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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 7 de um total de 7 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
28/11/2024 2024NE0001171
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24 10 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 11 2024 A 29 11 2024.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
03/09/2024 2024NE0000171
HDF PRODUCOES E EVENTOS LTDA
00.886.833/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVAFESTIVAL 5ª CAVALGADA DO VAQUEIRO HOMENAGEM A ZUCA CORDEIRO NA VILA BELA VISTA, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2024, CACHE ARTISTICO DE CANTOR “CANINANA DO FORRO” COM APRESENTACAO DE 1H40MIN COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E LUMINOSIDADE NO DIA 21 09 2024, INEXIGIBILIDADE Nº IN00012 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050 2024, CONTRATO Nº: 00176 2024CPL.
R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 R$ 76.000,00
02/09/2024 2024NE0001171
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA ROSICLEIDE PEREIRA CORDEIRO RESIDENTE NO SITIO TIGRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 09 2024
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
03/06/2024 2024NE0000171
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA
***.***.154-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR DIRETORA DE DEPARTAMENTO PARA A MESMA DEIXAR DOCUMENTACAO JUNTO A SECRETARIA E ASSINAR CONVENIO, CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSIENTECIA SOCIAL; Nº DE DIARIAS: 3,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 06 A 06 06 2024.
R$ 360,00 R$ 360,00 R$ 360,00
15/02/2024 2024NE0000171
CRISTIANA HENRIQUE DOS SANTOS
***.***.114-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA SUPRIR VACANCIA DA SERVIDORA ANTONIA REGILANIA GONCALVES, PROFESSORA DOS ANOS INICIAIS NAS TURMAS DE 3º ANO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HELENA LOPES DE SOUZA, A QUAL SE ENCONTRA DE LICENCA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0023 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.690,00 R$ 1.690,00 R$ 1.419,60
22/01/2024 2024NE0000171
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
R$ 1.330,00 R$ 1.330,00 R$ 1.330,00
02/01/2024 2024NE0000171
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (RETROESCAVADEIRAS) JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00025 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00