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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1425 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
01/07/2024 2024NE0000925
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
R$ 27.810,00 R$ 10.382,40 R$ 10.382,40
01/07/2024 2024NE0000926
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA O BANCO DO BRASIL EXERCICIO 2024.
R$ 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/06/2024 2024NE0000742
EVANDRO LUCAS DE LIMA GADELHA
***.***.343-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS ESTRUTURAIS, HIDRAULICOS E SANITARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL, COM APRESENTACAO DE ARQUIVOS DIGITAL, IMPRESSO E PLANTAS NECESSARIAS AO PROJETO, CONTRATO 286 2023, 1° TERMO ADITIVO.
R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 2.489,19
28/06/2024 2024NE0000752
ANTONIO EDILSON ARAUJO DOS SANTOS
50.390.391/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E EXTENSAO RURAL JUNTO A AGRICULTORES NA ORIENTACAO SOBRE CADASTRAMENTO DE IMOVEIS RURAIS DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL (SNCR) DO INCRA COM EMISSAO DO CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMOVEL RURAL CCIR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES RURAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI021 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 3.250,00 R$ 3.250,00 R$ 3.250,00
28/06/2024 2024NE0000762
ANTONIO VALDIR GONCALVES 30345197453
30.469.101/0001-77
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO UTILITARIO C MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SERVIR DE APOIO NA ENTREGA DE MATERIAIS E ENTREGA DE COMBUSTIVEIS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL EM ATIVIDADES NA AREA RURAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: KJ 0838 COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL PARA SERVIR DE APOIO NA ENTREGA DE MATERIAIS E ENTREGA DE COMBUSTIVEIS PARA AS MA
R$ 26.370,00 R$ 21.975,00 R$ 21.975,00
28/06/2024 2024NE0000862
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE IARA OLIVEIRA DOS SANTOS GESTANTE PRE ECLAMPSIA GRAVE REGULADA PARA O HOSPITAL EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 06 2024.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
27/06/2024 2024NE0000213
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA CONTRATACAO DIRETA Nº CI011 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021 CONTRATO Nº: 00131 2024.
R$ 735,00 R$ 735,00 R$ 735,00
27/06/2024 2024NE0000214
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DO BOLSA FAMILIA. PREGAO ELETRONICO N°002 2024 PROCESSO LICITATORIO N°002 2024.
R$ 1.011,50 R$ 1.011,50 R$ 1.011,50
27/06/2024 2024NE0000215
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE PETROLINAPE PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CARGO: DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TR SOCIAL; Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 06 A 26 06 2024.
R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
27/06/2024 2024NE0000216
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2024; CONTA 281344
R$ 250,00 R$ 11,72 R$ 11,72
27/06/2024 2024NE0000217
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO
R$ 7.000,00 R$ 6.524,65 R$ 6.508,99
27/06/2024 2024NE0000218
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBTENAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO AO SAO JOAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
R$ 1.020,89 R$ 1.020,89 R$ 1.020,89
27/06/2024 2024NE0000219
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA EXECUCAO DE PRATELEIRAS DE CONCRETO PARA ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0041 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 6.500,00 R$ 6.500,00 R$ 6.500,00
27/06/2024 2024NE0000220
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RPRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIOES E EVENTOS DOS PROGRAMAS LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATACAO DIRETA Nº CI00021 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 960,00 R$ 960,00 R$ 806,40
26/06/2024 2024NE0000204
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PREGAO ELETRONICO Nº000022024 PROCESSO LICITATORIO 002 2024.
R$ 1.707,00 R$ 1.707,00 R$ 1.707,00
26/06/2024 2024NE0000205
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIA DE CONSUMO, JUSTIFICADA AO SAO JOAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
R$ 2.714,00 R$ 2.714,00 R$ 2.714,00
26/06/2024 2024NE0000206
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024
R$ 1.709,80 R$ 1.709,80 R$ 1.709,80
26/06/2024 2024NE0000207
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRANITOPE E PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
R$ 417,25 R$ 417,25 R$ 417,25
26/06/2024 2024NE0000208
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024
R$ 70,06 R$ 70,06 R$ 70,06
26/06/2024 2024NE0000209
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIA DE CONSUMO, JUSTIFICADA AO SAO JOAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
R$ 810,00 R$ 810,00 R$ 810,00