Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2023 | 2023NE0001092 |
FRANCIRLETE MODESTO DA SILVA 04057345493
41.517.104/0001-55
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 14 (RUAS ESMERINO ALVINO E RUA IRAN GRANJEIRO), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E CONTRATO Nº00055 2021
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000992 |
ANTONIO MARIANO NETO 82291918320
43.626.008/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ROCO MANUAL AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO DE MATO GROSSO AO SITIO XIQUEXIQUE. (17KM), DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 161 2023.
|
R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000592 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE ADMNISTRATIVO VINCULADAS AS ATRIBUICOES NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 144 2023.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000792 |
MARIA ELIZIANA MODESTO 04555991494
47.518.718/0001-38
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINITRATIVO NO ARQUIVAMENTO DE PLANILHAS, MONITORAMENTO E DIGITACAO DO PROGRAMA CNES JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº176 2023,
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000929 |
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, PARA CURSO ESPECIFICO NA AREA DE ATUACAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GESTAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº051 2023.
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000920 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS MAQUINAS COM REFERENCIA PGR1969, OYV2199, KJQ3808, JCB0001 E KKK1200 USADAS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2023. DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 34.598,55 | R$ 34.598,55 | R$ 34.598,55 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000921 |
ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO
***.***.854-53
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 25 06 2023 COM A PACIENTE RAIMUNDA FRANCIELDA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO O TRATAMENTO DE C.A NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000922 |
THAYLAN GERALDO BEZERRA
***.***.734-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO EM VARIAS INSTITUICAO (COMPESA, SECRETARIAS ESTADUAIS E ALEPE).
|
R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000923 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DA TAMPA DO BASCULANTE DA CACAMBA FORD QUE ATENDE AS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000924 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO EXERCICIO DE 2023 PERIODO FEVEREIRO A JUNHO DO TELEFONE DE NUMERO 38801156.
|
R$ 757,90 | R$ 757,90 | R$ 757,90 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000925 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA
***.***.154-51
|
VALOR QUE SE EMPANHA A VIAGEM A CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTECE, LEVANDO FUNCIONARIOS PARA A REALIZACAO DE COMPRAS DE MATERIAS PARA ESTA SECRETARIA.
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000926 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL.
|
R$ 4.570,50 | R$ 4.570,50 | R$ 4.570,50 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000927 |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRETSACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO REPARO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA EVANDIR MARCELINO VALOES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE TODA MAO DE OBRA E MATERIAIS NECESSARIOS.
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000928 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE CAMISAS, MANGAS DE PROTECAO DO SOL, E BONES PERSONALIZADOS PARA IDENTIFICACAO E PROTECAO DOS AGENTES DE CADASTRAMENTO DO PROGRAMA MORADIA LEGAL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 053 2023.
|
R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 23/06/2023 | 2023NE0000192 |
JOAO BARBOZA LIMA 25873873453
46.103.060/0001-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PASSEIO DE PLACA PFB6390 PE,MARCA I HYNDAI I30, ANO E MODELO 2010 2011 COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS COM QUILOMETRAGEM LIVRE,MOTORISTA E COMBUSTIVEL PARA CADASTRAMENTO DE USUARIOS DOS PROGRAMA SOCIAIS(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS LOCALIDADES MATOGROSSO, CASA DE PEDRA, COLINA, LAGOA NOVA, BELA VISTA, RANCHARIA E SITIOS CIRCUNVIZINHOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 028 2023.
|
R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 19/06/2023 | 2023NE0000892 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 22,49 | R$ 22,49 | R$ 22,49 | |
| 16/06/2023 | 2023NE0000692 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 805,43 | R$ 805,43 | R$ 805,43 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000492 |
JOSE WILSON CORDEIRO LACERDA 09919709425
43.774.486/0001-28
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00139 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000792 |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO 70546947409
42.988.771/0001-89
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE OFICINAS CULTURAIS ITINERANTES NO MUNICIPIO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, MULHER E LASER, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00096 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.240,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000592 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO PROFISSIONAL DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE (10ª CES). COM O TEMA: PERNAMBUCO GARANTINDO DIREITOS E DEFENDENDO O SUS, A VIDA E A DEMOCRACIA AMANHA VAI SER OUTRO DIA .
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |