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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 18 de um total de 38 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
18/09/2024 2024NE0001006
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELECAO DE EMPRESA PARA EXCUCAO DE SERVICOS DE REFORMA COM AMPLLACAO DE PRACA NO ACESSO E IMPLANTACAO DE LETREIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DA RANCHARIA, S N MUNICIPIO DE GRANITO (PE), DISPENSA Nº DV00013 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020 2024, CONTRATO Nº: 00150 2024CPL
R$ 41.586,29 R$ 41.586,29 R$ 40.754,56
18/09/2024 2024NE0001007
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTES, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS, DECIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO.
R$ 4.992,89 R$ 4.854,74 R$ 4.843,09
15/08/2024 2024NE0001100
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI095 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 198,00 R$ 198,00 R$ 166,32
26/07/2024 2024NE0001000
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PESQUEIRAPE, PARA PARTICIPAR DO 74º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PERNAMBUCO.CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 07 A 30 07 2024
R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
26/07/2024 2024NE0001001
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES: SOLANGE MONTEIRO DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA ANTONIO SIMIAO RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO PARA TOMAR DOSE DE IODOTERAPIA E MVIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA ATENDER DEMANDAS DA SAUDE E TRANSPORTAR A SECRETARIA DE SAUDE ATE A CIDADE DE PESQUEIRA PARA A MESMA PARTICIPAR DO 74º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PERNAMBUCO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 0
R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
26/07/2024 2024NE0001002
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2024.
R$ 3.000,00 R$ 2.570,23 R$ 1.878,78
26/07/2024 2024NE0001003
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, DECIMO
R$ 18.000,00 R$ 13.875,32 R$ 13.848,65
26/07/2024 2024NE0001004
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
R$ 238,00 R$ 238,00 R$ 235,14
26/07/2024 2024NE0001005
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SUADECAFHPPFMS PREGAO ELETRONICO Nº 00007 2023
R$ 404,40 R$ 404,40 R$ 399,55
26/07/2024 2024NE0001006
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
R$ 2.227,35 R$ 2.227,35 R$ 2.200,62
26/07/2024 2024NE0001007
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IDE MATERIAL ONDOTOLOGICO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
R$ 1.500,65 R$ 1.500,65 R$ 1.482,64
26/07/2024 2024NE0001008
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IDE MATERIAL ONDOTOLOGICO PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS, DISPENSA DE LICITACAO N° 000002 2024.
R$ 1.019,50 R$ 1.019,50 R$ 1.007,27
26/07/2024 2024NE0001009
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA O BANCO DO BRASIL DA CONTA 280402 EXERCICIO 2024.
R$ 11,72 R$ 11,72 R$ 11,72
21/06/2024 2024NE0000100
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E EMISSAO DAS CERTIDOES NECESSARIAS DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, CONTRATACAO DIRETA Nº CI066 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021),
R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
15/03/2024 2024NE0000100
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTURAL (AUXILIO FUNERAL) PRESTADO A FALECIDA SEBASTIANA MARIA DE SOUZA,( TRANSLADO) SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL.
R$ 2.011,01 R$ 2.011,01 R$ 1.914,48
01/02/2024 2024NE0000100
MARIA EUDILANIA DA SILVA
49.721.030/0001-86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA DISTRIT DE BELA VISTA GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI039 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00
02/01/2024 2024NE0000100
ALAICE CORDEIRO DE SA 08924720490
41.850.904/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO MENSAL DAS ATIVIDADES VOLTADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI34 DV SECADM 2024
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00
02/01/2024 2024NE0000100
MARIA AMANDA DA SILVA DOS SANTOS 70143330462
48.192.065/0001-02
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO TECNICO NA ELABORACAO DE PROJETO BASICO, TERMO DE REFERENCIA, NOTAS TECNICAS, APOSTILAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS ESPECIFICOS DA AREA DE ATUACAO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 006 2024.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00