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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1425 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
20/09/2024 2024NE0001244
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBOSSACRA (SEM CONTRASTE) PARA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE AYRLA CAROL PEREIRA DA SILVA CPF: 125.......63., CONTRATACAO DIRETA Nº 195 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
20/09/2024 2024NE0001245
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLGICA DO PACIENTE FRANCISCO BEZERRA CPF: 021.......37., CONTRATACAO DIRETA Nº CI193 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
20/09/2024 2024NE0001246
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR (SEM CONTRASTE) PARA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE LUCINETE ALEXANDRA DA SILVA CPF: 279.......10. CONTRATACAO DIRETA Nº 192 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
20/09/2024 2024NE0001247
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 09 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCIANA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 09 2024 A 20 09 2024..
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
20/09/2024 2024NE0001248
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TMAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 09.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
20/09/2024 2024NE0001249
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TMAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICO
R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
20/09/2024 2024NE0001250
CLINICA CIRURGICA PEDIATRICA CARIRI LTDA
24.340.037/0001-27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE CIRURGIA PEDIATRICA PARA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE AGATHA SOFIA GONCALVES NOGUEIRA, CONTRATACAO DIRETA Nº 196 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 380,80
20/09/2024 2024NE0001251
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA TOTAL SEM CONTRASTE PARA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE LUCIA MARIA PEREIRA DA SILVA CPF: 040.......94, CONTRATACAO DIRETA Nº 194 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.350,00 R$ 1.350,00 R$ 1.350,00
20/09/2024 2024NE0001252
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, DECIMO
R$ 20.000,00 R$ 12.148,53 R$ 12.119,37
20/09/2024 2024NE0001253
JOSE DANIEL DA SILVA
40.869.284/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA FORMACAO (CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIACETVE) PARA MOTORISTAS DE AMBULANCIA DO HOSPITAL HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA COM CARG HORARIA DE 50H, CONTRATACAO DIRETA Nº CI198 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 5.250,00 R$ 5.250,00 R$ 5.250,00
20/09/2024 2024NE0001254
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE INSULFLIM EM QUATRO AMBULANCIAS DO HPPMSS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI199 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 0,00
20/09/2024 2024NE0001255
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILITROS DE OXIGENIO DE 7M³ PARA HPPMSS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI200 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 4.200,00 R$ 4.200,00 R$ 4.200,00
20/09/2024 2024NE0001256
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº00008 2023.
R$ 1.058,40 R$ 1.058,40 R$ 1.058,40
20/09/2024 2024NE0001257
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
R$ 8.268,00 R$ 8.268,00 R$ 8.268,00
20/09/2024 2024NE0000321
ELOIZA PEIXOTO DA SILVA
54.989.000/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO GERENCIAMENTO DE COMPRAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0020 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 8.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
20/09/2024 2024NE0000322
SOUSA ELABORACAO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
45.079.823/0001-92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DO PLANO DESCENA MUNICIPAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVOS 20242033 DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NORMAOPERACIONAL BASICA (NDBSUAS), CONTRATACAO DIRETA Nº 075 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 5.958,50 R$ 5.958,50 R$ 5.958,50
20/09/2024 2024NE0000323
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A EXECUCAO DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL EM VARIOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 076 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.532,35 R$ 0,00 R$ 0,00
19/09/2024 2024NE0001242
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI112 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 332,64 R$ 332,64 R$ 332,64
19/09/2024 2024NE0001243
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ROSA MARIA FLORENTINO, RESIDENTE NA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 09 2024
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
19/09/2024 2024NE0000182
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICOOPERACIONAL PARA PROMOCAO, ORGANIZACAO, PRODUCAO E COORDENACAO DE EVENTOS DA FESTIVAL DO VAQUEIRO HOMENAGEM A ZUCA CORDEIRO NA VILA BELA VISTA, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2024 NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONTRATACAO DIRETA Nº 103 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00