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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 14 de um total de 74 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
10/04/2023 2023NE0000599
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA CACAMBA ENCHEDEIRA NA EXECUCAO DE REPARO DE ESTRADAS NA AREA RURAL NO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N°0104 2023.
R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/04/2023 2023NE0000299
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2023 E CONTRAT0 Nº 00004 2023 CPL.
R$ 1.228,20 R$ 755,34 R$ 755,34
03/04/2023 2023NE0000399
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM COM A PACIENTE ONCOLOGICA MAROLI JARDILINA DOS SANTOS RESIDENTE NO SITIO ANGICAL MUNICIPIO DE GRANITOPE.
R$ 360,00 R$ 360,00 R$ 360,00
23/03/2023 2023NE0000499
ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO
***.***.854-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEMA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE COM PACIENTE PARA REALIZAR SUA INTERNACAO HOSPITALAR, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
09/03/2023 2023NE0000099
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS, VISA ATENDER AS UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO.
R$ 89,50 R$ 89,50 R$ 89,50
01/03/2023 2023NE0000199
LAYLLA THAIS DO N. SIQUEIRA
***.***.874-30
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
R$ 2.800,00 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00
01/03/2023 2023NE0000299
MARIA CLAUDIANA BATISTA SANTOS 00041003446
45.753.686/0001-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO PREDIO LOCADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAE CORUJA DE ATENDIMENTO AS GESTANTES DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA FMS Nº052 2023.
R$ 1.040,00 R$ 1.040,00 R$ 1.040,00
01/03/2023 2023NE0000399
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA DISTRIBUICAO DE AGUA DO VEICULO CAMINHAO PIPA OYQ0803
R$ 930,00 R$ 930,00 R$ 930,00
03/02/2023 2023NE0000299
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUVAS DE LATEX PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº006 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº022 2022.
R$ 546,63 R$ 546,63 R$ 546,63
01/02/2023 2023NE0000099
ANA MARCIA DOS SANTOS LUCENA 09227930426
43.413.278/0001-01
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA AREA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00033 2022CPL.
R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
23/01/2023 2023NE0000199
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, GRANITOPE ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022 E PREGAO ELETRONICO Nº011 2022.
R$ 3.663,75 R$ 3.663,75 R$ 3.663,75
05/01/2023 2023NE0000199
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA, PARA FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS E SECRETARIAS LOTADAS NO FUNDO PROPIO MUNICIPAL, EXERCICIO 2023.
R$ 50.000,00 R$ 42.555,45 R$ 41.599,02
02/01/2023 2023NE0000099
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESSE MUNICIPIO PARA ENCONTRO DE TRABALHO JUNTO AOS SECRETARIOS DE ESTADO.
R$ 270,00 R$ 270,00 R$ 270,00
02/01/2023 2023NE0000099
ELIANA DALVA PESSOA VITO MEI
36.361.662/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS, CATALOGACAO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMINSTRATIVA N° 20A 2023
R$ 410,00 R$ 410,00 R$ 410,00