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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1425 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
20/08/2024 2024NE0001120
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA HELENA PEIXOTO DA SILVA, RESIDENTE NA AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 2024
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
20/08/2024 2024NE0001121
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA LIMPEZA E CAPINACAO MANUAL E RETIRADA DE ENTULHO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DE RANCHARIA.
R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 550,00
19/08/2024 2024NE0000281
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DO PAA. E ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCARGO: DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 08 A 20 08 2024
R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
16/08/2024 2024NE0000279
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAIS PAPELARIA QUE SERAO UTILIZADAS NAS OFICINAS DOS GRUPOS DO SCFV NAS SEDE DO POVOADO DE RANCHARIA, SITIO GRAVATA E POVOADO DE MATO GROSSO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ELETRONICO N° 00002 2024, PROCESSO LICITATORIO 002 2024.
R$ 4.600,00 R$ 4.600,00 R$ 4.600,00
16/08/2024 2024NE0000280
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS, EXERCICIO DE 2024. (FMAS).
R$ 3.500,00 R$ 2.926,34 R$ 2.926,34
15/08/2024 2024NE0001102
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
29.775.313/0001-01
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
R$ 407,60 R$ 407,60 R$ 402,71
15/08/2024 2024NE0001112
ELETROBELA COMPUTER
07.001.353/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS MANUTENCOES E INSTALACOES DE ARCONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI172 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 8.706,33 R$ 8.706,33 R$ 8.601,85
15/08/2024 2024NE0000277
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO DO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONTRATACAO DIRETA Nº 00064 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 375,00 R$ 375,00 R$ 375,00
15/08/2024 2024NE0000278
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISICAO DE ITENS DE VESTUARIO E UTENSILIOS DE HIGIENE A SEREM UTILIZADOS NA MONTAGEM DE KITS DE ENXOVAIS DE BEBE QUE COMPOE O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE VISANDO ATENDER AS FAMILIAS DE GESTANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO UMA MODALIDADE DE BENEFICIO EVENTUAL PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº0333 2015, CONTRATACAO DIRETA Nº 00063 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 3.025,00 R$ 3.025,00 R$ 3.025,00
12/08/2024 2024NE0001092
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA 09129554497
42.230.583/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.., CONTRATACAO DIRETA Nº CI092 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 166,32 R$ 166,32 R$ 166,32
12/08/2024 2024NE0000276
FUNERARIA VIP LTDA ME
09.151.160/0001-06
EMPENHO REFERENTE AO CONCESSAO DO AUXILIOFUNERAL COM O CUSTEIO DO TRANSLADO DE GRANITO A SALGUEIRO ,ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO FUNERAL) DA BEBE DA SRA. MAIARA OLIVEIRA SANTOS,NO QUAL FALECEU NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024,SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL.
R$ 608,40 R$ 608,40 R$ 608,40
12/08/2024 2024NE0000692
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00006 2024CPL,
R$ 4.816,00 R$ 4.816,00 R$ 4.816,00
12/08/2024 2024NE0000702
FOLHA DE PAGAMENTO
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE COMISSIONADO (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.
R$ 50.000,00 R$ 28.240,00 R$ 26.028,20
12/08/2024 2024NE0000952
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO A DESLOCAMENTO DE EQUIPE TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) NO DIAGNOSTICO DE DETECCAO DE PROBLEMA NA RETROESCAVADEIRA 310L DE REFERENCIA: TPD9736 COR: AMARELA CHASSIS: 1BZ310LATPD009736, ANALISE DE DADOS DE DESEMPENHO, VINDO DA CIDADE DE PETROLINA A GRANITO NO VEICULO PLACA QYQ6D44 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI044 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021).
R$ 4.300,00 R$ 4.300,00 R$ 4.093,60
12/08/2024 2024NE0000962
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 2 (AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER TRECHO DO HOSPITAL MUNICIPAL A CLINICA ODONTOLOGICA), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATI
R$ 8.500,00 R$ 6.548,00 R$ 6.548,00
09/08/2024 2024NE0000162
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI082 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 7.047,50 R$ 7.047,50 R$ 7.047,50
09/08/2024 2024NE0000929
SOLOAGRI ANALISAS DE SOLO E PRODUTOS
03.370.684/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES QUIMICAS DE SOLO PARA O PROJETO REPALMA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0039 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 735,00 R$ 735,00 R$ 735,00
09/08/2024 2024NE0000932
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ( BOMBA E CABOS 225) DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE POCO VERDE, CONTRATACAO DIRETA Nº 0040 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00
09/08/2024 2024NE0000942
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO SEGUNDO TERMO ADI
R$ 4.000,00 R$ 3.331,04 R$ 3.323,05
08/08/2024 2024NE0001082
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA E REPAROS DE CAMAS HOSPITALARES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI164 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00