Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 219 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | 2024NE0001318 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 03 10 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GLORIA MARIA RODRIGUES DE ALENCAR ACOMPANHADA POR SUA RESPONSAVEL ANA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM ACOMPANHAMENTO MEDICO NA CIDADE DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 10 A 04 10 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 03/10/2024 | 2024NE0001319 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA ERONILDES PESSOA, RESIDENTE NA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX E ALTA RESOLUCAO DOS PULMOES.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 10 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001304 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 10 2024 REALIZANDO UM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATAL RN, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE. O OBJETIVO INICIAL DA VIAGEM FOI FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA VERA DE OLIVEIRA, ACOMPANHADA POR MARIA LUCILENE DA SILVA, DE MODO A POSSIBILITAR UM DESLOCAMENTO MAIS FACILITADO DESDE O MUNICIPIO DE GRANITOPE ATE O HOSPITAL DOM THOMAS LOCALIZADO NA CIDADE DE PETROLINAPE PARA A RELIZA
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001305 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 02 10 2024 REALIZANDO UM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATAL RN, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE. O OBJETIVO INICIAL DA VIAGEM FOI FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA VERA DE OLIVEIRA, ACOMPANHADA POR MARIA LUCILENE DA SILVA, DE MODO A POSSIBILITAR UM DESLOCAMENTO MAIS FACILITADO DESDE O MUNICIPIO DE GRANITOPE ATE O HOSPITAL DOM THOMAS LOCALIZADO NA CIDADE DE PETROLIN
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R$ 295,93 | R$ 295,93 | R$ 295,93 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001306 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 6.442,92 | R$ 6.442,92 | R$ 5.669,76 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001307 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024.
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R$ 14.000,00 | R$ 13.664,70 | R$ 13.536,77 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001308 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 120.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE BASICA DE SAUDE, SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI059 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021), SETEMBRO.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001309 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO (PINTURAS, ESTOFADO DE CADEIRAS, INCLUINDO RODAS, SODAS E PECAS NECESSARIAS PARA O CONCERTO DE CADEIRAS, MESAS E LONGARINAS) DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE CONTRATACAO DIRETA Nº CI212 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001310 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO E MANUTENCAO, INCLUINDO TROCA DE PECAS DO MOTOR DO PORTAO DO HPPMSS, CONTRATACAO DIRETA Nº 213 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021),
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R$ 931,66 | R$ 931,66 | R$ 931,66 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001311 |
EVLY MORGANA DA SILVA 11743497431
28.826.891/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM RECEPCIONISTA E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS EM HORARIO ESTENDIDO DO EXPEDINTE, A DESPESA SE FAZ NECESSARIA DEVIDO AUMENTO DE FLUXO NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº 214 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021),
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001312 |
JOSE ESDRAS RODRIGUES ALVES & CIA LTDA
11.218.987/0001-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE PARECER CARDIOLOGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE ANTONIO ARISON MOURA DE SOUSA CPF: 112.......70414 CONTRATACAO DIRETA Nº CI216 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001313 |
LUCIENE SOUZA DO NASCIMENTO 11305589408
36.504.697/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM RECEPCIONISTA E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS EM HORARIO ESTENDIDO DO EXPEDINTE, A DESPESA SE FAZ NECESSARIA DEVIDO AUMENTO DE FLUXO NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº 215 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021),
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001314 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PARA EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE OS MESES DE ACOES, CONTRATACAO DIRETA Nº 205 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021),
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R$ 3.729,00 | R$ 3.729,00 | R$ 3.729,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001315 |
MARIA ELISABETE PEREIRA MATIAS
***.***.883-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE ENFERMEIRA PARA O CARGO DE VIGILANCIA HOSPITALAR SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANA CRISTINA BARBOSA PEIXOTO DEVIDO AFASTAMENTO POR LICENCA MATERNIDADE, COMO CONSTA PARECER JURIDICO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0209 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.268,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001316 |
ELETROBELA COMPUTER
07.001.353/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES E INSTALACOES DE ARCONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI211 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001317 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO TECNICO NA ELABORACAO DE PROJETO BASICO, TERMO DE REFERENCIA, NOTAS TECNICAS, APOSTILAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS ESPECIFICOS DA AREA DE ATUACAO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I,CONTRATACAO DIRETA Nº CI211A CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0001301 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO EM PETROLINAPE CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 10 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0001302 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LUZINETE MAMEDIO DO NASCIMENTO RESIDENTE NO SITIO POCO DANTAS, ZONA RURAL DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 10 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0001303 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS OS MESMOS SAO PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZAO DIALISE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 10 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 30/09/2024 | 2024NE0001300 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 30 09 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE JANAINA DE OLIVEIRA FEITOZA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA REFERENTE AO TRATAMENTO OCONLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 09 A 30 09 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |