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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 295 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
29/07/2024 2024NE0000121
MARIA DO SOCORRO BEZERRA LACERDA
***.***.514-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. CARGO : SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, N° DE DIARIAS: 0,5, PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 07 DE 2024.
R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00
26/07/2024 2024NE0001012
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
R$ 1.210,00 R$ 1.210,00 R$ 1.210,00
19/07/2024 2024NE0000120
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2024.
R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 12,00
03/07/2024 2024NE0000112
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2024.
R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 12,00
03/07/2024 2024NE0000812
RIAN ICARO DE OLIVEIRA FERREIRA
***.***.434-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO APOIO OPERACIONAL NOS REPAROS E MANUTENCAO DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ONDE OCORRERA A 19º EXPOGRANITO 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0097 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.740,00 R$ 1.740,00 R$ 1.461,60
01/07/2024 2024NE0000612
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRANITOPE, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00006 2021CPL. 3° TERMO ADITIVO
R$ 3.210,00 R$ 3.210,00 R$ 3.210,00
01/07/2024 2024NE0000912
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SUADECAFHPPFMS PREGAO ELETRONICO Nº 00007 2023
R$ 462,80 R$ 462,80 R$ 457,25
26/06/2024 2024NE0000212
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PANIFICACAO), JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DE REUNIOES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI014 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.1332021). CONTRATO Nº: 0047 2024
R$ 1.060,00 R$ 1.060,00 R$ 1.060,00
10/06/2024 2024NE0000812
DEICIANE FERREIRA SATILIO
***.***.784-13
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UBS II, CONTRATACAO DIRETA Nº CI139 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 588,00
07/06/2024 2024NE0000712
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEADOS E TINTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 0022023, PREGAO ELETRONICO Nº 000012023, PROCESSO LICITATORIO 0152023.
R$ 512,80 R$ 512,80 R$ 512,80
03/06/2024 2024NE0000512
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENCONTROS PEDAGOGICOS COM PROGESSORES E REUNIOES COM PAIS E ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0052 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 3.404,01 R$ 1.772,50 R$ 1.772,50
28/05/2024 2024NE0000712
LENICIO JOSE DE ANDRADE OLIVEIRA
***.***.454-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI053 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.512,00
17/05/2024 2024NE0000412
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DO CONCURSO “LER BEM” REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 31 DE MAIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0087 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
17/05/2024 2024NE0000612
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA CONDICAO DE OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS NOS FINAL DE SEMANA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI054 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.150,00 R$ 1.150,00 R$ 1.150,00
30/04/2024 2024NE0000612
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE CADASTRAMENTO CNES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI076 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.1332021).
R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 320,00
24/04/2024 2024NE0000128
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE OVOS DE PACOA DE CHOCOLATE AO LEITE, NAO HIDROGENADO, NAO FRACIONADO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0015 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 1.640,00 R$ 1.640,00 R$ 1.620,32
24/04/2024 2024NE0000129
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAIXA DE SOM, SSD DE 120GB, CONTRATACAO DIRETA Nº CI00021 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 649,00 R$ 649,00 R$ 649,00
17/04/2024 2024NE0000120
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO VOLTADO PARA INAUGURACAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI012 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 730,00 R$ 730,00 R$ 730,00
17/04/2024 2024NE0000121
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PLACA DE ACM, NAS DIMENCOES 3.00X1.20 PARA IDENTIFICACAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI012 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 720,00 R$ 720,00 R$ 720,00
17/04/2024 2024NE0000122
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA 70547485492
40.793.526/0001-90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO EQUIPAMENTO CREAS, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00234 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
R$ 2.640,00 R$ 2.640,00 R$ 2.640,00