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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 298 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
29/08/2024 2024NE0001136
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS, MANGA LONGA E PROTECAO UV PARA A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA ATUANTE NA CAMPANHA ANTIRRABICA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI175 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
29/08/2024 2024NE0001137
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE ACAMADA MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TOMAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 08 2024.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
28/08/2024 2024NE0001129
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL DE ACORDO COM DISPENSA N° DV 00015 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016 2024.
R$ 3.156,00 R$ 3.156,00 R$ 3.156,00
28/08/2024 2024NE0001130
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BARBALHACE, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO LUCIANO PAJEU DA SILVA RESIDENTE NO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANCA II NO SITIO CALUMBI PARA TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 08 2024.
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
28/08/2024 2024NE0001131
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 29 08 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ALVARO GABRIEL GONCALVES FERREIRA DE SOUZA ACOMPANHADOS DAS SUAS RESPONSAVEIS ARLINE GONCALVES DOS SANTOS E ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS GONCALVES, PARA QUE O MESMO PUDESSE EESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 08 A 29 08 2024.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
28/08/2024 2024NE0001132
MANOEL FERREIRA DE SOUZA
***.***.594-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO DE CONCERTO E MANUTENCAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DO HPPMSS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI174 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 179,00 R$ 179,00 R$ 150,36
28/08/2024 2024NE0001133
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA REPOSICAO E MANUTENCAO CORRETIVA DO COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAGOA NOVA, DISPENSA N° DV00007 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007 2024 CONTRATO N° 00007 2024CPL
R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00
28/08/2024 2024NE0001134
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PARA COBRIR LACUNA NA ESCALA, DEVIDO A SERVIDORA FRANCISCA BATISTA PEIXOTO SE ENCONTRAR EM GOZO DE ATESTADO MEDICO, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI098 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 396,00 R$ 396,00 R$ 332,64
28/08/2024 2024NE0001135
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, GRANITOPE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO C.A.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 08 A 30 08 2024.
R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
27/08/2024 2024NE0001128
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO SABINO ROSA, RESIDENTE NO SITIO COLINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE EXAMES.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 08 2024
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
26/08/2024 2024NE0001126
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.., CONTRATACAO DIRETA Nº CI097 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 332,64 R$ 332,64 R$ 332,64
26/08/2024 2024NE0001127
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 26 08 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE HELAI HERMINA APOLINARIO DE SA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM EXAME DE ULTRASSOM VASCULAR NA UPAE EMANUEL ALIRIO BRANDAO LOCALIZADO NA CIDADE DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 08 2024.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
23/08/2024 2024NE0001122
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 08 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE HELENA DUARTE DE BRITO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 08 2024.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
23/08/2024 2024NE0001123
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE TATIANE TEIXEIRA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO BARAUNAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE UMA ULTRASSOM.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 08 2024
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
23/08/2024 2024NE0001124
BEATRIZ CARNEIRO GARCIA
***.***.343-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, A CONTRATACAO SE FEZ NECESSARIA DEVIDO O MEDICO PLANTONISTA ESTA EM GOZO DE ATESTADO MEDICO, COMO CONSTA DOCUMENTACAO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI099 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.512,00
23/08/2024 2024NE0001125
ANTONIO BARBOSA SOARES
***.***.494-60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO ATESTADO DO SERVIDOR CICERO EDSON DA SILVA. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI100 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 198,00 R$ 198,00 R$ 166,32
21/08/2024 2024NE0000711
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA A SEMANA DA PESSOA COM DEFICIENCIA DESTINADAS A PDRONIZACAO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, GESTORES E PROFESSORES DO AEE, CONTRATACAO DIRETA Nº 146 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
20/08/2024 2024NE0001120
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA HELENA PEIXOTO DA SILVA, RESIDENTE NA AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 2024
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
20/08/2024 2024NE0001121
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA LIMPEZA E CAPINACAO MANUAL E RETIRADA DE ENTULHO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DE RANCHARIA.
R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 550,00
19/08/2024 2024NE0001118
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 19 08 2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE COM INTUITO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE JOSE CARLOS NICOLAU PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 08 A 20 08 2024
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00