Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 422 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | 2024NE0001043 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE COMPUTADOR PARA REPARO DE DOIS APARELHOS DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 078 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 147,00 | R$ 147,00 | R$ 147,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001044 |
SEBASTIAO EDIVANES DA SILVA 01718774117
46.200.980/0001-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRSTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUAL NA ACDEMIA DAS CIDADES DEVIDO A REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL GRANITAO 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 141 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 706,00 | R$ 706,00 | R$ 706,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001045 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E ROCO MANUAL NOS ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 140 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001046 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS DE LONA PARA O CAMPEONTO MUNICIPAL DE FUTEBOL GRANITAO 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 0023 2024.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001047 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA BB EXERCICIO 2024.
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R$ 12,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001310 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO E MANUTENCAO, INCLUINDO TROCA DE PECAS DO MOTOR DO PORTAO DO HPPMSS, CONTRATACAO DIRETA Nº 213 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021),
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R$ 931,66 | R$ 931,66 | R$ 931,66 | |
| 25/09/2024 | 2024NE0001014 |
MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA
***.***.954-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO.CARGO: SECRETARIA DE ADMNISTRACAO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 09 2024 A 27 09 2024.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 25/09/2024 | 2024NE0001015 |
JUSSIRALDO COELHO DA SILVA 01031077464
42.331.475/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COM 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 04(QUATRO) HORAS DIARIAS E 80 (OITENTA) MENSAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO DO POVOADO DE LAGOA NOVA E VILA BELA VISTA ? MUNICIPIO DE GRANITO ? PE E DEPOSITAR NO ATERRO INDICADO NA SEDE DO MUNICIPIO(INCLUSO COMBUSTIVEL MOTORISTA AJUDANTE DE COLETA), COM PREFERENCIA LOCAL REGIONAL.VEICULO TIPO: MAQUINA PES
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R$ 4.392,75 | R$ 4.392,75 | R$ 4.392,75 | |
| 25/09/2024 | 2024NE0001016 |
JOSEAN FERREIRA DA SILVA 70547331428
42.058.217/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 16 (RUAS EMIDIO PETRONILIO E TRECHO DA AV JOSE SARAIVA XAVIER NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2
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R$ 2.980,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 25/09/2024 | 2024NE0001017 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BURACOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00089 2024CPL
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R$ 10.000,00 | R$ 7.100,00 | R$ 7.100,00 | |
| 25/09/2024 | 2024NE0001018 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO.
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R$ 3.751,45 | R$ 3.751,45 | R$ 3.751,45 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0001012 |
KAIK BATISTA DE SOUSA
57.144.177/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA NO MUNICIPIO DE GRANITOPE CONTRATO N 181 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 053 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 29 2024
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R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0001013 |
JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
47.783.927/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA NO MUNICIPIO DE GRANITOPE CONTRATO N 182 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 053 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 29 2024
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R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001008 |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL DE DADOS PARA ORGANIZACAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº 057 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001009 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL AOS SABADOS E DOMINGOS EM HORARIO NOTURNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI050 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001010 |
D CESNIK GAIOTTO LTDA
09.419.602/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRISADORES EM ALUMINIO PARA FABRICACAO DE FLORES ARTIFICIAS PARA OFERTAR CURSOS DE CONFECCAO DE FLORES, BONECAS E ARRANJOS ARTIFICIAIS PARA AS MULHRES VITIMAS DE VIOLENCIA ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI011 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001011 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE E POVOADO DO MUNCIPIOPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 0022023, PREGAO ELETRONICO Nº 000012023, PROCESSO LICITATORIO 0152023.
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R$ 10.209,85 | R$ 10.209,81 | R$ 10.209,81 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0001000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.
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R$ 5.377,91 | R$ 5.377,91 | R$ 5.377,91 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0001001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 22.500,00 | R$ 18.000,00 | R$ 15.209,76 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0001002 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS POR CADA FUNDO MUNICIPAL NO SETOR DE FINANCAS DA PREFEITURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0077 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 |