Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 2220 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | 2024NE0001122 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA NAS ACOES RELACIONADAS AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS, ELABORACAO DE PLANILHAS E RELATORIOS PARA O FECHAMENTO ANUAL DE DADOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONTRATACAO DIRETA Nº 056 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0001437 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DA CONCEICAO MODESTO, RESIDENTE NA AVENIDA JOSE SARIVA XAVIER, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 11 2024
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0001438 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04 11 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ALVARO GABRIEL GONCALVES FERREIRA DE SOUZA ACOMPANHADOS DAS SUAS RESPONSAVEIS AURILENE GONCALVES DOS SANTOS E ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS GONCALVES, PARA QUE O MESMO PUDESSE EESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 11 A 04 11 2024.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0001439 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO NO PLANEJAMENTO DAS ACOES VOLTADAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA INCLUINDO O DIA D QUE SERA REALIZADA DIA 09 11 2024 DAS ACOES DA ATENCAO BASICA NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI138 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0000891 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024.
|
R$ 13.000,00 | R$ 6.897,93 | R$ 6.815,32 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001102 |
EDICLE BEZERRA DE LUNA 25814846836
44.206.137/0001-72
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ORGANIZACAO DE PASTAS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 58 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001103 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA E RECUPERACAO NO BASCULANTE DA CACAMBA IVECO TECTOR 11 190 DE REFERENCIA SNQ4C84 CHASSIS: 93ZA01BDZP8957474 QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DESTE MUNICIPIO. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 057 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 768,00 | R$ 768,00 | R$ 768,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001104 |
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA E RECUPERACAO NO BASCULANTE DA CACAMBA FORD DE REFERENCIA PGR1969; CHASSI 9BFZEANE4DES40347; COR BRANCA QUE ATUA NO TRANSBORNO DIARIO DE LIXO DE GRANITOPE ATE O MUNICIPIO DE SALGUEIRO, COMO TAMBEM NO CAMINHAO PIPA, NA RETROESCAVADEIRA (DENTE E CONCHA),E NA MOTONIVELADORA DENTES E LAMINA), CONTRATACAO DIRETA Nº CI 058 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001105 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DA AGRINORDESTE, EVENTO REALIZADO PELA FEDERACAO DE AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. BASE LEGAL: LEI N° 457 2022.CARGO: SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAONº DE DIARIAS: 5.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 11 A 11 11 2024.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001106 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELECAO DE EMPRESA PARA EXCUCAO DE SERVICOS DE REFORMA COM AMPLLACAO DE PRACA NO ACESSO E IMPLANTACAO DE LETREIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DA RANCHARIA, S N MUNICIPIO DE GRANITO (PE), DISPENSA Nº DV00013 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020 2024, CONTRATO Nº: 00150 2024CPL
|
R$ 10.325,80 | R$ 10.325,80 | R$ 10.119,28 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001107 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DO PATIO DE FEIRA AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE GRANITO LOCALIZADO NO POVOADO DA BELA VISTA, S N ZONA RURAL MUNICIPIO DE GRANITO (PE), TOMADA DE PRECOS Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2023, CONTRATO Nº: 00089 2024CPL
|
R$ 120.022,29 | R$ 120.022,29 | R$ 117.621,84 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001108 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE PESQUISA, CONSULTA E COMPARACAO DE PRECOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PRECO COM BASE NOS PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITACAO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI063 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 4.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001109 |
MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 70547969422
41.901.376/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A APOIO ADMINITRATIVO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS NO SETOR PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONTRATACAO DIRETA Nº 0059 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001110 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO PARA SERVIR DE SUPORTE TECNICO NA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO, COM KM LIVRE SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI147 .
|
R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001111 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 10.000,00 | R$ 8.457,32 | R$ 8.381,07 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001112 |
ADELIA CONSUELO DELMONDES NASCIMENTO
40.795.603/0001-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NA EXECUCAO E PRODUCAO DE VIDEOS INFORMATIVOS E PDCAST, LIVE DAS ACOES DA SECRETARIA DE GOVERNO PARA A EFICIENCIA E CONTROLE DE QUALIDADE NO SERVICO PUBLICO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0059 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001113 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.
|
R$ 3.868,23 | R$ 3.868,23 | R$ 3.868,23 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001114 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS PELO NAO PROCESSAMENTO DE DARF NA DATA DO PAGAMENTO, EXERCICIO 2024.
|
R$ 7.924,00 | R$ 7.866,67 | R$ 7.866,67 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001115 |
PASEP
00.358.432/0001-79
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2024.
|
R$ 20.000,00 | R$ 17.101,78 | R$ 17.101,78 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001116 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MECANICO NO FINAL DE SEMANA. USANDO EQUIPAMENTO ROCADEIRA DO PROPRIO CONTRATADO, CONTRATACAO DIRETA Nº 150 2024.
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |