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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1425 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
03/12/2024 2024NE0000208
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EXERCICIO 2024.
R$ 1.054,00 R$ 1.010,08 R$ 262,08
03/12/2024 2024NE0000209
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECERETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI119 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 220,50 R$ 220,50 R$ 220,50
03/12/2024 2024NE0000210
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
51.442.980/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MAESTRO NA APRESENTACAO DE BANDA MARCIAL NA SOLENIDADE DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE GRANITO NO DIA 20 12 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 122 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
03/12/2024 2024NE0000211
TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA
29.523.498/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFLETORES DE LED COLORIDOS PARA ILUMINACAO NATALINA EM PRACAS MUNICIPAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº 121 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 1.399,00 R$ 1.399,00 R$ 1.399,00
03/12/2024 2024NE0000212
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE DESPESAS DO FESTIVAL VIVA GRANITO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 123 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 202).
R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
03/12/2024 2024NE0000213
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICOOPERACIONAL PARA PROMOCAO, ORGANIZACAO, PRODUCAO E COORDENACAO DE EVENTOS DO 61° ANIVERSARIO DE EMNACIPACAO POLITICA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2024 NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONTRATACAO DIRETA Nº 124 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 3.900,00 R$ 3.900,00 R$ 3.900,00
03/12/2024 2024NE0000214
WESLEY OLIVEIRA DE VIVEIROS
***.***.064-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA GINCANA DE CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICIPIO DE GRANITO, PROJETO MOVIMENTO VIVA GRANITO EVENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS ALUSIVAS AOS 61 ANOS DE REEMANCIPACAO POLITICA DE GRANITOPE, COM O TEMA: “DOS FRUTOS DAS MARGENS DO BRIGIDA, BROTOU ESSE POVO GENTIL”, VISANDO A ESTIMULACAO DA PRATICA CULTURAL E RECREACOES EDUCATIVAS SOCIAIS
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
03/12/2024 2024NE0000215
JUA PRESENTES LTDA
02.956.776/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENFEITES DE NATAL PARA A DECORACAO NATALINA DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 124 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.801,11 R$ 1.801,11 R$ 1.801,11
03/12/2024 2024NE0000216
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE SALGADOS DIVERSOS PARA INAUGURACAO DO MUSEU MUNICIPAL TEREZINHA DE AGUINHA NO DIA 18 12 2024 REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI126 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.013,00 R$ 1.013,00 R$ 850,92
03/12/2024 2024NE0000217
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE LONAS 440G PERSONALIZADAS COM REFORCO E ILHOES PARA EVENTOS ALUSIVOS EM COMEMORACAO AOS 161 ANOS DE EMANCIPACAO E 61 ANOS DE REEMANCIPACAO POLITICA DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI30 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.190,00 R$ 1.190,00 R$ 1.190,00
03/12/2024 2024NE0000218
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, FICANDO A DISPOSICAO EM DIAS FESTIVOS NO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 129 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 202).
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
03/12/2024 2024NE0000219
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADOR PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0130 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 382,50 R$ 382,50 R$ 382,50
03/12/2024 2024NE0000220
LUIS DOS SANTOS LIMA
53.745.511/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APRESENTACAO MUSICAL DO EVENTO “NATAL DAS FAMILIAS” NO DIA 24 12 2024 NO DISTRITO DE RANCHARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº 131 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
03/12/2024 2024NE0000221
MERCADAO DA FLORES LTDA ME
10.840.136/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES E ARRANJOS FLORAIS PARA DECORACAO DE MISSA SOLENE EM ACAO DE GRACAS AOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 127 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.260,00 R$ 1.260,00 R$ 1.260,00
03/12/2024 2024NE0000222
F & A LUCENA LTDA
21.604.395/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE HOTELARIA REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO COMPLETA (ALMOCO JANTA) PARA 32 INTEGRANTES DA BANDA “SOLANGE ALMEIDA” QUE IRAO SE APRESENTAR NO EVENTO ALUSIVO AOS 61 ANOS DE REEMANCIPACAO POLITICA DE GRANITO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 132 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 5.120,00 R$ 5.120,00 R$ 5.120,00
03/12/2024 2024NE0000223
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2024.
R$ 406,00 R$ 404,00 R$ 404,00
03/12/2024 2024NE0000429
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA. PREGAO ELETRONICO SRP N° 0003 2024, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
R$ 407,88 R$ 407,88 R$ 407,88
02/12/2024 2024NE0001012
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT10MIC MARCOPOLO VOLARE V8 MO PLACAS: NRE5E28,ROTA 10 INICIO ANJICAL, PALACIO, CASA VELHA, POCO VERDE, MELANCIA, GRAVATA, LAGOA NOVA DESTINO GRANITO TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE
R$ 8.848,42 R$ 8.848,42 R$ 8.848,42
02/12/2024 2024NE0001020
EDECIO FRANCELINO DOS SANTOS
30.614.419/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELECAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FORMACAO CONTINUADA EM SERVICO PARA O CORPO DOCENTE ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA Nº DV00015 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022 2024, CONTRATO Nº: 00014 2024CPL
R$ 14.100,00 R$ 14.100,00 R$ 14.100,00
02/12/2024 2024NE0001021
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
R$ 9.364,36 R$ 9.364,36 R$ 9.364,36