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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
21/12/2023 2023NE0001792
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICOOPERACIONAL NA SEGURANCA NAO ARMADA, EM AMBITO MUNICIPAL, E SEGURANCA PREVENTIVA NO EVENTO DO NATAL DA VILA BELA VISTA DIA 28 DEZEMBRO DE 2023, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO
R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00
19/12/2023 2023NE0001492
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2023.(PAB)
R$ 1.700,00 R$ 1.488,16 R$ 0,00
01/12/2023 2023NE0001092
ANDRESSA BENTO DUARTE 10754125440
43.506.480/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00115 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, MES DE NOVEMBRO.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00
01/12/2023 2023NE0001692
MAZOEL TEODOZIO DA SILVA
***.***.284-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE TRATOR PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 285 2023.
R$ 2.380,00 R$ 2.380,00 R$ 1.999,20
01/12/2023 2023NE0000992
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE ADMNISTRATIVO VINCULADAS AS ATRIBUICOES NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 260 2023.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 0,00
30/11/2023 2023NE0001392
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019. COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2023.
R$ 14.613,23 R$ 14.613,23 R$ 14.613,23
30/11/2023 2023NE0000925
MARIA VILANI MORAIS DA SILVA
***.***.204-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE FLORESTA PARA PARTICIPAR DA ORIENTACAO DA UTILIZACAO DOS RECURSOS DO PREMIO ESCOLA DESTAQUE 2023 PROGRAMA CRIANCA ALFABETIZADA.
R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
30/11/2023 2023NE0000926
MARIA APARECIDA CORDEIRO LEITE
***.***.564-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE FLORESTA PARA PARTICIPAR DA ORIENTACAO DA UTILIZACAO DOS RECURSOS DO PREMIO ESCOLA DESTAQUE 2023 PROGRAMA CRIANCA ALFABETIZADA.
R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
30/11/2023 2023NE0000927
EVANILDES PESSOA DOS SANTOS
***.***.128-27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE FLORESTA PARA PARTICIPAR DA ORIENTACAO DA UTILIZACAO DOS RECURSOS DO PREMIO ESCOLA DESTAQUE 2023 PROGRAMA CRIANCA ALFABETIZADA.
R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00
30/11/2023 2023NE0000928
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA PFU6528, PFU6868, OYW8662 E KGT1046 LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE SAO USADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL
R$ 17.046,25 R$ 17.046,25 R$ 17.046,25
30/11/2023 2023NE0000929
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL. VIGESIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
R$ 15.000,00 R$ 14.810,20 R$ 14.810,20
28/11/2023 2023NE0000924
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E ACOMPANHAMENTO NO DIARIO ELETRONICO, INSTITUIDO POR NORMATIZACAO DO FUNDEB PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
R$ 2.640,00 R$ 2.640,00 R$ 0,00
27/11/2023 2023NE0000920
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DOS ENCONTROS DA S FAMILIAS NAS ESCOLAS BOM MENINO 19 12 2023, SAO FRANCISCO 18 12 2023, REINALDO MODESTO 22 12 2023,JOSE ALVES SILVEIRA 21 12 2023, HELENA LOPES DE SOUZA 19 12 2023 E CORNELIO CARLOS DE ALENCAR 18 12 2023.
R$ 4.371,10 R$ 4.371,10 R$ 4.371,10
27/11/2023 2023NE0000921
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ACULMINACIA DO PROJETO MINHA VOZ NO MUNDO, DOS ALUNOS DO 1º AO 9º ANO DAS ESCOLAS HELENA LOPES,REINALDO MODESTO, JOSE ALVES SILVEIRA E CORNELIO CARLOS QUE SERA REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023.
R$ 337,53 R$ 337,53 R$ 337,53
27/11/2023 2023NE0000922
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DE ENCONTROS COM AS FAMILIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BOM MENINO, SAO FRANCISCO, REINALDO MODESTO, JOSE ALVES SILVEIRA, PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA E CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, DISPENSA ADM Nº CI280 DV SEDUC 2023
R$ 2.755,50 R$ 0,00 R$ 0,00
27/11/2023 2023NE0000923
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA SEREM USADAS NO PROJETO MINHA VOZ NO MUNDO, DOS ALUNOS DO 1º AO 9º ANO DAS ESCOLAS HELENA LOPES,REINALDO MODESTO, JOSE ALVES SILVEIRA E CORNELIO CARLOS SERA REALIZADA DIA28 DE NOVEMBRO DE 2023.
R$ 1.365,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/11/2023 2023NE0001592
EMYLE MYSZAELE DE OLIVEIRA
50.530.433/0001-27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS POR TIPO, DATA E ASSUNTO, NA SECRETARIA DE GOVERNO.
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
01/11/2023 2023NE0001292
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ACOES DO OUTUBRO ROSA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
R$ 690,00 R$ 690,00 R$ 690,00
01/11/2023 2023NE0000892
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE PE
12.859.161/0001-14
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM BOLETO DE INCRICAO DA SERVIDORA FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS SOARES NO SEMINARIO DE FORMACAO DA UNDIMEPE DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2023 EM RECIFEPE. UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME, EXERCICIO 2023.
R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
23/10/2023 2023NE0001192
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA A OFERTA DE LANCHES NAS ACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SEDE E ZONA RURAL
R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00