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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1425 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
17/06/2024 2024NE0000727
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DO PATIO DE FEIRA AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE GRANITO LOCALIZADO NO POVOADO DA BELA VISTA, S N ZONA RURAL MUNICIPIO DE GRANITO (PE), TOMADA DE PRECOS Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2023, CONTRATO Nº: 00089 2024CPL
R$ 159.551,45 R$ 159.551,45 R$ 156.360,42
17/06/2024 2024NE0000728
HALISON JUNIOR DE OLIVEIRA MONTEIRO 71343621402
41.770.491/0001-37
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00272 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
R$ 14.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
17/06/2024 2024NE0000729
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VEICULO PESADO (CAMINHAO PIPA) SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00017 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
R$ 10.500,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
17/06/2024 2024NE0000732
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 100.000,00 R$ 67.285,67 R$ 67.285,67
17/06/2024 2024NE0000820
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE ANTONIO MODESTO DO NASCIMENTO COM HD: PE DIABETICO COM NECROSE EM 3° PODODACTILO DIREITO, REGULADO PARA O HODPITAL REGIONAL DE JUAZEIROBA. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 06 A 17 06 2024.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
17/06/2024 2024NE0000821
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
***.***.224-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE ANTONIO MODESTO DO NASCIMENTO COM HD: PE DIABETICO COM NECROSE EM 3° PODODACTILO DIREITO, REGULADO PARA O HODPITAL REGIONAL DE JUAZEIROBA. CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 06 A 17 06 2024.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
14/06/2024 2024NE0000542
DANIEL FRANCISCO RODRIGUES
46.618.261/0001-70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES DECORRENTE FRACASSADA PROCESSO (ROTAS 01 E 11), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), ROTA 1 INICIO ANJICAL, TABULEIRO, MORROS, ALECRIM DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 86,994 KM+8,56(NOVOS
R$ 9.052,18 R$ 9.052,18 R$ 9.052,18
13/06/2024 2024NE0000201
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGAO ELETRONICO Nº000022024 PROCESSO LICITATORIO 002 2024.
R$ 1.165,26 R$ 1.165,26 R$ 1.165,26
12/06/2024 2024NE0000532
ELIFAS JEEZIEL GOMES DE SOUSA
***.***.714-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA ACOMPANHAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS JOGOS ESCOLARES DE PERNAMBUCO JEPS 2024.CARGO: PROFESSORNº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 06 2024 A 16 06 2024.
R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00
12/06/2024 2024NE0000726
JOSE NILTON TEIXEIRA DE SOUZA
55.499.729/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0066
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
11/06/2024 2024NE0000042
55.248.357 JOSE GALDINO DA CONCEICAO
55.248.357/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM DOS CANTEIROS DA AVENIDA ASA BRANCA, BELA VISTA MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI007 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 9.870,00 R$ 8.472,00 R$ 8.472,00
11/06/2024 2024NE0000724
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO. PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 0072 2022CPL, 4° TERMO ADITIVO.
R$ 10.500,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00
11/06/2024 2024NE0000725
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI063 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
10/06/2024 2024NE0000200
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA
***.***.154-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A A CIDADE DE OROCOPE PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DO PAA, E ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CARGO: PRESTADOR DE SERVICO ; Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 012 06 A 12 06 2024.
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
10/06/2024 2024NE0000529
MARIA VILANI MORAIS DA SILVA
***.***.204-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PESQUEIRAPE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 0 MATRICULA INICIAL 2024.CARGO: PRODESSORNº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 06 A 13 06 2024
R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
10/06/2024 2024NE0000723
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA IMPLANTACAO E RENOVACAO DE CERCA, ROCO MANUAL, REPOSICAO DE ESTACAS DA ESTRADA SITIO ARARUNA, LAGOA NOVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI070 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 10.500,00 R$ 10.500,00 R$ 10.500,00
10/06/2024 2024NE0000802
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25 05 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CECILIA AGRA DE ARAUJO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTRA REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 06 A 10 06 2024.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
10/06/2024 2024NE0000812
DEICIANE FERREIRA SATILIO
***.***.784-13
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UBS II, CONTRATACAO DIRETA Nº CI139 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 588,00
10/06/2024 2024NE0000082
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2024.
R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 12,00
07/06/2024 2024NE0000520
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024.
R$ 30.000,00 R$ 23.124,74 R$ 22.785,85