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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 219 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
15/02/2024 2024NE0000165
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES, ROTA 11 ? INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM DIARIO 102,611966 KM+21KM(NOVOS ALUNOS)= 123,611966KM, DISPENSA Nº DV00002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2024, CONTRATO Nº: 00004 2024CPL.
R$ 12.373,56 R$ 6.286,78 R$ 6.286,78
15/02/2024 2024NE0000166
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS APOLINARIO
***.***.674-28
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA SUPRIR VACANCIA DA SERVIDORA FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS, REGENTE NOS ANOS INICIAIS, NA TURMA DE 1º ANO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI021 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 3.380,00 R$ 3.380,00 R$ 2.839,20
15/02/2024 2024NE0000167
ANTONIA BEZERRA DE SOUZA PESSOA
***.***.424-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA SUPRIR VACANCIA DA SERVIDORA ANTONIA RISONEIDE BARBOSA SILVA CALDEIRA, PROFESSORA EFETIVA, NA EDUCACAO INFANTIL LOTADA NA CRECHE BOM MENINO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI021 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 5.070,00 R$ 5.070,00 R$ 2.839,20
15/02/2024 2024NE0000168
FRANCISCA RAYANE DA SILVA PEREIRA
***.***.434-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA SUPRIR VACANCIA DA PROFESSORA CLEMILDA SALES DE OLIVEIRA, REGENTE NAS TURMAS DE 4º ANO NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, O QUAL SE ENCONTRA COM ATESTADO MEDICO DE SEIS MESES APROVADO PELA JUNTA MEDICA DO MUNICIPIO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI021 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 10.140,00 R$ 5.070,00 R$ 2.839,20
15/02/2024 2024NE0000169
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2024, VEICULOS DE PLACAS RES8I62 E RES5G80, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
R$ 265,06 R$ 265,06 R$ 0,00
09/02/2024 2024NE0000160
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA SUPRIR A NECESSIDADE EMERGENTE DE ABERTURA DO ANO LETIVO EM DECORRENCIA DE RETIFICACAO DO NOVO CARDAPIO 2024, DISPENSA Nº DV00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003 2024, CONTRATO Nº: 00001 2024CPL
R$ 27.231,00 R$ 27.231,00 R$ 27.231,00
09/02/2024 2024NE0000161
JACKELINY MOREIRA LIMA MATOS
***.***.644-37
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS AO APOIO DE AUXILIAR DE TURMA DO ENSINO FUNDAMENTALI DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA NA COMUNIDADE DE BELA VISTA GRANITO, NA TURMA DO 5º ANO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI032 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.683,00 R$ 1.683,00 R$ 1.413,72
09/02/2024 2024NE0000162
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE VERDURAS E LEGUMES ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA REUNIAO PEDAGOGICA E CAPACITACAO DE PROFESSORES NO INICIO DO ANO LETIVO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI023 A CD (ART. 95, §2º COMBINADO COM ART. 75 INCISO III ALINEA “A”DA LEI 14.133 2021).
R$ 951,10 R$ 951,10 R$ 951,10
01/02/2024 2024NE0000116
MARINETE ALMEIDA SOARES
53.712.333/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE SERVICOS GERIASI NA ESCOLA MUNICPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, POVOADO DE LAGOA NOVA GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI041 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00
01/02/2024 2024NE0000016
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE TERCO DE FERIAS DE JOSE CARLOS NICOLAU NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
R$ 5.000,00 R$ 1.470,67 R$ 1.470,67
01/02/2024 2024NE0000216
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO PARA USO EM PACIENTES QUE PODERAM SER INTERNADOS E APRESENTEM UM HD: DE ITU COM UMA RESISTENCIA A TODOS OS ANTIBIOTICOS QUE TEMOS DISPONIVEIS NA NOSSA UNIDADE HOSPITALAR, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DO MESMO .A CONTRATACAO DEVERA SER OBSERVADA O DECRETO DE N° 0272021, COMBINADO COM ARTIGO 48 PARAGRAFO 3° DA LEI 1232006.
R$ 591,15 R$ 591,15 R$ 584,06
01/02/2024 2024NE0000316
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO TRANSBORDO DE RESIDUOS PARA TRANSPORTE AO ATERRO DE SALGUEIROPE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00054 2024CPL
R$ 24.750,00 R$ 6.360,00 R$ 6.360,00
22/01/2024 2024NE0000165
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 26 01 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALZENIR DE ALENCAR SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR RELIZANDO EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL APAMI LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
22/01/2024 2024NE0000166
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2024,
R$ 100.000,00 R$ 89.911,48 R$ 74.005,28
22/01/2024 2024NE0000167
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2024.
R$ 33.000,00 R$ 32.552,73 R$ 23.394,12
22/01/2024 2024NE0000168
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2024.
R$ 20.000,00 R$ 19.992,47 R$ 14.678,74
22/01/2024 2024NE0000169
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2024.
R$ 100.000,00 R$ 90.495,47 R$ 72.345,84
21/01/2024 2024NE0000162
MARIA MARLENE SILVA SANTOS
***.***.834-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE TECNICO DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA PARA PACIENTE ANTONIO MACIEL DOS SANTOS DUARTE ONDE O MESMO SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA COM TRAUMATISMO INTRACRANIANO, FOI CONTRA REFERECIADO PARA O HOSPITAL DE RESTAURACAO EM RECIFEPE.
R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
21/01/2024 2024NE0000163
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE ANTONIO MACIEL DOS SANTOS DUARTE ONDE O MESMO SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA COM TRAUMATISMO INTRACRANIANO, FOI CONTRA REFERENCIADO PARA O HOSPITAL DE RESTAURACAO EM RECIFEPE.
R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
21/01/2024 2024NE0000164
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE ANTONIO MACIEL DOS SANTOS DUARTE ONDE O MESMO SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA COM TRAUMATISMO INTRACRANIANO, FOI CONTRA REFERENCIADO PARA O HOSPITAL DE RESTAURACAO EM RECIFEPE.
R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00