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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 119 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
03/10/2024 2024NE0001318
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 03 10 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GLORIA MARIA RODRIGUES DE ALENCAR ACOMPANHADA POR SUA RESPONSAVEL ANA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM ACOMPANHAMENTO MEDICO NA CIDADE DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 10 A 04 10 2024.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
25/09/2024 2024NE0001018
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO.
R$ 3.751,45 R$ 3.751,45 R$ 3.751,45
24/09/2024 2024NE0000185
ELIELMA BENICIO COELHO LIMA 998463493
16.877.925/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES EM SONORIZACAO E ILUMINACAO EXTERNA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE SOCIO CULTURAL EM RANCHARIA POVOADO DE GRANITOPE., CONTRATACAO DIRETA Nº CI104 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
24/09/2024 2024NE0000186
C.ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA
05.878.000/0002-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GIRANDOLA DE FOGOS DE ARTIFICOS 1080 CORES PARA ABRILHANTAROS FESTEJOS CULTURAIS DE VILA BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº 106 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 2.800,00 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00
24/09/2024 2024NE0000187
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER PARA ORGANIZACAO NO PLANEJAMENTO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS ACOES DE GERECIAMENTO E DIAGNOSTICO DAS ACOES CULTURAIS DO POVOADO DE RANCHARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº 107 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
24/09/2024 2024NE0000188
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA FESTIVAL CULTURAL DE RANCHARIA E SITIO CALUMBI NO PERIODO 24 09 A 12 10 A SERVICO DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E LAZER, CONTRATACAO DIRETA Nº 108 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
24/09/2024 2024NE0000189
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ELABORACAO, FORMATACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ACOES CULTURAIS, PERTINENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI109 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
19/09/2024 2024NE0000180
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NO PATIO DE EVENTOS ONDE SERA REALIZADA A 5º CAVALGADA ZUCA CORDEIRO EDICAO 2024, NA COMUNIDADE DE BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº 101 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
19/09/2024 2024NE0000181
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA FESTIVAL 5ª CAVALGADA DO VAQUEIRO HOMENAGEM A ZUCA CORDEIRO, CONTRATACAO DIRETA Nº 102 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 4.200,00 R$ 4.200,00 R$ 4.200,00
19/09/2024 2024NE0000182
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICOOPERACIONAL PARA PROMOCAO, ORGANIZACAO, PRODUCAO E COORDENACAO DE EVENTOS DA FESTIVAL DO VAQUEIRO HOMENAGEM A ZUCA CORDEIRO NA VILA BELA VISTA, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2024 NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONTRATACAO DIRETA Nº 103 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
19/09/2024 2024NE0000183
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AAQUISICAO DE ITENS DE PADARIA, TAIS COMO: PAES, BOLO E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE GRANITO PE, CONTRATO Nº 159 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 032 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 19 2024.
R$ 6.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
19/09/2024 2024NE0000184
GRANGEIRO & COELHO COM DE PRODUTOS
06.971.037/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS PLASTICAS PARA SUBSTITUIR GARRAFAS DE VIDRO NO SHOW DA 5º EDICAO DA CAVALGADA ZUCA CORDEIRO, CONTRATACAO DIRETA Nº 105 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 380,00 R$ 380,00 R$ 380,00
12/09/2024 2024NE0000318
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
R$ 5.116,96 R$ 5.116,96 R$ 5.116,96
11/09/2024 2024NE0001218
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DA BOLSA ESCROTAL PARA PACIENTE: LUIS BENTO DO NASCIMENTO CPF: 450.......91, CONTRATACAO DIRETA Nº 187 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
06/09/2024 2024NE0001189
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CICERO FRANCISCO CAETANO, RESIDENTE NA RUA TIRADENTES NO POVOADO DE BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITOPE PARA TRATAMENTO DE CA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 09 A 10 09 2024
R$ 270,00 R$ 270,00 R$ 270,00
05/09/2024 2024NE0001188
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE VINGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI076 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.1332021).
R$ 960,00 R$ 960,00 R$ 960,00
04/09/2024 2024NE0001187
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
***.***.904-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA JOSE DOS SANTOS SALES NO HOSPITAL SAO CAMILO EM CRATOCE. CARGO: MOTORISTA; PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 09 2024; N° DE DIARIAS: 0,5.
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
03/09/2024 2024NE0001186
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SOLANGE MONTEIRO DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA ANTONIO SIMIAO RODRIGUES, ULISSES GUIMARAES, GRANITOPE, A MESMA REALIZA TRATAMENTO DE CA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 09 A 05 09 2024
R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
02/09/2024 2024NE0001180
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE ANA ELIZA C. S. AMANDO CPF: 098.......17, CONTRATACAO DIRETA Nº CI178 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
02/09/2024 2024NE0001181
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
11.165.124/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS, MANGA CURTA UNISSEX PARA A EQUIPE DA ATENCAO BASICA ATUANTE NA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO,CONTRATACAO DIRETA Nº CI176 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00