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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 17 de um total de 17 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
11/11/2024 2024NE0001130
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS A DISPOSICAO PARA ATENDER DEMANDAS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI151.
R$ 822,00 R$ 822,00 R$ 822,00
02/10/2024 2024NE0001304
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 10 2024 REALIZANDO UM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATAL RN, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE. O OBJETIVO INICIAL DA VIAGEM FOI FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA VERA DE OLIVEIRA, ACOMPANHADA POR MARIA LUCILENE DA SILVA, DE MODO A POSSIBILITAR UM DESLOCAMENTO MAIS FACILITADO DESDE O MUNICIPIO DE GRANITOPE ATE O HOSPITAL DOM THOMAS LOCALIZADO NA CIDADE DE PETROLINAPE PARA A RELIZA
R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
02/10/2024 2024NE0001305
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 02 10 2024 REALIZANDO UM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATAL RN, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE. O OBJETIVO INICIAL DA VIAGEM FOI FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA VERA DE OLIVEIRA, ACOMPANHADA POR MARIA LUCILENE DA SILVA, DE MODO A POSSIBILITAR UM DESLOCAMENTO MAIS FACILITADO DESDE O MUNICIPIO DE GRANITOPE ATE O HOSPITAL DOM THOMAS LOCALIZADO NA CIDADE DE PETROLIN
R$ 295,93 R$ 295,93 R$ 295,93
02/10/2024 2024NE0001306
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
R$ 6.442,92 R$ 6.442,92 R$ 5.669,76
02/10/2024 2024NE0001307
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024.
R$ 14.000,00 R$ 13.664,70 R$ 13.536,77
02/10/2024 2024NE0001308
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 120.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE BASICA DE SAUDE, SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI059 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021), SETEMBRO.
R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
02/10/2024 2024NE0001309
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO (PINTURAS, ESTOFADO DE CADEIRAS, INCLUINDO RODAS, SODAS E PECAS NECESSARIAS PARA O CONCERTO DE CADEIRAS, MESAS E LONGARINAS) DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE CONTRATACAO DIRETA Nº CI212 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 4.560,00 R$ 4.560,00 R$ 4.560,00
01/10/2024 2024NE0001301
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO EM PETROLINAPE CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 10 2024.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
01/10/2024 2024NE0001302
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LUZINETE MAMEDIO DO NASCIMENTO RESIDENTE NO SITIO POCO DANTAS, ZONA RURAL DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 10 2024
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
01/10/2024 2024NE0001303
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS OS MESMOS SAO PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZAO DIALISE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 10 2024.
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
30/09/2024 2024NE0001300
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 30 09 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE JANAINA DE OLIVEIRA FEITOZA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA REFERENTE AO TRATAMENTO OCONLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 09 A 30 09 2024.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
28/08/2024 2024NE0001130
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BARBALHACE, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO LUCIANO PAJEU DA SILVA RESIDENTE NO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANCA II NO SITIO CALUMBI PARA TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 08 2024.
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
01/08/2024 2024NE0000130
BRENOS CONFECCAO
35.351.683/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS MANGA LONGA CURTA PERSONALIZADAS DESTINADAS A IDENTIFICACAO E USO DOS MEMBROS DA COMISSAO ORGANIZADORA DA 19º EDICAO EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0073 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00
24/04/2024 2024NE0000130
JOSE GEOVANE SILVA
54.843.718/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EMERGENCIAIS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA FAZER REPAROS NO REBOCO DAS PAREDES; APLICACAO DE MASSA ACRILICA; PINTURA NAS PAREDES, TETOS E PORTOES; BEM COMO REPARO DE FORRO DOS PREDIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).CONTRATACAO DIRETA Nº CI00022 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
01/02/2024 2024NE0000130
ADRIANA PAULA BATISTA DOS SANTOS PESSOA 0859363740
43.526.850/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00039 2024CPL
R$ 15.532,00 R$ 14.120,00 R$ 12.708,00
02/01/2024 2024NE0000130
MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 70547969422
41.901.376/0001-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA DIGITACAO, COM ALIMENTACAO DE DADOS DIARIOS, ACOMPANHAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTES, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00198 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00
02/01/2024 2024NE0000130
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024.(FUS)
R$ 150.000,00 R$ 109.001,42 R$ 53.483,96