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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 298 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
17/05/2024 2024NE0000611
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NO ROCO MECANIZADO COM TRATOR DE PNEU EM TERRENOS PUBLICOS DO MUNICIPIO NA AREA URBANA DA SEDE, A SERVICO DA SEC INFRAESTRUTURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI057 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2035)
R$ 9.750,00 R$ 9.750,00 R$ 9.750,00
30/04/2024 2024NE0000611
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 29 04 2024 PARA MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTECE COM OBJETIVO DE PEGAR MATERIAL QUE SERIA UTILIZADO NA GARAGEM MUNICIPAL DE GRANITO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 04 A 30 04 2024
R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
17/04/2024 2024NE0000116
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CRAS DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
R$ 542,16 R$ 542,16 R$ 542,16
17/04/2024 2024NE0000117
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. PREGAO ELETRONICO N°00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024
R$ 279,05 R$ 279,05 R$ 279,05
17/04/2024 2024NE0000118
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CREAS. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
R$ 279,05 R$ 279,05 R$ 279,05
17/04/2024 2024NE0000119
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS, PARA ENTREGAR PARCELADA NO EXERCICIO 2024, PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE, CONSIDERANDO A AQUISICAO ESSENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.
R$ 104,00 R$ 104,00 R$ 104,00
15/04/2024 2024NE0000113
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OFERTA DE LANCHES, NO FENECIMENTO DA REALIZACAO SEMANAL DOS ENCONTROS SCFV.CONTRATACAO DIRETA N° CI011 LEI 14.1332021 CONTRATO N° 001312024
R$ 1.843,00 R$ 1.843,00 R$ 1.843,00
15/04/2024 2024NE0000114
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR. PREGAO ELETRONICO N°00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024
R$ 542,16 R$ 542,16 R$ 542,16
15/04/2024 2024NE0000115
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
R$ 542,16 R$ 542,16 R$ 542,16
15/04/2024 2024NE0000511
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA FILMAGEM DE SESSOES DA COMISSAO DE CONTRATACAO DA PREFEITURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI034 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 5.355,00 R$ 5.355,00 R$ 5.355,00
12/04/2024 2024NE0000110
FERNANDA ROCHELLY BEZERRA LACERDA
***.***.943-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA REUNIAO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO. PARTICIPACAO DO 7° CONGRESSSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS.CARGO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE; Nº DE DIARIAS: 3,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 04 A 18 04 2024.
R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
12/04/2024 2024NE0000111
FERNANDA ROCHELLY BEZERRA LACERDA
***.***.943-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA REUNIAO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO. PARTICIPACAO DO 7° CONGRESSSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS.CARGO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE; Nº DE DIARIAS: 3,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 04 A 18 04 2024.
R$ 1.217,54 R$ 1.217,54 R$ 1.217,54
12/04/2024 2024NE0000112
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO SERVICOS REVISAO TELHADO, REVESTIMENTO E PINTURA PAREDES INTERNA E EXTERNA, FORRO, ESQUADRIAS ONDE IRA FUNCIONAR A COZINHA COMUNITARIA DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONFORME PLANILHA PARTE INTEGRANTE DESTE DOCUMENTO, DISPENSA Nº DV00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003 2024, CONTRATO Nº: 00001 2024CPL
R$ 9.359,39 R$ 9.359,39 R$ 9.172,00
11/04/2024 2024NE0000511
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE.
R$ 9.150,70 R$ 9.150,70 R$ 8.931,08
08/04/2024 2024NE0000311
DARLLA SARA LUSTOSA DE ALENCAR
***.***.194-75
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
R$ 1.750,00 R$ 1.050,00 R$ 1.050,00
19/03/2024 2024NE0000411
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAS DE INFORMATICOS PARA A REPOSICAO DOS COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE BELA VISTA. SETORES RECEPCAO E SALA DA DENTISTA. DE ACORDO COM A DISPENSA DE N° 0007 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO 007 2024, CONTRATO 007 2024CPL
R$ 1.304,00 R$ 1.256,00 R$ 1.256,00
08/03/2024 2024NE0000411
ADELIA CONSUELO DELMONDES NASCIMENTO
40.795.603/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES POR UNIDADE DA AREA GEOGRAFICA DO MUNICIPIO PARA A EFICIENCIA E CONTROLE DE QUALIDADE NO SERVICO PUBLICO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0018 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
26/02/2024 2024NE0000211
JAMES RANIERE MOREIRA
***.***.715-20
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
R$ 2.450,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00
23/02/2024 2024NE0000311
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2024.(MAC) ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
R$ 15.000,00 R$ 15.441,67 R$ 5.494,10
01/02/2024 2024NE0000011
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2024. FUNDOMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
R$ 13.000,00 R$ 11.700,69 R$ 11.700,69