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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 2220 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
02/12/2024 2024NE0001607
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE CONTRATADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024, REFERENTE AO INCENTIVO DA ATENCAO BASICA E SAUDE BUCAL.
R$ 1.440,00 R$ 1.440,00 R$ 1.440,00
02/12/2024 2024NE0001608
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE COMISSIONADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024, REFERENTE AO INCENTIVO DA ATENCAO BASICA E SAUDE BUCAL.
R$ 2.645,30 R$ 2.645,30 R$ 2.645,30
02/12/2024 2024NE0001609
WALTER ALENCAR JUNIOR
36.463.879/0001-55
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO ELABORACAO PLANO DE CONTRATACAO E RELCAORIO DE ANALIE DE RICO, EM APOIO ADMINISTRATIVO NA FASE DE PLANEJAMENTO NAS COMPRAS PUBLICADAS 4 (QUATRO) (UNIDADES BASICA DE SAUDE), CONTRATACAO DIRETA Nº CI000255 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
02/12/2024 2024NE0001610
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ANALISE E VERIFICACAO ESTRUTURAL COM EMISSAO DE RELATORIO, E FISCALIZACAO DOS IMOVEIS DAS 4 (QUATRO) (UNIDADES BASICA DE SAUDE), CONTRATACAO DIRETA Nº CI000253 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
02/12/2024 2024NE0001611
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE FLUXO DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA UBS 4 (UNIDADE BASICA DE SAUDE) DA BELA VISTA PARA OUTRAS UNIDADES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI000251 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
02/12/2024 2024NE0001612
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
R$ 1.376,50 R$ 1.376,50 R$ 1.359,98
02/12/2024 2024NE0001613
M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPI
37.205.854/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
R$ 901,45 R$ 901,45 R$ 901,45
02/12/2024 2024NE0001614
M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPI
37.205.854/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
R$ 73,50 R$ 73,50 R$ 73,50
02/12/2024 2024NE0000410
FUNPREG
05.639.801/0001-15
ANULACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS, (BF) RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
R$ 700,00 R$ 534,60 R$ 534,60
02/12/2024 2024NE0000411
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024,
R$ 6.200,00 R$ 6.150,00 R$ 5.002,00
02/12/2024 2024NE0000412
JUA PRESENTES LTDA
02.956.776/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A CRIANCAS PELO PAPAI NOEL NO NATAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 101 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 7.235,63 R$ 7.235,62 R$ 7.235,62
02/12/2024 2024NE0000413
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS AOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AOS GRUPOS DE USUARIOS DAS POLITICAS DE PROTECAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 105 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
02/12/2024 2024NE0000414
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E ELABORACAO DE PLANO DE ACAO E CRIACAO DE CONTEUDOS COM OBJETIVO DE FORTALECER OS LACOS ENTRE PESSOAS, GRUPOS E ORGANIZACOES NO AMBIENTE DE TRABALHO NOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 104 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
02/12/2024 2024NE0000415
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICOCONTRATACAO DIRETA Nº 103 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
02/12/2024 2024NE0000416
MARIA LIVIA RIBEIRO DE LIMA
53.529.826/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANOS DE GESTAO DE CONTRATOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 102 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
02/12/2024 2024NE0000417
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
R$ 3.268,90 R$ 3.268,90 R$ 3.268,90
02/12/2024 2024NE0000418
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RPRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIOES E EVENTOS DOS PROGRAMAS LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATACAO DIRETA Nº CI00021 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 930,00 R$ 930,00 R$ 781,20
02/12/2024 2024NE0000419
MARIA DO SOCORRO MARCOS BELO 01033232440
44.013.470/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS AOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AOS GRUPOS DE USUARIOS DAS POLITICAS DE PROTECAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 106 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
02/12/2024 2024NE0000421
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARES, REDES DE DADOS E INFRAESTRUTURA WIRELESS, VISANDO GARANTIR A EFICIENCIA OPERACIONAL E A CONTINUIDADE DOS SISTEMAS UTILIZADOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CONTRATACAO DIRETA Nº 108 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
29/11/2024 2024NE0001002
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
27.652.160/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS ESCOLAR PROGRAMA DE ESCOLA INTEGRAL ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DO MUNICIPIO (LEI Nº 14.640 DE 31 DE JULHO DE 2023, E PORTARIA MEC Nº 2.036, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023)., DISPENSA Nº DV00014 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021 2024, CONTRATO Nº: 00013 2024CPL.
R$ 11.692,06 R$ 11.692,06 R$ 11.692,06