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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1425 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
02/05/2024 2024NE0000632
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO COM BUSCA ATIVA DE USUARIOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI114 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
02/05/2024 2024NE0000642
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
29.775.313/0001-01
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
R$ 415,80 R$ 415,80 R$ 410,81
30/04/2024 2024NE0000029
MANUELE EUFRASIO SARAIVA
***.***.634-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A DE CRATOCE, ONDE IRA FAZER PESQUISA DE INTERESSE DS POLITICA DO MEIO AMBIENTE, JUNTO A URCA.CARGO: ANALISTA AMBIENTAL Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 05 A 03 05 2024.
R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
30/04/2024 2024NE0000362
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
R$ 10.842,94 R$ 10.842,94 R$ 10.842,94
30/04/2024 2024NE0000372
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
R$ 9.948,93 R$ 9.948,93 R$ 9.948,93
30/04/2024 2024NE0000042
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL, E ORGANIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI4 24 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
30/04/2024 2024NE0000582
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE RANCHARIA E DA VILA BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0055.
R$ 2.666,02 R$ 2.666,02 R$ 2.666,02
30/04/2024 2024NE0000612
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE CADASTRAMENTO CNES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI076 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.1332021).
R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 320,00
29/04/2024 2024NE0000602
CLAUDENICIO PEREIRA BORGES
51.988.644/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR GENGIS KAN PREDOSA. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI046 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 83,16 R$ 83,16 R$ 83,16
24/04/2024 2024NE0000128
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE OVOS DE PACOA DE CHOCOLATE AO LEITE, NAO HIDROGENADO, NAO FRACIONADO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0015 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 1.640,00 R$ 1.640,00 R$ 1.620,32
24/04/2024 2024NE0000129
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAIXA DE SOM, SSD DE 120GB, CONTRATACAO DIRETA Nº CI00021 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 649,00 R$ 649,00 R$ 649,00
24/04/2024 2024NE0000132
GLOBAL COMUNICACOES LTDA
21.976.692/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURACAO, PERMITE A IDENTIFICACAO DA CONZINHA COMUNITARIA MAE MARIA. EQUIPAMENTO FAZ PARTE DA ESTRATEGIA DE COMBATE A INSEGURANCA ALIMENTAR EM AREA CARENTE DO MUNICIPIO, ONDE SERAO DISTRUIDAS 200 REFEICOES DIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI119 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 730,00 R$ 730,00 R$ 730,00
24/04/2024 2024NE0000572
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA
12.800.694/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONCERTO DE POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES E SITIOS DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0019 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 313,71 R$ 0,00 R$ 0,00
23/04/2024 2024NE0000032
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM, TIPO PAREDAO, PARA COBERTURA DE EVENTOS AOS SABADOS E DOMINGOS. (CONFIGURACOES DE SOM ANEXAS), CONTRATACAO DIRETA Nº CI013 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
23/04/2024 2024NE0000592
CLAUDENICIO PEREIRA BORGES
***.***.264-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIA 25 04 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTE JANAINA DE OLIVEIRA FEITOSA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS NO MUNCIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 04 A 25 04 2024
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
22/04/2024 2024NE0000024
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM REITORIA DA UFRPE E DE REUNIAO PARA DISCUTIR E BUSCAR SOLUCOES PARA OS DESAFIOS RELACIONADOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA REGIAO DO SERTAO DO ARARIPE.CARGO: SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO; Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 04 A 25 04 2024.
R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
22/04/2024 2024NE0000025
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
EMPENHO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVICO, AQUIVALENTE EXERCICIO 2024.
R$ 2.000,00 R$ 1.308,80 R$ 1.308,80
22/04/2024 2024NE0000026
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE TERCO DE FERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
R$ 2.000,00 R$ 494,20 R$ 494,20
22/04/2024 2024NE0000027
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282243 EXERCICIO 2024.
R$ 2.000,00 R$ 1.780,03 R$ 1.780,03
22/04/2024 2024NE0000028
AVAILSON AMORIM DA SILVA
33.183.585/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TRUCADO PARA TRANSPORTE DE 2.000,00 MUDAS DE PLANTAS NATIVAS (CAATINGA), DA EMPRESA AGROVALE, JUAZEIRO DA BAHIA, AO DESTINO SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO, COM CARREGO E DESCARREGO INCLUSOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI005 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00