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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1425 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
28/11/2024 2024NE0001542
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº00008 2023.
R$ 1.154,00 R$ 1.154,00 R$ 1.154,00
27/11/2024 2024NE0000402
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAIS PAPELARIA QUE SERAO UTILIZADAS NAS OFICINAS DOS GRUPOS DO SCFV NAS SEDE DO POVOADO DE RANCHARIA, SITIO GRAVATA E POVOADO DE MATO GROSSO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ELETRONICO N° 00002 2024, PROCESSO LICITATORIO 002 2024.
R$ 3.211,99 R$ 3.211,99 R$ 3.211,99
25/11/2024 2024NE0001162
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE OURICURIPE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL.CARGO: FG GERENTE DO TRANSPORTE PUBLICO.Nº DE DIARIAS: 3,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 11 A 29 11 2024.
R$ 525,00 R$ 525,00 R$ 525,00
25/11/2024 2024NE0000062
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
R$ 30.000,00 R$ 20.806,58 R$ 13.898,48
25/11/2024 2024NE0000972
JESSICA DOS SANTOS SILVA 12366663480
43.265.200/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00060 2024CPL.
R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00
25/11/2024 2024NE0000982
MARIA DAIANE RODRIGUES DE MELO
54.038.409/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA CRECHE BOM MENINO SEDE DESTE MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00106 2024CPL.
R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00
25/11/2024 2024NE0000992
SABRINA BEZERRA LUNA DE CASTRO
53.714.470/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA NA PREPARACAO DE ALIMENTOS E NAS DEMANDAS PERTINENTES A SUA FUNCAO, CONFORME AS ORIENTACOES E NECESSIDADES DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00037 2024CPL
R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00
22/11/2024 2024NE0001512
FRANCISCO DE ASSIS LOPES JUNIOR
55.739.276/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA DAR SUPORTE LOGISTICO A PACIENTES E EQUIPES MULTIDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE USUSARIOS DA SAUDE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OKG1H01 COMBUSTIVEL: GASOLINA LOCACAO KM RODADO, DISPENSA Nº DV00020 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2024, CONTRATO Nº: 00027 2024CPL
R$ 15.920,00 R$ 10.437,55 R$ 10.437,55
22/11/2024 2024NE0000962
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
27.652.160/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE SALA MULTIFUNCIONAL PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DO MUNICIPIO (LEI Nº 14.640 DE 31 DE JULHO DE 2023, E PORTARIA MEC Nº 2.036, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023)., DISPENSA Nº DV00011 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00010 2024CPL.
R$ 12.482,80 R$ 12.482,80 R$ 12.482,80
21/11/2024 2024NE0001502
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA 02973095441
39.933.063/0001-36
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00013 2021CPL. QUARTO TERMO ADITIVO,
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
21/11/2024 2024NE0000202
TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA
29.523.498/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS DE LED PARA ILUMINACAO NATALINA EM PRACAS MUNICIPAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº 115 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 3.160,00 R$ 3.160,00 R$ 3.160,00
21/11/2024 2024NE0000203
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROTEJOS CULTURAIS, CAPTACAO DE RECURSOS PARA PROMOCAO DE EVENTOS ALUSIVOS A SEMANA CULTURAL DA VILA BELA VISTA EM DEZEMBRO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 114 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 202).
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
21/11/2024 2024NE0000204
SAMUEL PESSOA LACERDA 05845532426
31.908.896/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ORGANIZACAO E DECORACAO DE NATAL NAS PRINCIPAIS PRACAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI116
R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
21/11/2024 2024NE0000205
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA PRESTACAO DE CONTAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 118 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
21/11/2024 2024NE0000206
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO DE EVENTOS NO PERIODO DE 21 11 A 19 12 2024, ABRANGINDO O PEDAL ECOLOGICO E A SEMANA CULTURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 117 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
18/11/2024 2024NE0001482
MOACY ELOY DA SILVA JUNIOR 03346599493
18.068.867/0001-44
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TRATAMENTO DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA CASA DE APOIO AO HOSPITAIS DE REFERENCIA NA REGIAO METROPOLITANA DE RECIFE; PREGAO ELETRONICO Nº013 2021 E PROCESSO LICITATORIO 025 2021 E CONTRATO Nº0022A 2021 CPL.
R$ 4.000,00 R$ 2.000,00 R$ 1.904,00
18/11/2024 2024NE0001492
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
R$ 2.198,30 R$ 2.198,30 R$ 2.171,92
18/11/2024 2024NE0000200
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE APOIO NA DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE PUBLICO E REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDA PELO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUSIVE COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO, A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO. BENEFICIO REGIONAL ART. 48 LC 123 2006, EXCLUSIVO PARA MEI.VEICULO TIPO: GM S10 2.8 D 4X4 PLACA KEI0026PE EQUIPADO COM REBOQUE REBOQUE PLACA PDU5303PE RENAVAN 1110017542: CARRO DE SOM DE PORTE MEDIO (MINITRIO) C
R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
18/11/2024 2024NE0000201
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2024.
R$ 220,00 R$ 20,00 R$ 20,00
18/11/2024 2024NE0000392
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024(CREAS)
R$ 1.500,00 R$ 1.476,00 R$ 1.476,00