINE BATISTA DE SOUZA 12646186460
41.030.947/0001-22
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS NO ARQUIVO DO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 054 2023.
R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00
05/07/2023 2023NE0000966
IOLANDA AGUIDA PESSOA DE SOUZA
***.***.064-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO SUBSTITUINDO A SERVIDORA CLAUDETE PESSOA BEZERRA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE LICENCA PREMIO E FERIAS, CONFORME OS DOIS BOLETINS EM ANEXO.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.108,80
05/07/2023 2023NE0000967
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
24.813.423/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº078 2023.
R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
05/07/2023 2023NE0000968
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..
R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
05/07/2023 2023NE0000969
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS E OPERACIONALIZACAO, NA REALIZACAO DE VISTORIA NOS PREDIOS DESATIVADOS DO MUNICIPIO, NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO URBANISTICO, DISPENSA ADMINISTRATIVA 020 2023.
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
05/07/2023 2023NE0000970
ANTONIO ILDO VIEIRA DE SOUZA
***.***.764-07
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL (WORKSHOP SEBRAE) DA REDE DE ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR QUE ACONTECERA NA UNIDADE DO SEBRAE DO SAO FRANCISCO.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
05/07/2023 2023NE0000971
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, PARA CLIMATIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, HELENA LOPES DE SOUZA, JOSE ALVES SILVEIRA E CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
R$ 289,86 R$ 289,86 R$ 289,86
05/07/2023 2023NE0000972
JOSE ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS
28.848.344/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL NAS MARGENS DO TRECHO DA PE 520 QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A RODOVIA PE 507, NUM TOTAL DE 7 KM.
R$ 850,00 R$ 850,00 R$ 850,00
05/07/2023 2023NE0000973
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA 24 HORAS E COBERTURA (TOTAL) SEGURO DE VEICULOS PARA FROTA MUNICIPAL, DECORRENTE DE PREJUIZOS CAUSADOS NOS CASOS DE COLISAO; PANES, ABALROAMENTO; CAPOTAGEM; QUEDA DE PRECIPICIOS E DE PONTES; QUEDA ACIDENTAL SOBRE O VEICULO, DE QUALQUER OBJETO OU SUBSTANCIAS QUE DELE NAO FACA PARTE INTEGRANTE E NAO ESTEJA NELE AFIXADO, PREGAO ELETRONICO Nº0005 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº020 2022 E CONTR
R$ 4.987,65 R$ 4.987,65 R$ 4.987,65
05/07/2023 2023NE0000974
GERALDO DIVINO DOS REIS
05.198.596/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO CONSTRUCAO DE UM VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS, NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, VISANDO A PRODUCAO DE MUDAS DE ESPECIES ENDEMICAS, PARA USO EM AREAS DE RECAATINGAMENTO E ARBORIZACAO RURAL E URBANO, TERMO DE CONVENIO Nº 008 2021 ENTRE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE SEMAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00007 2022PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025 2022CONTRATO Nº: 00263 2022CPL
R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 R$ 7.350,00
05/07/2023 2023NE0000975
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 42,72 R$ 42,72 R$ 42,72
05/07/2023 2023NE0000976
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 9.374,92 R$ 9.374,92 R$ 9.374,92