Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 298 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | 2024NE0001151 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ANALISE DO PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO POVOADO DE BELA VISTA..
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R$ 283,70 | R$ 283,70 | R$ 283,70 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001152 |
W & V MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
14.655.004/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ROLDANAS PARA PORTAO DE CORRER 3 C SUPORTE UTILIZADAS NO CONSERTO DO PORTAO PRINCIPAL DA GARAGEM MUNICIPAL DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 064 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 138,96 | R$ 138,96 | R$ 138,96 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000911 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA ORGANIZACIONAL E DE COORDENACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO DE HORTAS COMUNITARIAS NAS ESCOLAS REINALDO MODESTO FERRAZ LAGOA NOVA, JOSE ALVES SILVEIRA VILA BELA VISTA, CORNELIO CARLOS DE ALENCAR RANCHARIA, BOM MENINO NA SEDE. VOLTADA A FAIXA ETARIA ESCOLAR COM ACOES DIRECIONADAS AO APRENDIZADO DOS EDUCANDOS ENVOLVIDOS; PREGAO ELETRONICO Nº 00006 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013 2021 E CONTRATO Nº: 00022 2021C
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R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 07/11/2024 | 2024NE0001125 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E AFINS ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE GRANITO PE, DISPENSA Nº DV00033 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061 2024, CONTRATO Nº: 00189 2024CPL.
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R$ 24.935,06 | R$ 13.967,42 | R$ 13.967,42 | |
| 07/11/2024 | 2024NE0001126 |
CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA
05.437.580/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA Nº CR 00003 2024 03, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2024, TEM POR OBJETO: CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE BUEIROS E ATERROS NO TRECHO ESTRADA ANTENA A MATO GROSSO E TRECHO SEDE A MATO GROSSO . ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, FUNDO ESPECIAL 09032023031623 E 09032024065964, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00003 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2024, CONTRATO Nº: 00188 2024CPL
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R$ 800.000,00 | R$ 601.337,56 | R$ 589.310,81 | |
| 07/11/2024 | 2024NE0001127 |
APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA
***.***.674-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PPRESTACAO DE SERVICO NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ROZELINA GABRIEL DOS SANTOS, DEVIDO ATETADO MEDICO DE 07 DIAS (COPIA EM ANEXO), CONTRATACAO DIRETA Nº 0049 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 352,80 | |
| 07/11/2024 | 2024NE0001128 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICOS NO AUXILIO AO SETOR DE TRIBUTOS PARA ARTICULACAO E ORGANIZCAO NA ENTREGA DOS IPTU 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 083 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 05/11/2024 | 2024NE0001123 |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO 31° AGRINORDESTE.CARGO: FG GERENTE DO TRANSPORTE PUBLICO.Nº DE DIARIAS: 5,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 11 A 10 11 2024.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 05/11/2024 | 2024NE0001124 |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO 31° AGRINORDESTE.CARGO: FG GERENTE DO TRANSPORTE PUBLICO.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0001121 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04 11 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALZIADO NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 11 A 05 11 DE 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0001122 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA NAS ACOES RELACIONADAS AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS, ELABORACAO DE PLANILHAS E RELATORIOS PARA O FECHAMENTO ANUAL DE DADOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONTRATACAO DIRETA Nº 056 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001102 |
EDICLE BEZERRA DE LUNA 25814846836
44.206.137/0001-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ORGANIZACAO DE PASTAS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 58 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001103 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA E RECUPERACAO NO BASCULANTE DA CACAMBA IVECO TECTOR 11 190 DE REFERENCIA SNQ4C84 CHASSIS: 93ZA01BDZP8957474 QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DESTE MUNICIPIO. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 057 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 768,00 | R$ 768,00 | R$ 768,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001104 |
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA E RECUPERACAO NO BASCULANTE DA CACAMBA FORD DE REFERENCIA PGR1969; CHASSI 9BFZEANE4DES40347; COR BRANCA QUE ATUA NO TRANSBORNO DIARIO DE LIXO DE GRANITOPE ATE O MUNICIPIO DE SALGUEIRO, COMO TAMBEM NO CAMINHAO PIPA, NA RETROESCAVADEIRA (DENTE E CONCHA),E NA MOTONIVELADORA DENTES E LAMINA), CONTRATACAO DIRETA Nº CI 058 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001105 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DA AGRINORDESTE, EVENTO REALIZADO PELA FEDERACAO DE AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. BASE LEGAL: LEI N° 457 2022.CARGO: SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAONº DE DIARIAS: 5.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 11 A 11 11 2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001106 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELECAO DE EMPRESA PARA EXCUCAO DE SERVICOS DE REFORMA COM AMPLLACAO DE PRACA NO ACESSO E IMPLANTACAO DE LETREIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DA RANCHARIA, S N MUNICIPIO DE GRANITO (PE), DISPENSA Nº DV00013 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020 2024, CONTRATO Nº: 00150 2024CPL
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R$ 10.325,80 | R$ 10.325,80 | R$ 10.119,28 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001107 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DO PATIO DE FEIRA AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE GRANITO LOCALIZADO NO POVOADO DA BELA VISTA, S N ZONA RURAL MUNICIPIO DE GRANITO (PE), TOMADA DE PRECOS Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2023, CONTRATO Nº: 00089 2024CPL
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R$ 120.022,29 | R$ 120.022,29 | R$ 117.621,84 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001108 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE PESQUISA, CONSULTA E COMPARACAO DE PRECOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PRECO COM BASE NOS PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITACAO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI063 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001109 |
MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 70547969422
41.901.376/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A APOIO ADMINITRATIVO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS NO SETOR PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONTRATACAO DIRETA Nº 0059 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001110 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO PARA SERVIR DE SUPORTE TECNICO NA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO, COM KM LIVRE SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI147 .
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |